Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Zajimal by me Vas nazor na naklady vznikle zaokrouhlovanim (dodavatel napr. zaokrouhli svou cenu, rozdily vznikle zaokrouhlovanim DPH apod.)- podle nekoho je to nedanovy naklad, jini to berou jako uznatelny naklad.
odpovídal(a): | Redakce |
Jak nejlepe postupovat u zuctovani dohadnych uctu, je-li skutecny naklad nizsi. Nekteri ucetni zastavaji striktni nazor, ze je-li dohadna polozka odhadnuta nizsi nez skutecny naklad, patri rozdil do nedanovych nakladů, jini zastavaji nazor, ze od toho je to dohadna polozka a nelze ji urcit v presne vysi a pokud rozdil neni abnormalni, lze jej uctovat do danovych nakladu obdobi, ve kterem je dohadna polozka zuctovana. V pripade, ze jsme odhadli vysi sumu nez byla zuctovana jde rozdil vzdy do vynosů a dani se.
odpovídal(a): | Redakce |
Pronajímám od února byt. Pro pronajmutí bytu jsem musel udělat určité úpravy (koupě a instalace pračky, nákup nádobí, varné konvice atp.). Účty schovávám a při porovnání by náklady přesáhly hodnoty 20%, které mohu odpočítávat z daní jako paušální výdaj (bez nutnosti doložit výdaje). Co všechno mohu vlastně u družstevního bytu vykazovat jako skutečné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu z pronájmu a jakou formu musí mít účty ? Stačí účtenka s popisem zboží, razítkem a IČO (DIČ) ?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v minulém roce jsem prodal byt (za 1 350 tis. Kč), ktery jsem měl v ov, po více než třech letech po jeho bezplatném převodu (Lidové bytové družstvo)na moji osobu. Budu muset platit nějakou daň?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem ohledne příjmů ze závislé činnosti v SRN. V minulém roce jsem měl příjem jak v ČR tak v SRN a mám trvalé bydliště v ČR. V příslušném oddílu v pokynech k daňovému přiznání jsem nalezl, že za příjmy ze zahraničí se považují hrubé zahraniční příjmy bez odpočitatelných položek a nezdanitelných částí daně podle zahraničních předpisů. Je tedy správný postup výpočtu příjmů, když od hrubé mzdy v SRN odečtu odčitatelnou položku na osobu (13492DM - jiné odčitatelné položky nemám) a výsledek rozdílu po přepočtu na Kč přičtu k příjmům z ČR? Jak mám postupovat v případě, že k 2.4. nebudu mít úřední doklad o příjmech za SRN, protože vyřizovat daňové záležitosti v SRN budu později v průběhu roku? Lze příjmy doložit výplatními doklady? Předem děkuji za odpověď. Milan Urbášek
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem zaměstnancem firmy a zároveň jsem po nějakou dobu podnikal na ŽL.Mé příjmy z podnikání nepřesáhly 10000,-Kč.Musím podávat daňové přiznání?
odpovídal(a): | Redakce |
Fyzicka osoba uctujici v JU, platce DPH, koupila na leasing osobni automobil. Vozidlo je pouzivano pro podnikatelske i soukrome ucely. Jako danove uznatelny vydaj na provoz vozidla ma byt uplatnena pomerna cast z celkovych prokazatelnych vydaju podle pomeru sluzebne a soukrome najetych km. Jaka je prosim spravna frekvence a zpusob vypoctu tohoto prumeru s ohledem na ctvrtletni platcovstvi DPH? Po kazdem ctvrtleti je zrejme nutno urcit tento pomer na zaklade knihy jizd a v tomto pomeru zkratit DPH na vstupu. Ta by byla pri vylucnem pouziti pro podnikatelske ucely tvorena 5% DPH z prirazky nad uroven vstupni ceny vozidla a 22% z ceny nakoupenych PHM, prostredku na udrzbu, oprav a technickeho zhodnoceni za toto ctvrtleti. Dekuji za odpoved.
odpovídal(a): | Redakce |
Omlouvam se , ale zapomel jsem k memu dotazu dodat, ze prijmy z poskytnute reklamy jsou jiz v USA zdaneny.Dekuji Petr
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, mam specificky dotaz a prosim o radu. Jsem student a nevlastnim ani ZL. Pronajimam reklamni prostor na svych osobnich webovych strankach. Najemce je firma z USA. A plati v USD. Musim tyto castky zdanovat ? Popř. Jakou sazbou dane. Dekuji Petr
odpovídal(a): | Redakce |
Potrebovala bych informaci, kolik si rocne muze vydelat duchodce, ktery pobira duchod, aby s tim mel co nejmene administrativy? Tj. neplatitil soc. a zdrav. poj. pripadne dane. Dekuji. D.Rousova
odpovídal(a): | Redakce |
Vedle svého hlavního zaměstnání jsem také v loňském roce začal podnikat jako taxikář. V důsledku vysokých pořizovacích nákladů jsem v loňském roce v této vedlejší činnosti vytvořil ztrátu. V případě kdybych dosahl zisku bych oba zisky sčítal. Jak je to ale v tomto případě? Děkuji za odpověď Kapoun.
