Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, uctuji v jednoduchem ucetnictvi a chtel bych vedet, jestli si muzu dat do ucetnictvi mobilni telefon, soukromne zakoupeny v SRN (samozrejme za DEM), a jak to mam udelat, jak prepocitat kurz atd. Predem mockrat dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den , Obracim se na vas s nasledujicim dotazem. Jsem zemestnan a mam pravidelny mes. prijem. Letos jsem vsak vytvoril zisk obchodovanim s akciemi. Bylo to v dobe kratsi nez tri mesice a proto potrebuji zdanit zisk. Pokud vim, tento zisk je potrba zdanit 25 %. Jak se vlastne udela danove priznani, nebo kdo mi to poradi. Dani se cela castka ,t.j. ze zamestnani+zisk z cenych pap. nebo oddelene? Jak vyplnit danove priznani? Musim to udelat sam nebo to muze udelat nase ucetni v praci? Cim mam zisk podlozit? Vypisem z SCP? dekuji stan w.
odpovídal(a): | Redakce |
Na auto zarazené v majetku mé firmy jsem koupil nova kola, pneumatiky a nechal jsem ho prezout. Faktura znela: prezuti kol........ Kč kola............... Kč pneu............... Kč závazí a ventily.... Kč pytel na pneu....... Kč Mam uctovat celou fakturu jako rezii, nebo to musim rozuctovat na DKP a rezii, nebo to je zhodnoceni auta ( auto je 2. rok odepisováno, jednod.účet. neplátce DPH) Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Z kterych let a v jake vysi mohu uplatnit ztraty z predchozich let v ucetnictvi za letosni rok ? Dekuji a preji hezky den.
odpovídal(a): | Redakce |
Jsme s.r.o. V majetku firmy máme budovu. Tvořili jsme rezervy na opravu HM a tu vyčerpali. Budeme tvořit novou (daňově výhodné). Budovu však musíme stále opravovat - vždy je něco akutní. Proto se ptáme: lze rezervu "napsat" nějak obecněji nebo musíme velmi konkrétně specifikovat druh opravy (nátěry, radiátory....)? Děkuji,
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den. Muj dotaz zni takto - od 1.1.2000 do 30.9.2000 jsem byl na nahradni vojenske sluzbe. Od rijna 2000 jsem zamestnan v SRN, v trvalem pracovnim pomeru, plat je mi beznym zpusobem danen stejne jako kteremukoliv jinemu zamestnanci. V CR nemam a nebudu mit v roce 2000 zadny zdanitelny prijem, jedine prijmy, ktere jsem mel jsou davky v ramci nahradni sluzby. Musim podat za rok 2000 priznani k dani z prijmu? Pokud ne, mam nejakou jinou povinnost vuci FU? Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o vysvětlení termínu diskontní sazba, a její výše ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Jak často se mění a podobné informace. Předem děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Přeji dobrý den, mám následující dotaz: Je uzavřena leasingová smlouva na os. automobil určený pro podnikání. Auto je převzato 19.4., tentýž den přidělena SPZ. Splátky jsou pravidelně měsíčně, první 5.5. Firma vede jednoduché účetnictví, neplátce DPH. Ve smlouvě je uvedeno: "Délka leasingového období je 36 měsíců". Ve všeobecných podmínkách smlouvy je uvedeno: "Leasingové období začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po převzetí předmětu leasingu... Vlastnictví přejde 1. dnem následujícím po dni, kdy uplyne leasingové období". Zákon o dani z příjmů uvádí, že doba nájmu se počítá ode dne předání věci. Nevím zda se toto ustanovení použije i na výpočet časového rozlišení. Zda tedy rozpočítat leasing na 36 měsíců od 1.5. nebo na 37 měsíců od 19.4. nebo snad na 36 měsíců od 19.4.? Děkuji předem
odpovídal(a): | Redakce |
Jakou formu a obsah ma mit zadost o vraceni preplatku dane z prijmu fyzickych osob? Je potreba k zadosti prilozit nejaka potvrzeni, apod.? Na koho mam zadost adresovat? Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Uzavřela jsem smlouvu o fin. leasingu jako nepodnikatel. Nyní bych chtěla auto také používat k podnikání. Musím měnit smlouvu o fin. leasingu nebo mohu uplatňovat částečnou (poměrnou) část nájemného jako daňový výdaj vč. výdajů za PHM souvísejících s podnikáním?
