Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem OSVČ a za rok 2005 (poprvé) chci uplatňovat náklady paušálem. Úprava daňového přiznání za rok 2004 je mi jasná co se týka závazků, pohledavek a zásob. Co se ale potřebuji ujistit, je, jestli se neprovadí změna v zaúčtování plated za sociální a zdravodní pojištění. Tedy, když jsem platil v roce 2005 doplatek za rok 2004, tak ho mam odečíst od základu daně v roce 2005? Neboli, jestli není při nákladech určených paušálem, žádná změna a platby (zálohy a doplatky) na soc. a zdrav. pojištění snižují základ daně v roce ve kterém byly uhrazeny. Také byvh chěl poradit která metodika je správna z pohledu finančního úřadu, pokud mi zálohy (určené pojišovnou) vytvoří přeplatek: a) platím vyměřené zálohy na soc. a zdrav. pojištění a o celou jejich sumu snížím základ daně. Přeplatek použiji na uhrazení následujících záloh, či si ho nechám "jako příjem zvyšující základ daně" vrátit. (a takto si oddálím daňovou povinnost z přeplatku) b) platím vyměřené zálohy na soc. a zdrav. pojištění a snížím základ daně jen o to, kolik mi skutečně vyjde povinnost platit a přeplatek si nechám vrátit jako příjem nezvzšující základ daně nebo ho použiji na uhrazení následujících záloh.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych poradit, v roce 2005 jsem neuplatnila ve 3. čtvrtletí DPH k přijaté faktuře, zjistila jsem to až teď, no a teď mi nesedí 343, jedná se jen o pár korun, mohu tuto částku zaúčtovat jako náklad? Dle mého názoru není nutno podat opravné přizníní k DPH, stát tím neošidím. děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Vztahuje se na OSVČ (plátce DPH), studenta, který v červnu 2005 promoval a v listopadu 2005 dosáhl 26 let - minimální základ daně? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat: když osoba OSČV byla od srpna do konce roku na neschopence, zda se na ní vztahuje minimální daň po celý rok (10.380,-) nebo jen po tu dobu co pracoval - tj.do srpna ?
odpovídal(a): | Redakce |
dobrý den,mam zivnostak od 1.8..a zaroven prijmy..zaroven studuju na VŠ..mam povinnost paltit socialni a zdravotni pojisteni..nebo tyto polozky za me plati skola?diky za odpoved
odpovídal(a): | Redakce |
Ještě jednou zdravím. 1) Pane Dytrich byl dán dotaz 20/3/06 v 11:14 a odpovídal jste na něj 21/3 v 8:31. V otázce byl nákup o.auta na leasing, u kterého byl uplatněn odpočet DPH. V odpovědi jste na tuto skutečnost vůbec nereagoval. Jsem zato, že u osobních automobilů není odpočet možný, pouze u nákladních nebo se mýlím? 2) V roce 2005 vznikla FO vedená DE ztráta. Začal podnikat v 6/2005 a tak jsem ztrátu nechtěla zvyšovat a neuplatnila jsem pro rok 2005 odpis automobilu. Za rok 2005 uplatním odpis v roce 2006 a tak budu postupovat az do odepsání. Tudíž se mi prodlouží doba odepisování. Je to tak možné a nebo musím vždy odpis uplatnit a zvýšit tím i daňovou ztrátu? Zdá se mi to nelogické. Děkuji za Vaše odpovědi, které jsou nepostradatelné. Marie
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore,mám dotaz: Živnostník(zedník) který si pozastavil činnost přes zimní měsíce,důvodem bylo nedostatek práce a začal opět podnikat 1.5.2005,výdělek do konce roku 2005 65 000,-Kč,musí podat danové přiznání z částky 107 300,-Kč ikdyž ji nedosáhl ,nebo jen za měsíce ve kterých podnikal?Na ÚP evidován nebyl.Děkuji za odpověd´.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den potřebovala bych poradit s následující věcí: Od začátku roku do 31.5.2005 jsem byla zaměstnancem, potom jsem byla do 7.7. registrována na úřadu práce, a od 7.7 jsem OSVČ, vedu jednoduché účetnictví. Prosím poraďte mi jestli to mám do daňového přiznání taky uvést a když ano tak kam. Děkuji moc