odpovídal(a): | Redakce |
Při daňové kontrole u daňového subjektu, zabývajícího se obchodní činností, správce daně zjistil, že nebyla v roce 1997 provedena inventarizace zboží.Zapsal tuto skutečnost do protokolu s tím, že to považuje za nesplnění zákonných povinností ve smyslu §31 odst. 9 ZSDP a je tak oprávněn stanovit daňovou povinnost dle pomůcek. Následně však správce daně vyzval daňový subjekt k prokázání provedení inventarizace za rok 1997. Je tento postup správce daně správný nebo jej máme chápat jako pokyn k "dopracování inventury"? Nezprostí se tím zároveň zprávce daně možnosti doměřit daň podle pomůcek?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, poraďte mi prosím, kdy a jak zaplatit daň z převodu nemovitosti. Je třeba mít znalecký odhad ceny, jak starý? Za odpověď děkuje Jiří Pospíchal
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den ! Jsme tělovýchovná jednota, vlastnící objekt sloužící k přechodnému ubytování osob. Chceme tento objekt pronajmout jinému provozovateli s tím, že čistý zisk bude rozdělen v poměru 50:50. Budeme z tohoto zisku platit daň z příjmu ? Očekávaný zisk (jedna polovina) cca 100.000,- Kč za rok. Děkuji Vám za Vaši odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
podnikateltka ziskala živnostenský list manikura 28.2.2000. zacala podnikat v roce 2000. Může si do danove uznatelnych vydaju, do priznani za rok 2000 zahrnout i vydaje z roku 199? jednalo se o nakup laku a dalsiho materialu a dale o vybaveni salonu. V kvetnu 2000 zakoupila solarium za 29000,- kurz potrebny k ziskani zivn.opravneni dokoncila v unoru 2001. v unoru take obdrzela zivnostensky list na provozovani solaria. Ve kterem dan.priznani si uplatni do dan.uznatelnych vydaju castku 29 000,-? V DP za rok 2000? nebo za rok 2001? Dekuji ivana kasparova
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem OSVČ a na druhou polovinu roku 2000 jsme nastoupil do zaměstnání na hlavní pracovní poměr a podnikání se stálo mým vedlejším příjmem. Mohu si nazákladě této skutečnosti snížit o 1575Kč za měsíc tzv. absolutní minimální vyměřovací základ pro PSSZ. děkuji Matocha
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, manzel pouziva nase spolecne auto - napsane na mne a nezahrnute do obchodniho majetku - pro sve podnikani. Muze si uplatnit pri vyuctovani i castku 3,3 kc/km na amortizaci auta? Jak mohu uplatnovat naklady za pouzivani mobilniho telefonu, ktery je napsan na manzela-smlouva na 2 roky s pausalem 500kc? Podnikam na materske dovolene, kterou jsem nastoupila 13/1/2000 a do 25/7/2000 jsem pobirala nemocenskou /?/. Jakou castku si mohu vydelat, aniz bych prisla o rodicovsky prispevek? Dekuji za odpoved.
odpovídal(a): | Redakce |
Po ukončení tříletého leasingu jsem automobil v hodnotě 122,- Kč, v jednoduchém účetnictví zahrnul do obchodního majetku DKP. Po pěti dnech jsem ho prodal za 220 000,- Kč. Musím tento příjem zdanit?
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravim, od jake vyse prijmu z podnikani plati OSVC zalohy na soc. pojisteni za predpokladu, ze je zaroven zamestnana a plati soc. a zdrav. pojisteni z prijmu ze zavisle cinnosti. Prijmy za rok 2000 z podnikani nebyly vyssi nez 1000 mesicne (celkem 23000 za rok)
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravím, nechci zbytecne zdrzovat, ale chci Vam podekovat za tyto skvele sluzby, ktere poskytujete. Dotaz: anylytika na faktury v Kc a zahranicni menu. Do faktur v Kc zahrnuji vsechny i kdyz byly vypocteny jako soucin cizi meny a kurzu, protoze na fakture je uvedena castka v Kc napr 10 000 Kc a je dohodnuto, ze odberatel zaplati tuto castku v Kc. Do faktur v cizi mene zahrnuji ty, ktere jsou skutecne vystavene v cizi mene napr. 20 000 USD. Zde potom vznikaji kurzove rozdily. Je tento postup spravny. Jak zauctovat rozdily z faktur v cizi mene, kdyz na ucet prijde castka napr. USD, ale jiz zkracena o nejake poplatky - misto 20000 treba jen 19750 (ted neuvazuji vlastni kurzovy rozdil) a odberatel tvrdi, ze jsou to poplatky srazene bankami. Zatim jsme vse uctovali do kurz. rozdilu, ale nezda se mi to uplne v poradku.