Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Na základě zákona o DPH §16 odst. 9 nám není jasná sazba daně při ubytování delším než 48 hodin. Nevíme zda při týdenním pobytu budeme klientovi účtovat 48 hodin za sníženou sazbu a zbytek pobytu za základní sazbu. Jsme hotel poskytující ubytování jak v rámci cestovního ruchu, tak i běžného ubytování, a to kategorie **.
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem student, nemám žádné příjmy a chtěl bych pronajímat byt. Musel bych kromě daní ze zisku platit i sociální a zdravotní pojištění. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem jako obchodnik povinen vracet DPH cizincum ? Pokud ano, na zaklade jakeho dokladu a kdo mi ho pozdeji proplati.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, plátce DPH dostane fakturu od neplátce a přefakturuje jí jiný firmě z DPH je to možné ? Děkuji a přeji pěkný den
odpovídal(a): | Redakce |
Kdo má podat přiznání k dani z převodu nemovitosti, jestliže v kupní smlouvě je ustanovení, že plátcem této daně bude kupující.
odpovídal(a): | Redakce |
Zajímalo by me kolik se zaplati dan z prevodu nemovitosti (pozemek) pri prodejni cene 100000kc dale me zajima jestli se musi jeste platit nejaka dan a kolik to je procent a z ceho se urci danovy zaklad Dekuji za odpoved
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem živnostník a používám občas svůj soukromý automobil (nezahrnutý v obch. majetku) pro obchodní cesty. Mohu si jako živnostník zahrnout silniční daň do nákladů, nebo jde k tíži mne jako občana ( =držitele auta dle technického průkazu = faktického plátce sil. daně)
odpovídal(a): | Redakce |
V.O.S. používá pronajaté vozidlo (od firmy, která se touto činností zabývá). Nyní se V.O.S. dohodla s pronajímatelem, že vozidlo odkoupí za cenu max. 40.000,--. Doslechla jsem se, že se v podstatě jedná o pronájem s následnou koupí najaté věci, tzn., že bychom měli všechny částky vydané za pronájem v tomto zdaňovacím období + cenu, za kterou bude vozidlo odkoupeno zahrnout do ceny majetku a poté jej odepisovat. Poraďte, prosím, jak tomuto problému předejít. Je řešením, bude-li např. vozidlo odkoupeno až po nějaké přestávce po ukončení pronájmu? Nebo si jej má zakoupit fyzická osoba a poté odprodat firmě? Nemáme zájem (tak asi jako každý) zvyšovat společnosti daňový základ. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dne 1.1.2000 jsme vystavily zálohovou fakturu ,která byla ihned uhrazena. Tato záloha je od 1.1.2000 do 31.10.2000 a jedná se o služby, které provozujeme každý měsíc (po 31.10.bude vystavena nová faktura).Jedná se mě o to kdy ho máme vystavit daňový doklad (s DPH),jestli po skončení zálohy,nebo každý měsíc. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Podnikam na zivnostensky list (jednoduche ucetnictvi) a poridil jsem si auto na leasing, toto auto vsak chci vyuzivat i k soukromym ucelum. Je mi jasne jakym zpusobem zauctovavat pomernou cast nakladu na leasing (viz Vase predchozi odpoved), ale neni mi uplene jasna metodika zauctovani nakladu na PHM a na opravy. Je mozne toto zauctovani provest nasledovne: v prubehu roku zauctovavat vsechny naklady jako vydaje nezahrnovane do zakladu dane a na konci roku na zaklade pomeru kilometru najetych za podnikanim a soukromych v tom danem roce tyto vydaje zauctovat do nakladu na podnikani, nebo se to musi provadet kazdy mesic, popripade uplne jinak? Jde mi predevsim o to kdy a za jakou dobu lze vypocitavat pomer soukrome/podnikani. Dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Prosím o následující radu. FÚ za zdaňovací období roku 1996 provedl daňovou kontrolu DPH. Výsledkem kontroly byl doměrek v roce 1999.V roce 1999 byl doměrek účtován Dal 345 a MD 538. V roce 1999 se doměrek DPH promídl do daňové ztráty a na tuto bylo podáno daňové přiznání. Na základě odvolání bylo FŘ vyhověno odvolání. V roce 2000 musím podat dodatečné daňové přiznání ve kterém snížím původní ztrátu za rok 1999, nebo zaúčtuji až v roce 2000 jako samostatný účetní případ? Jaký je správný postup v soustavě podvojného účetnictví. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Můj známý také podnikatel si ode mne chce půjčit peníze a je ochoten zaplatit i úrok. Mohu mu je půjčit legálně, na základě čeho /občen. zák.,obchod. zák./ a jak by měla vypadat smlouva? Je možné přijmout směnku jako zástavu ? Děkuji Vám za odpověď. Tomáš Vrtěl.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, mam dotaz tykajici se cennych papiru.Co vsechno si muze dat fyzicka osoba (nepodnikatel) do nakladu pri obchodovani s cp (danove priznani §10).Vim ze naklady, ktere zaplatil makl. spol. ktere souviseli s obchodovanim cp na ktere se vztahuje danova povinnost.Muze si dat ale do nakladu napr. nakup odborneho tisku (napr. Hosp. nov.), pocitac + telefonni popl. apod.,kdyz prave tyto veci k obchodovani vyuzival,ale neni podnikatel (nema zivnost. list). Dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Jak se od 1.4.2000 vykazují v daňovém přiznání služby poskytnuté do zahraničí. Bankovní výpis ani smlouva již nejsou daňovým dokladem, mají se tedy uvádět údaje z faktury ? Pokud se nebudou uvádět v daňovém přiznání údaje z bankovního výpisu, pak služby poskytnuté do 31.3.2000, ale zaplacené až po tomto datu, nebudou v přiznání nikdy vykázány. To by mělo např. vliv na výpočet koeficientu.