odpovídal(a): | Redakce |
Jak je to se slevou na dani za zaměstnávání osoby se ZPS u OSVČ, která je ve ztrátě a má minimální základ daně? Uplatní slevu na daň, která jí vyjde po zákonných odpočtech? (takže neodvede nic) nebo slevu uplatnit nemůže?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebuji se zeptat.Mohu z deníku tržeb z pohostinství udělat pouze jednou měsíčně příjmový doklad?Když manžel neukončil živnost,ale příjmy a výdaje má pouze do dubna,musím stejně výpisy z účtu prokazovat do danové evidence až do prosince?A poslední dotaz,na výpisu z účtu je bezhotovostní převod,manžel zasílal peníze z účtu na účet,soukromě,netýká se to živnosti,jak a kde se to projeví když výdajové doklady jsou jen jako hotovost?Děkuji mnohokrát.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. 1) Prosím o stručné vysvětlení, jak zaúčtovat v DE u FO zahraniční platbu,která byla vystavená v Kč a ne v €, protože to zákazníkovi nevadí. Jedná se o reklamní služby, které jsou od DPH osvobozené. Faktura byla vystavená na částku 218896,-Kč a na BÚ byla připsána částka 218596,-Kč, to je o 300,- Kč méně a tato částka be uvedena uprostřed řádku na výpisu s uvedením poplatky KB. Zaúčtovala jsem celou transakci tak, že do celkových příjmů ovl.základ daně jsem zapsala celou původní částku 218896 a dále 300 celkový výdaj ovl.ZD. Kdybych zaúčtovala pouze 218596, kam bych uvedla 300,-. Nejedná se přece o kurzovou ztrátu. Zaúčtovala jsem to správně? 2) Druhý dotaz - mohu poplatky banky, které jsou někdy až ve dvaceti položkách sečíst a jednou částkou zaúčtovat jako výdaj ovl. ZD a nebo je musím jednotlivě rozepisovat? 3) Poslední dotaz - zálohy na služby učtujeme bez DPH. Až při konečné fakturaci vypočteme DPH. Vždy se jedná o zálohy na 1-2 měsíce, takže i DPH odvádíme vždy v daném čtvrtletí. Je to stále tak možné a nebo se zase musí DPH odvádět hned po zaplacení zálohy? Moc a moc děkuji za Vaši pomoc. Přeji hezký den Marie
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pracuji na HPP a chci chtěl bych si ještě pořídit živnostenský list. má otázka je zda budu platit nějaké zalohy na daně a jak to bude se zdravotnim a sociální pojištěním, když už ho státu hradí zaměstnavatel. jedná se hlavně o to, co vše bych musel platit státu i v případě když by můj zisk byl (téměř) nulový. děkuji za Vaší odpověd.
odpovídal(a): | Redakce |
dobry den, jsem zamestnana a zaroven podnikam, manzel je zamestnan - nepodnika, zpracovali jsme spolecne zdaneni manzelu - mne vychazi preplatek cca. 49000 Kc, manzelovi nedoplatek 24000 Kc, bohuzel mi vcera na FU oznamili, ze zde mam nedoplatek z predchoziho obdobi (resp. penale z pokuty z danove kontroly), a ze mi celych 49000Kc automaticky prevedou na tento nedoplatek a manzel bude muset uhradit svuj nedopaltek do 31.3 .2005 (myslela jsem , ze nejdrive musi secist/odecist vysledky ze spolecneho a pote prevest zbyvajici rozdil na vyse zminene penale ? Jak mam postupovat ? Nemam radeji jeste rychle podat priznani pouze za sebe ? Predem dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, potreboval bych zjistit, jestli musim podavat danove priznani za rok 2005. V roce 2005 jsem byl az do 30.8.2005 studentem VS, pote jsem byl evidovan na Uradu prace (nedostaval zadnou podporu v nezamestnanosti, pouze mne platili ZP a SP), od 17.10-11.11.2005 jsem byl zamestnany v jedne nejmenovane firme, kde muj hruby prijem dohromady za rijen a listopad cinil 14260,- a pote jsem byl az do konce roku opet nezamestnany. Predem dekuji za odpoved!
