Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v cervnu 2010 jsem dostala darem cast nemovitosti a zbylou cast jsem odkoupila. Na jakou cast nemovitosti mohu uplatnit danove odpisy? Je darovana cast hmotným majetkem vyloučeným z odpisování nebo lze dpisy uplatnit na ni? Dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pane doktore děkuji za odpověď, ohledně kurz.rozdílů u půoskyt.půjčky USD společníkem spol. s. r., musím tyto rozdíly počítat k 31.12 dle kurzu ČNB, nebo je vůbec vyčíslovat nemusím, když půjčka není splacena? Pane doktore, odběratel má po splatnosti více jak 12 měsíců od spol s.r. přijaté daň.doklady 4 FA, jejichž celková částka neuhrazena je 28 948,- CZK. Má otázka zní: Mohu vytvořit najednou opravné položky do 100% výše tj. celekm 28 948,- za období v roce 2011, fa byly splatné do 9.10.2010. Opravné položky bych vytvořila v prosinci 2011. Viz § 8c Zákon č.593/1992 Sb Předem Vám děkuji za odpověď a přeji Vám pěkné dny. S pozdravem M.Volfová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vyřizuji sestře, která je zaměstnána v Severním Irsku daňové přiznání. Vím, že existuje smlouva o zamezení dvojitého zdanění, ale problém je v tom, že se v Severním Irsku se daní příjem až když přesáhne 7000 liber, tudíž zatím za ní zaměstnavatel daň neodvedl, protože u nich se to prostě nedaní. Musím sestra tento příjem danit, když u nich se nedaní? A když se v ČR danit nemusí, jak to mám doložit v daňovém přiznání. Děkuji! S pozdravem, Anna Gaurová
odpovídal(a): | Redakce |
Můj otec zdrědil po sestře v dubnu 2011 byt. V březnu 2012 jej prodal. Musí zaplatit daň z příjmu? Pokud ano, v jaké výši? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, mám na Vás jediný dotaz. Jsem vedlejší OSVČ, výdaje uplatňuji paušálem. Mohu do odečítatelných položek uvést úhradu zkoušky k získání jazykového certifikátu, jako dalšího vzdělávání? Děkuji a jsem s pozdravem R.Ondráček
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v rozvaze v řádku č.37-zboží evidujeme zboží: 1)skutečný stav dle inventury v daném roce(způsob B-132/504) 2)stav se do řádku připočte, tzn.kumulovaně se navýší oproti minulému roku a rozdíl je zaúčto skladu (132/504) řádek obsahuje jak munulý rok, tak + stav skladu v daném roce. Které z variant je ,prosím, správně? Děkuji za Vaši odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, může být v eshopu použita kontaktní osoba bez IČO (např. k vyřizování běžných emailů), aniž by byla zaměstnancem v jakékoliv formě (nedostává žádné příjmy ani odměny), jednalo by se např. jen o člena rodiny. Samozřejmě provozovatel je řádně přihlášen k podnikání (IČO). Děkuji za kladné vyřízení.
odpovídal(a): | Redakce |
Musím do příjmů v daňovém přiznání uvést i pobíraný částečný invalidní důchod, podporu v nezaměstnanosti a odstupné při výpovědi ze zaměstnání? Děkuji. F. Princ
odpovídal(a): | Redakce |
Mám klienta ,který byl zaměstnán 3 měsíce v Německu . Mám od něj potvrzení o příjmech . Zde je uvedena hrubá mzda a pojištění , které mu zaměstnavatel v Německu strhl. Nemám nikde doklad kolik pojistného za něj zaplatil . vadí nebo ne ? Já bych postupovala takto . Do DP ř.31 zapíšu hrubý příjem N+ČR ř.32 pojištění z česka + 34% co by měl mít z Německa ř.36a napíšu nulu a pak vyplním přílohu č.3 DP Je to tak správně nebo musím mít ten doklad o pojistném . Nevím jak to funguje.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zdali mám povinnost podat daňové přiznání za rok 2011, v případě, že jsem studentkou a v roce 2011 jsem během března a dubna pracovala na DPP, neměla jsem podepsáno prohlášení k dani (růžový papír) a můj měsíční příjem u zaměstnavatele přesáhl částku 5 000 Kč. U téhož zamětnavatele jsem pak od května začala pracovat na HPP (poloviční úvazek), to už jsem prohlášení k dani podepsala, tudíž jsem státu odváděla pouze zdravotní a sociální. Smlouva mi skončila v prosinci téhož roku a u zamětnavatele jsem neuplatnila roční zúčtování daně. + žádné příjmy z pronájmu, prodeje apod. nemám. Pokud bych ho musela podat,co všechno bych musela do přiznání uvést? Mohla bych ještě uplatňovat nějaké slevy, když jsem měla od toho května podepsáno prohlášení k dani a slevu jsem tudíž uplatňovala? Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, lze si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě,když OSVČ v roce 2010 pobírala nemocenskou a pak rovnou peněžitou pomoc v mateřství?Celková částka těchto příjmů v roce 201O překročila 80.000 Kč Žádné příjmy z podnikání neměla.Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravim.Jsem OSVC,star.duchodce a ctvrtletni platce DPH.Do prijmu z podnikani se uplatnuje pouze zaklad dane bez DPH.Prosim o Vas nazor. Dekuji J.Andrejko
