Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, omlouvám se za nepřesnou formulaci, posílám dotaz ještě jednou: Zaměstnanec má s firmou dohodu, že bude používat firemní auto pro soukromé účely. PHM jsme zaměstnanci přeúčtovali na základě průměrné spotřeby zapsané v technickém průkazu, zaměstnanec však nesouhlasí a tvrdí, že jel mnohem úsporněji a že zaplatí PHM podle skutečné spotřeby, kterou za daný měsíc měl. Je možné mu vyhovět, nebude takovéto řešení v rozporu s daňovými předpisy? Jaká je běžná praxe? Pokud bychom účtovali podle skutečné spotřeby, ta může být ovlivněna datem tankování. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď týkající se dodat.daň.přiznání k DPH. Nevím si však rady s dalším souvisejícím problémem: Pokud podám dodat.DP k DPH za min.rok z důvodu přeřazení uskut,zd.pln. z nižší do vyšší sazby, sníží se mi základy , které vstupují do základu daně z příjmů. Bude potřeba podat dodatečné DP k dani z příjmů fyz.os.? Nebo jak postupovat?
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o radu, podnikatel fyzická osoba vlastní budovu ve které podniká. Při rekonstrukci zde v podkroví vybudoval byt, který pronajímá. Nájemce řádně platí nájem i služby. Jak postupovat při odpisech této budovy, může uplatnit odpisy v plné výši? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Mohu na pokladní doklad od stejného dodavatele zaúčtovat více zjednodušených dokladů? Tzn, že jeden pokladní výdajový doklad bude obsahovat několik účtenek od jednoho dodavatele, různých datumů ve stejném měsíci, přičemž základy pro DPH aDPH jsou sečteny - tj. jeden základ a jedna částka DPH . Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Když mám zálohovou fakturu o které se neúčtuje a je zaplacená hned hotově na které je napsáno úhrada zálohy.Kdy budu účtovat?(o DPH?)Musejí mi zaslat fakturu jako daňový doklad?nebo stačí si doupravit pokladní doklad???děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den vedu otci DE. Minulý měsíc si vyřídil podnikatelskou úvěrovou kartu, kterou následně vybral. Splátka i úroky jsou spláceny z podnikatelského účtu. Jak mám tyto skutečnosti zaúčovat? Moc děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu týkající se daně z příjmu. Zákon jsem si sice přečetla, ale ne všechno je tam řečeno. Zajímalo by mě zda budu platit daň z příjmu v případě že prodám pozemek, který nevlastním 5 let a peníze investuji do koupi jiného pozemku. Dá se v tomto případě považovat nákup nového pozemku za investici do bydlení a tudíž by tato transakce byla od daně osvobozena? Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v r. 2006 jsem se musela zaregistrovat k DPH, protože jsem přesáhla stanovený obrat. Provozuji trafiku. Můj dotaz se týká výše DPH při prodeji zboží. Budu u zboží, které jsem nakoupila se sazbou 5%, při prodeji odvádět také sníženou sazbu a stejně tak bude shodný nákup a prodej zboží se základní sazbou? Za jakou dobu mi bude vyměřena náhrada, když stanoveného obratu bylo dosaženo v 10/05 a registrace proběhla v 06/06? Děkuji mnohokrát za zodpovězení mého dotazu. Nováková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, můžete mi poradit jak nejsnadněji a hlavně účetně vyřešit situaci: Rok 2005 je kompletně uzavřen, vše odevzdáno. Přišla upomínka, kterou bez domluvy s účetní vedoucí uhradila. Až když se párovali doklady s výpisem z účtu, došlo se na to, že faktura, na kterou byla upomínka, chybí. Po kontaktování s firmou byl vystaven duplikát avšak s textem i datumově spadající do roku 2005. Já jsem nyní převzala tuto agendu a nevím jak z toho ven, aby se závěrka z roku 2005 nemusela přepracovat?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, manžel vlastní pozemek a nemovitost ve které již několik let společně bydlíme. Majetek vlastnil již před svatbou. Nyní se rozhodl, že polovinu přepíše na mě. Jak máme postupovat a jaké budeme platit daně? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,jaký bude postup, pokud budeme podávat z důvodu zařazení tržeb do špatné sazby daně dodatečné daň.přiznání k DPH za rok 2005? DPH na vstupu krátíme, bude se muset tedy poslední čtvrtletí 2005 přepočítat a vznikne tak nový zálohový koeficient? Od kdy bude platný? Co s I/IV 2006 kde byl použit zálohový koeficient platný před podáním dodat.daň.přiznání??
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz ohledně přeúčtování PHM zaměstnanci za soukromé jízdy, které měl na základě dohody o použití soukromého vozidla. PHM jsme zaměstnanci přeúčtovali na základě průměrné spotřeby zapsané v technickém průkazu, zaměstnanec však nesouhlasí a tvrdí, že jel mnohem úsporněji a že zaplatí PHM podle skutečné spotřeby, kterou za daný měsíc měl. Je možné mu vyhovět, nebude takovéto řešení v rozporu s daňovými předpisy? Jaká je běžná praxe? Pokud bychom účtovali podle skutečné spotřeby, ta může být ovlivněna datem tankování. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Budu začít podnikat v oblasti ubytovacích služeb pro zahraniční klienty a ráda bych se zeptala,kam všude bych se měla jít nahlásit a co k tomu budu ještě kromě ŽL potřebovat.Předem moc děkuji za Vaší odpověd.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Chtěl bych založit firmu ne s.r.o.pokud by to zatím šlo a zaměstnat lidi na hlavní pracovní poměr.Rád bych se zeptal co to obnáší jaké to mám výhody a nevýhody?A co je pro to potřba udělat?Předem moc děkuji za Vaší odpověd.
odpovídal(a): | Redakce |
DOBRÝ DEN, PRO ZÁKAZNÍKA JSME NAMONTOVALI ČISTIČKU ODPADNÍCJ VOD K RODINNÉMU DOMU. KOLIK % DPH MÁME ÚČTOVAT. MŮŽE BÝT ZA 5%. DĚKUJI
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bychse zeptat, zaměstnanec užívá své soukromé vozidlo pro zaměstnavatele. Jezdí s ním však i /mimo jiné/ po městě kde má jak pracoviště tak místo bydliště. Přepraví se z místa bydliště na pracoviště k bagru. Vše v jednom městě. Můžeme náklady na pohonné hmoty + 3,80 kč účtovat do daň. výdajů?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den.Příspěvková organizace: jak zaúčtovat vyřazení neodepsaného DHM bezúplatným převodem. Pořizovací cena 100 tis., zůstatková cena 50 tis.Kč. Zaúčtovala jsem: 082/022 100 tis. Kč vyřazení DHM v pořiz.ceně 901/022 50 tis.Kč zúčtování zůstatkové ceny Je to tak správně? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, OSVČ kupuje od soukromé osoby počítač. Může si zaplacenou částku dát do nákladů? Jediným dokladem o koupi, který má, je kupní smlouva. Dále pak, pokud OSVČ má auto určené pouze pro podnikatelské účely, musí sepsat nějaký doklad o vložení do podnikání? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné po ukončení dohody o provedení práce uzavřít hned se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti a naopak.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Jsem živnostník, mám živnostenský list na "nákup a prodej" a "poskytování software a poradenství v oblasti hardware". Jsem plátce DPH. Taky mám živnostenský list na "průvodcovskou činnost" a dělám na něj delegáta pro cestovní kancelář. Chtěl bych se zeptat, jestli je nutno platit DPH i z příjmů z průvodcovské činnosti (která se dějě na území EU)?