Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o odpověď na tuto otázku: lze cestu z místa podnikání /dle ŽL/ do provozovny považovat za cestu služební? Jsem OSVČ a vedu daňovou evidenci. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Podnikatel (FO),přerušil podnikat.činnost v květnu 2004. V průběhu těchto 5 měsíců však nevykazoval žádné příjmy ani výdaje.Jeho daň. základ je tedy 0,-Kč. V daň.přiznání za loňský rok figurují zůstatky u hm.maj.,zásob a závazků. Podnikatel je tedy povinen svůj daň.základ pro r.2004 navýšit o zůst.hodnotu zásob a snížit o hodnotu závazků. Je povinen provádět ještě nějaké úpravy daň. základu? Vstupují tyto úpravy daň.základu do přehledu na soc. a zdrav.poj., nebo se do přehledu uvede 0,-Kč? Děkuji za odpověď a přejí hezký den.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den.Nedávno jsem se na Vás obrátila s dotazem týkajícím se postupu fakturace předplatného. Podnikatel,čtvrt.plátce DPH vystavuje zál.fa na předplatné a po úhradě zál.vystaví daň.doklad, kde DUZP je den přijetí platby. K tomuto datu rovněž přiznává daň na výstupu. Dle Vaší odpovědi je tento postup správný, ale v případě, kdy je zál.fa vystavená v jednom čtvrtl.a daň.doklad v dalším musí už zál.fa obsahovat DPH. Proč? Má to nějaký vliv i na stanovení DUZP a povinnost přiznat daň na výstupu? Může podnikatel raději uvádět DPH na všech zál.fa? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, V Ceskej Republike pracujem od 6.9.2004. Budem si teda podavat danove priznanie v CR za rok 2004 ako nerezident. Chcel by som vediet ci si mozem uplatnit odpocitatelne polozky za seba a svoje 2 deti. Dakujem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím Vás můžete mi poradit, potřeboval bych jednorazově na omezenou dobu zaměstnat někoho abych nemusel za něj zbytečně odvádět soc. a zdrav. pojištění.
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o radu ohledně minimální daně. Od 1.1.2004 do 31.3.2004 jsem měla pozastavenou živnost. Týká se mě minimální základ, jen nevím za kolik měsíců Od 12.1. do 20.2. - závislá činnost, celý březen podpora v nezaměstnanosti, od 1.4. obnovena živnost. Děkuji za pomoc. Z.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se ješte zeptat je možné uplatnit odečitatelnou položku ve výši 2130,- Kč/ měs. ze základu daně na dítě za měsíce, kdy je osoba hlášena ÚP. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
myslíte si, že zapůjčení osobního vozidla (operativní leasing-vozidlo nebude nájemcem odkoupeno, ale vráceno po 3 letech leas. společnosti) je považováno za pořízení os. automobilu ve smyslu §75, odst. 2 zák. o DPH? Účtujeme jako službu-nájemné a doposud jsme si mysleli, že vozidlo nepořizujeme (a to ani formou fin. leasingu) ani technicky nezhodnocujeme a tudíž bychom mohli mít nárok na odpočet DPH.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, fima(s.r.o.) k 30.10.04 k likvidaci. Udělala jsem rozvahu k 29.10.04.vznikl zisk-kdy jej zdanit. Od 30.1.04 má fa.název xxx"v likvidaci" Do konce roku ještě "dobíhaly" staré akce a opět vznikl zisk. Kdy, který zisk zdanit. Mám vypracovat k 29.10.04 i Daňové přiznání nebo stačí jen likvidační rozvaha? A 31.12.04 za celý rok Daň. přiznání nebo jen od 30.10.-31.12.04.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Společnost s r.o. (maloobchod) ukončila svou činnost k 31.12.2003. Od té doby nemá žádné příjmy, jen ještě platila několik měsíců nájem za svou provozovnu. Má zrušený účet a nemá ani jednoho zaměstnance. Je tato společnost povinna předložit daňové přiznání z příjmů za rok 2004? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