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jme plátci DPH a poskytujeme služby v oblasti výstavnictví -kompletní realizace uměleckých výstav- stavba výstavních stěn,soklů, dodání výstavního fundusu včetně povrchové úpravy a po skončení výstavy se prostory uvádějí do původního stavu stěny se demontují a likvidují. Nevíme zda se jedná z hlediska zákona o DPH o stavební práce a použije se systém přenesení daňové povinnosti na odběratele./ odběratel je také plátce DPH/.Děkuji za odpověď.Veberová Daniela
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore, společník půjčil s.r.o. USD, smlouva o půjčce je se společností uzavřena. 3l.l2.2011 jsem přepočetla dle kurzu půatného 30.11.2011 ČNB účetní stav do Kč, vznikl kurzový rozdíl záporny, proúčtovala jsem tento rozdíl MD 563l/DAL 365, tím se zvýšil účetní stav v Kč. Můj dotaz zní: bude teno kurz.rozdíl daňově uznatelným nákladem? Předem Vám děkuji za odpověď. Přeji Vám pěkné dny. S pozdravem M. Volfová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: Manželka pracovala tři měsíce a u zaměstnavatele bylo provedeno roční zúčtování záloh daně z příjmu, po uplatnění odpočitatelné položky daň z příjmu 0. Hrubý příjem byl nižší než 68 tis. Kč. Může její manžel uplatnit na manželku odpočitatelnou položku? Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu v záležitosti daně z prodeje bytu. Byt byl družstevní, bydleli jsme v něm asi 10 let a koncem roku 2011 byl převeden do našeho osobního vlastnictví. Nyní se naskytla příležitost byt prodat. Budeme mimo daně z převodu nemovitosti platit i daň z příjmu? Děkuji za odpověď. MR
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o odpověď. Když jako společník/jednatel vložím do své společnosti půjčku ( peněžní) musím jí úročit? Slyšela jsem že první tři roky od založení společnosti nemusím, potom už dle obvyklého úroku. Jen to nemohu nikde najít, nevím jestli to platí. Děkuji. J.V.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v 1/2012 jsem začala podnikat(OSVČ).V roce 2009 jsem koupila osobní vůz za 300.000 Kč od právnické osoby.Vůz bych ráda vložila do majetku,odepisovala jej a "uplatňovala všechny náklady spojené s provozem vozu do daní (vedu daň.evidenci)".Budu jej 100% používat jen pro firemní účely.V jaké hodnotě jej vložím do do majetku "firmy"? V hodnotě 300.000 kč, dle par.29, odst. 1, písm.a,zák.o daních z příjmu? Nebo v jiné částce? Děkuji za odpověď. A.J.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebuji poradit s řádkem č.40 v DPPO.Zde(v příloze č.1)se uvede část pojistného za soc a zdrav.pojistění,která nebyla zaplacena v zák.termínu.Za období 10-12/2011 mám celkem zaúčtováno 521/331 85.600 Kč.Pojistné k těmto hrubým mzdám jsme uhradili v 2/2012.Do řádku 40 uvedu částku 85.600 Kč,o kterou zvýším základ daně? Jaký další účetní zápis je nutný v účetnictví nebo přiznání roku 2012? Děkuji za radu a přeji hezký den A.J.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, tímto bych se Vás chtěl zeptat: 1. ohledně přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Má situace: jsem fyzická osoba – zaměstnanec (nejsem soukromý zemědělec) – v roce 2011 jsem od Státního zemědělského intervenčního fondu dostal dotace na zalesnění zemědělské půdy ve výši 28 000,- Kč. Dotace byla složená (18 000, Kč na péči o lesní porost a 10 000, - Kč na náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku). Podle zákona 586/1992 Sb. je to příjem dle § 10. Otázka zní: Lze z u tohoto příjmu uplatnit výdaje paušální částkou 80 % ? 2. Jak dlouho může finanční úřad doměřovat daně z minulých let ? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem L. T.