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o radu týkající se DPH. Mám vydanou fakturu do zahraničí na generální opravu s modernizací. Mohu ji celou zařadit do vývozu služeb(ř.33)? JCD nemám.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den. Velmi rad bych Vam, polozil jednu otazku. Jsme studentem a zaroven pracuji u dvou zamestnavatelu. Chtel bych vedet, jak mam provest danove priznani.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, rada bych vedela, jak se dani mzda u studenta a jestli je pravda, ze student ze sve vyplaty neplati zdravotni dan. Rada bych take vedela z jake castky se pocita socialni dan apod. . Predem dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Omlouvam se a vkladam dotaz jeste jednou bez diakritiky: Dobry den, rada bych se zeptala na nasledujici: Jsem zamestnancem v HPP a zaroven OSVC. Prijem ze zamestnani je mym hlavnim zdrojem prijmu, ze SVC neplatim zalohy na pojistne na socialni zabezpeceni a nejsem dobrovolne ucastna nemocenskeho pojisteni. Pocatkem pristiho roku bych mela nastoupit na materskou dovolenou, mohu mit i nadale prijem z podnikani, aniz bych tim prisla o penezitou pomoc v materství? Podle zakona o nemocenskem pojisteni nesmim mit prijem z cinnosti zakladajici ucast na nemocenskem pojisteni, podle §2 vsak samostatna vydelecna cinnost tuto ucast nezaklada. Chapu to spravne? Je mi samozrejme jasne, ze jiny pripad je rodicovsky prispevek. Dekuji .
odpovídal(a): | Redakce |
Dne 22.11. 2000 jsem zadávala dotaz a nevím zda jsem uvedla správnou e-mailovou adresu, nebo správně dotaz odeslala. Dovoluji si tento dotaz zopakovat a prosím o odpověď. Naše tuzemská firma, která vyrábí polygrafické stroje, vystavuje tyto stroje v zahraničí, na jiný český subjekt přefakturovává náklady s těmito výstavami spojené - práce mechaniků instalace stroje ve stánku v zahraničí, diety, cesta. Jedná se z hlediska zákona o DPH o zdanitelné plnění nebo o vývoz služeb? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o zodpovězení dotazu: Od 1.1.2001 začnu podnikat na zákl. živnost. listu a stanu se plátcem DPH. Muhu již nyní nakupovat vybavení kanceláře - nábytek, fax, počítač atd. s tím, že v příštím roce dám tyto položky do nákladů a uplatním u fin. úřadu vrácení DPH. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, rada bych se zeptala jestli si mohu dát do zdan. výdajů účtenku za nákup bonbonů. Mám ho v obchodě k dispozici dětem (prodej dětské obuvi). Jedná se o 1x paragon cca za 70,-- za zhruba 3 měsíce. (jednoduch. úč.)
odpovídal(a): | Redakce |
Podnikam 1/2 roku, nyni (listopad) hodlam zakoupit automobil, ktery potrebuji k podnikani. Automobil budu kupovat na leasing. Akontace bude cinit 150 tis. Kc a prvni splatka 15 tis Kc, chtel bych vedet jakou castku mohu zahrnout do sveho danoveho priznani jako naklad ? Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, prosím o zodpovězení dotazu: Provozovatel hostince - FO v JÚ postavil čističku odpadních vod (dodávka cca 70 000.-) a dále lapač tuku (dodávka cca 15 000.-). Stav. povolení + projekt dokumentace + kolaud. rozhodnutí je společné. a) čistička + lapač se odpisuje jako soubor? b) zařadit čističku za 70 tisíc do HIM a lapač tuku za 15 tisíc do drobného majetku? c) je obojí TZ hostince? Děkuji. S pozdravem
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, prosím o zodpovězení dotazu: Firma má v HIM celý dům. V 1. patře vybudovala byt pro majitele firmy - FO, náklady byly účtovány jako osobní spotřeba. Jak se účtuje nájemné? Musí se společné náklady (daň z nemovitosti, el. energie, vodné, stočné, telefon) rozúčtovávat? Mohou vyvstat jiné problémy v JÚ. Děkuji. S pozdravem