Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Pobírám rodičovský příspěvek a mám živnostenský list, na který mám hrubý roční příjem cca 100 tisíc, po odečtení nákladů je zisk před zdaněním 10 tisíc. Musím platit minimální daň ?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, na věc, kterou jsem nenašel v \"Poradně\": Týká se to povinnosti danit výnos z podílových listů, když je investor drží po dobu kratší než 6 měsíců. Je nutné uvádět v daňovém přiznání tyto transakce, jestliže podílové listy byly prodány po době kratší 6ti měsíců, avšak výnos byl záporný? Děkuji za odpoveď
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem příjemcem částečného invalidního důchodu. K tomu mám uzavřenou dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou. Mám nárok odečíst si ze základu daně odpočitatelnou položku na sebe popř. i syna a jak to provést (zaměstnavatel mi dosud sráží soc. a zdrav. pojistné a daň počítá ze základu sníženého jen o pojistné, je to tak správně?)
odpovídal(a): | Redakce |
Jak se uvádějí do daň. přiznání k DPPO za rok 2003 opravné položky k zásobám z účtu 559. Jak se zmněnil systém účtování, vychází mi tento účet s mínusem a nejsem si úplně jistá, jestli se k výsledku hosp. přičítá jenom ta částka opravné položky vytvořené pro rok 2003 (zhruba 500 tis) , nebo jestli se tato položka přičítá (resp.odčítá) v celkové výši účtu 559 (-790 tis)
odpovídal(a): | Redakce |
Jaka je sazba DPH na software v Holandsku?
odpovídal(a): | Redakce |
Ještě jednou k dotazu ze dne 14.5.2004, jak postupavat při odpočtu DPH, když dodavatel plátce DPH ze země EU vydal tuto fakturu za zboží s DPH. V tomto případě zaúčtuju cenu za zboží bez DPH v přepočtu dle kursu, vzniklý rozdíl na pokladně do neuznatelných nákladů. DPH uplatním dle naší sazby. Je tento postup možný? Potvrzení, že je dodavatel v místě nákupu zboží ( ve své zemi) plátce DPH máme. Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsme nezisková organizace na podporu vědy a vzdělávání, která má i ekonomickou aktivitu - pořádání konferencí a školení. Na tato školení a konference vybíráme účastnické poplatky. Z hlediska nové hranice - obrat 1 mil. ,se možná organizace bude muset v budoucnost zaregistrovat k DPH. Jak to po registraci bude s DPH přávě u účastnických poplatků? Máme totiž tuzemské účastníky ale také zahraniční. Děkujeme za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem student a na leto mam zajistenou brigadu v SRN jako pomocna sila. Na tuto praci mam pracovni povoleni. Jsem povinna v CR odvest dan? Dekuji za odpoved.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zetpat, jak postupovat při odpočtu daně v případě pořízení zboží ze země EU, kdy dodavatel je plátce DPH. My jsme také plátci DPH. Dodavalel jsme zaplatili fakturu za zboží včetně jejich sazdy DPH. Jak se, prosím, postupuje v případě, kdy nakoupím v zemi EU od plátce DPH jiný spotřební materiál, kdy se nejedná o zboží. Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Vazeni, rad bych se s vami poradil, zda je mozne po vstupu do EU pri nakupu osobniho auta (pro OSVC) v zemich EU odecist DPH prislusne zeme. Take by me zajimalo, zda je mozne vyuzit nekterou z ceskych leasingovych firem pro tento nakup a tim uvadet naklady v ucetnictvi v Cechach. Dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Zajímalo by mě, jaký doklad si mám vyžádat od odběratele v jiném členském státě, že je registrovaný jako plátce DPH?
odpovídal(a): | Redakce |
Firemní vozidlo je používáno i pro soukromé potřeby. Na konci měsíce jsou vyúčtovány pracovníkovi PHM procentem ujetí soukr. km k celkovým za průměrnou cenu v daném období. Musíme ještě o procento použití snížit z daňových nákladů odpisy,pojištění vozidla, opravy a další náklady vzniklé v provozu? Pokud ano tak tyto položky firma vyúčtuje ze zisku anebo je uhradí zaměstnanec? To že zaměstnanci je ke zdanění připočteno 1 procento z pořizovací ceny je příjem státu. Snížením daňových nákladů by i firma měla vyšší zdanění. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
podnikatel je člen dvou sdružení fyz.osob. a zárovenˇ je zástupcem obou sdružení, může vystavovat faktury mezi těmito sdruženími?
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem majitelem firmy elektromontáže, máme zde nový výrobek firmy IHS-ITS, což je topení na elektriku, potřebuji vědět, pokud topení pevně zabuduji do občanské výstavby, jestli mohu uplatnit sníženou sazbu DPH. Topení jsou panely, které se přišroubují na zeď a zapojí na 230V. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, zajímalo by mě zda zůstla ve snížené sazbě DPH živnost "činnost zvukaře a osvětlovače" Děkuji za odpověď Žatecká
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, nejsem si jist s dph u dodávky materiálu ( pořízený s 5% v květnu), včetně aplikace ( dle novely 19% ) , na faktuře uvádím množství materiálu i aplikace zvlášť, včetně ocenění bez dph, cenu celkem ( jedná se dle mého o dodání mat. včetně aplikace ) uvádím s dph 19%. Je můj postup správný, děkuji za Vaši odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Jeětě jednou k vracení spotřební daně v zemědělské prvovýrobě. Evidenci spotřeb PHM stanovujeme dle vysledovaných norem spotřeby na motohodinu jednotlivých prací a tím máme přehled kolik PHM jsme spotřebovali v prvovýrobě. Zpracováváme to softwarem na PC.Kolegové z ostatních podniků nám tvrdí, že fin. úřadu stačí přehled spotřebovaných PHM na jednotlivé stroje přidělených na rostl. výrobu. V naší evidenci se ale ukazuje, že i když jsou stroje do prvovýroby přiděleny pracují v ní v průměru na 80 procent. Proto se ptám, nepřiděláváme si zbytečnou práci anebo naši kolegové jsou v nebezpečí, že v případě kontroly by museli peníze vrátit a vystavili by se sankcím? Obhajují se tím,že ještě nikde neslyšeli že by fin. úřad takovouto kontrolu dělal a požadoval vrácení daně a vyměřil pak patřičné penále. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den! Chci se zeptat, zda může zaměstnavatel žádat po zaměstnanci úhradu celé faktury za opravu vrat, které byly poškozeny vysokozdvižným vozíkem při manipulaci ve skladu? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Není mi prosím jasné, jak vystavovat zálohové faktury a následně vystavit fakturu na zálohu jako daňový doklad. Pokud to bude tak jak si myslím, bude potřeba vystavit ještě jednu fakturu na konečnou částku. Znamená to tedy, že budu muset vystavit na jednu zakázku zálohovou fakturu( která není daňovým dokladem a potom následně max do 15 dnů vystavit první řádnou fakturu na zálohu a dále po provedení zakázky fakturu na celkovou částku, kde odečtu fakturu číslo 1. Je to možné? Neexistuje jiný snadnější postup? Děkuji a jsem s pozdravem.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu, zda je nutné odvést (zajistit) daň z příjmů z vyplacené odměny za přednášku, na základě dohody o provedení práce, přednášejícímu ze Slovenska, Litvy a Bulharska. Pokud ano, v jaké výši? Děkuji předem mockrát za odpověď.