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím poraďte . Vedeme valutovou pokladnu pro SKK, které nakupujeme přes náš běžný korunový účet. Účtujeme potom z bankovního výpisu 221 DAL v CZK (tzn. je použit skutečný kurz nákupu ) proti MD 261. Dotaci valutové pokladny účtujeme 261 DAL proti 211 MD také v kurzu nákupu SKK. Je to správně nebo se má dotace pokladny přepočítat kurzem ČNB a na 261 doúčtovat kurzový rozdíl ? Děkuji a přeji i nadále krásné jaro. pb.
odpovídal(a): | Redakce |
1) Co se posuzuje a jak ze strany FU jako zastrena zavisla cinnost ? 2) Muze sdruzeni fyzickych osob nebo fyzicka osoba nahlednout do danoveho priznani OSVC pro zjisteni, zda tato osoba nevykonava prace a dodavky jen pro toto sdruzeni ? Je to jejich povinnost ? 3) Muze na FU za sdruzeni fyzickych osob jednat jen osoba na kterou je vedene DIC ? 4) Podpis teto jedne osoby protokolu pri kontrole FU je pravoplatny za vsechny cleny sdruzeni ? 5) Jsou vsichni clenove stejne postihnutelni i kdyz FU s nimi nejednal a nesepsal protokol ? 6) Muze byt pohled na urcitou problematiku posuzovan ze strany FU ruznymi pracovnicemi rozdilne ? 7) Pri stanoveni pokuty ze strany FU, ktera hranici s likvidaci maleho podnikatele je moznost najit podporu u nejake organizece na ochranu podnikatelu.
odpovídal(a): | Redakce |
Italský státní příslušník, vlastní živnostenský list na Živ.úřadě MU v České republice, bydliště v České republice,zaregistrován na Finančním úřadě, na Okres.správě soc.zabezpečení je registrován jako malá organizace z důvodů zaměstnance.Je pouze přihlášen jako OSVČ a zatím podal Přehled po skončení roku nulový,protože byl vždy ve ztrátě. Zajímá mě, zda si musí vyřídit české RČ, ikdyž nechce z naší republiky pobírat důchod ani dávky v nemoci? To kdyby byl ziskový. A co oblast zdravotního pojištění něho jako OSVČ? Zatím je přihlášen pouze jako plátce za zaměstnance, který je pojištěn u VZP ? Pokud ano, tak u které zdrav.pojišťovny? K opakovanému vyřízení pobytu na cizinecké policii je prý snad třeba potvrzení Fin. úřadu, Okres.správy soc. zabez. a zdravotní pojišťovny, že nemá žádné dluhy.Od letošního roku jsou zrušeny tzv.zelené knížky, které snad řešily zdravotní pojištění.Co musí on jako cizinec-Ital, vlastnící Živ. list a bydliště v ČR proto udělat, aby měl všechno v pořádku? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den mam dotaz ohledne prodeje pozemku.V unoru letosniho roku prodali moji rodice pozemek,ktery vlastnili necele 4 roky.A ziskane penize mi darovali na koupi bytu.Chci se zeptat jestli jsou rodice osvobozeni od dane z prijmu,či nikoli,Dekuji za odpoved
odpovídal(a): | Redakce |
Můj dotaz zní: Mám příjmy z pronájmu dle §9,jedná se o 2 hotely na území ČR, které jsou od sebe vzdáleny cca 200 km. Neuplatňuji výdaje paušální částkou. Je možné zahrnout auto do obchodního majetku a řádně odpisovat a uplatňovat výdaje spojené s provozem vozu anebo jsem povinna uplatňovat náklady na jízdu kilometrovným?
odpovídal(a): | Redakce |
DPH.Kdy nastava pro podnikatele uctujiciho v jednoduchem ucetnictvi zdanitelne plneni, dnem vystaveni faktury nebo dnem jejiho zaplaceni? Diky.