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. Mám příjmy ze ZČ za rok 2005 a k tomu ještě ŽL na výuku jazyků. Manžel je veden jako spolupracující osoba. V období od 5/05 - 8/05 byl mimo republiku, a tudíž se mnou nespolupracoval. Za to období nebudu dělit příjmy, zbytek rozdělím 50% jako na spolupracující osobu. Minimální základ daně budu krátit o měsíce mimo republiku tj. na 8/12. Je můj výklad správný ? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. Podnikatel bez příjmů, výdaje též 0, vztahuje se na něho povinnost min.základu daně? Teď blíže - od ledna do dubna OSVČ hlavní činnost, od května OSVČ na vedlejší, a od května do prosince ze závislé činnosti příjem 88.000 Kč. Vycházela jsem v daňovém přiznání z částky 88.000 Kč a jelikož neměl příjmy z §7c, odst.4i, kde se píše, že nemá příjmy dle §7,odst.1,písm.a,b,c ve zdaň.obd. vyšší než 15.000 Kč min.základ daně se na něho nevztahuje, napsala jsem čestné prohlášení, že neměl příjmy z podnikání dle §7c,odst.4i. Prosím o Váš názor.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám stále zmatek v dodanění pohledávek .Jsem OSVČ, vedu jednoduché účetnictví, v dubnu 2005 jsem přerušila na jeden rok podnikání /t.j. do 30.4.2006/. Účetní tvrdí, že musím nyní v daňovém přiznání dodanit pohledávky z minulých let. Vaše odpověď z 26.3.05 byla : "Pokud jste přerušila činnost, není to totožné s ukončením podnkání. Tedy nic dodaňovat nebudete" . Podle účetního je povinnost dodanit pohledávky při přerušení a ukončení činnosti. Nevztahuje se na mne přece jen par. 23 čl. (8) odstavec druhý, věta první ? - cit.: "Stejným způsobem /par23, čl.(8), písm. b), bod 2./ postupují poplatníci, pokud v průběhu zdaňovacího období přeruší podnik. činnost......, a podnik. činnost nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zd. období, ve kterém byla podnik. činnost přerušena. " ... Ještě jednou tedy prosím o odpověď. Budu pohledávky dodaňovat, jestliže přerušení činnosti bude ukončeno 30.4.2006 event. pokud přerušení protahnu o další rok ? Děkuji..
odpovídal(a): | Redakce |
Pri vlastnictvi idealni 1/2 domku se Odpisy pocitaji z cele odhadni ceny nebo jen z poloviny? Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o odpověď na následující otázku, týkající se daňov. přiznání u příspěvkové zájmové organizace. K 21.12. odstoupil na členské schůzi celý výbor organ., 4.1.06 byl zvolen zcela nový výbor a na této členské schůzi bylo v pořádku předáno účetnictví a veškeré písemnosti týkající se vedení klubu. Je povinností bývalého předsedy podat daňové přiznání za rok 2005, když už veškeré doklady má 3 měsíce v držení nové vedení a býv. předseda je pouze řadový člen? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. U smlouvy o převodu nemovitosti došlo ke směně nemovitostí a k finančnímu doplaktu. Ve smlouvě je citace: "Dle dohody smluvních stran daň z převodu nemovitostí ve věci směny dle této smlouvy uhradí paní xy, na kterou se dle této smlouvy přenáší daňová povinnost z uskutečněné směny nemovitostí." Zavazuje tento text ve smlouvě k úhradě i daně z příjmů při nesplnění 4§ u pozemku (vlastnictví jen 4roky). Ptám se z pohledu daňového ale především právního. Mockrát děkuji za odpověď. Děkuji.