dobrý den,má otazka zní:OSVČ koupil stavební parcelu v roce 2003 za dvěstetisíc,v roce 2004 ji prodal za 600 000,-Kč(prodej do roka,nebyl hlášen k trvalemu pobytu),vyděláne penežní prostředky vložil do koupi domu v roce 2004(kde se přihlásil k trvalému pobytu).Ví,že musí částku za prodej zdanit, ale může z kompenzovat k tomu i nákup domu?a za jakých podmínek,děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den. Chtela bych se zeptat, zda-li jako studentka mam narok na vraceni dane, pokud jsem pracovala cely rok jen u jedne firmy na Dohou o provedeni prace..Celou dobu mi odecitali 15 % a bylo mi receno, ze tech 15 % neni vratnych..musela bych pry u nich podepsat nejake prohlaseni o tom, ze pracuji jen pro ne, coz klidne podepisu, ale pry to nelze udelat zpetne. Je napriklad mozne zazadat financni urad o vraceni dane, aniz bych mela nejake potvrzeni od te firmy? Predem dekuji za odpoved.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Musím to ale hlásit předem na FU, nebo se mohu rozhodnout až pri podávání DP, jestli uplatním skutečné výdaje nebo výdaje procentem? >>Původní Dotaz: >>Dobrý den, nejsem plátce dph, vedu daňovou >>evidenci, a chtěl bych v roce 2005 uplatňovat >>výdaje procentem z příjmů podle paragrafu 7 >>odst. 9 zákona o daních z příjmů. (25%) Jaké >>podmínky musím splnit a co pro to musím >>udělat? Předem děkuji za Vaši odpověď >Odpověď: >Musíte si vést evidenci příjmů a k ní zakládat >příslušné daňové doklady.
odpovídal(a): | Redakce |
fyzická osoba vlastní nemovitost-halu, na které provede rozsáhlou rekonstrukci právnická osoba, kde je jediným společníkem vlastník nemovitosti.Je možný tento postup: po kolaudaci rekonstrukci odepisuje právnická osoba, fyzická osoba následně nemovitost převádí - prodává do právnické osoby za cenu, za kterou nemovitost byla fyzickou osobou původně pořízena, tedy bez zohlednění provedené rekonstrukce.Rekonstrukce probíhala 1 rok, všechny doklady byly na s.r.o. a byl uplatněn odpočet DPH.V s.r.o. bych pak zařadila do majetku pořízení nemovitosti a rekonstrukci a začala odepisovat.Fyzická osoba by měla v příjmech jen prodej nemovitosti.
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravim ! Jsem v CR OSVC a zaroven jsem spolecnikem v s.r.o. v Polsku . Polska s.r.o. bude letos vyplacet dividendu (dan s dividendy je v PL 19%) a castku snizenou o zaplacenou v PL dan mi posle na muj soukromy ucet v nasi bance. Chapu spravne, ze budu muset z teto castky podle par. 8 ZDP pis.4 platit progresivni dan 15-32% podle vyse castky kterou obdrzim jako dividendu ? Zakladem dane bude castka po zdaneni v PL nebo pred zdanenim ? Zmeni se v muj prospech neco prokazu-li ze v PL pobyvam vice nez 183 dni v roce? Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, nejsem plátce dph, vedu daňovou evidenci, a chtěl bych v roce 2005 uplatňovat výdaje procentem z příjmů podle paragrafu 7 odst. 9 zákona o daních z příjmů. (25%) Jaké podmínky musím splnit a co pro to musím udělat? Předem děkuji za Vaši odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, měl bych dotaz k vyplnění daňového přiznání z příjmu FO, typ B, za rok 2004. Nevím, zda se na mne vztahuje minimální základ daně 101 000 Kč,řádek 37a, II.oddíl. Jsem zaměstnanec na hl. prac. poměr s daňovým základem 85 000 Kč a OSVČ s daňovým základem 5 000 Kč, tj. celkový daňový základ 90 000 Kč. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, zajímalo by mne, zda činnost v oblasti zprostředkování finančních služeb a pojišťovnictví je osvobozeno od DPH.Vztahy s pojišťovnami i bankami jsou formou uzvařených smluv o zprostředkování.Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu: mám příjmy ze závislé činnosti + podnikám na ŽL od r. 2002. Platím zálohově sociální pojištění, budou tyto platby za rok 2004 uvedeny vrámci nákladů na ř. 102 v příloze č. 1 DAP? Doplatky za rok 2003 + zaplacená daň za rok 2003 tam mohu dát také? Předem díky za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Účtuji v daňové evidenci a proto prosím o radu při zaúčtování vyřazených závazků. Za předešlou odpověď děkuji.