Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Přítel koupil rodinný dům,na koupi použil úvěr ze svého stavebního spoření, pak mu ještě pomohl otec se svým stavebním spořením, na který byl jeho otci také poskytnut úvěr, který byl poukázán na koupi domu. Majitelem domu je pouze přítel. Přítel si nyní každoročně dle potvrzení stav. spořitelny odečítá ze základu daně úroky zaplacené za svůj úvěr, ale neodečítá si úroky, které platí za úvěr napsaný na jeho otce, protože tam nijak nefiguruje ani jako ručïtel a přichází tím o daň. úlevu. Otec půjde do důchodu ale úvěr se bude splácet ještě 8 let a tak bychom chtěli využít tuto daň. úlevu. Je možné to nějak zařídit, aby si o úroky mohl snížit daň. základ přímo přítel když defacto platí úvěr on a na jeho dům?
odpovídal(a): | Redakce |
jsme právnická osoba a naše produkty za nás prodávají i zahran.subjekty. Uspořádali jsme pro ně 2denní školení vč.ubytování a stravování. Můžeme si fakturu za ubytování vč.stravování zaúčtovat do nákladů ?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, máme nárok na odpočet DPH na naňovém dokladu, který zaměstnanci neproplácíme v plné výší, ale dle vnitřní směrnice např. 500,- za pracovní obuv? Mám na mysli DPH z proplacené částky. Děkujeme.
odpovídal(a): | Redakce |
Fyzická osoba-čtvrtletní plátce DPH podniká na základě ŽL -opravy silničních vozidel.Z této činnosti odvádí DPH.Mimo to pronajímá objekt , který nemá v podnikání, firmě,která je plátcem DPH.Tento pronájem účtuje bez DPH i když je plátcem DPH/pronájem osvobozen od DPH?/ Příjmy a výdaje /plyn,energie,voda/související s tímto pronájmem fakturuje s DPH.Je to tak správné, nebo je vše s DPH či bez?A který paragraf se k tomuto vztahuje. K březnu si fyz.osoba podává daňové přiznání z obou těchto činností.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pane doktore, kam mám zaúčtovat pohledávku, kterou jsem zaplatil za nájemníka bytu a účtoval o ní na účtech třídy 3.. a poté provedl ve stejné částce přefakturaci, ale dlužník dluh tento dluh neuhradil?? Jednalo se o služby spojené s používáním bytu ze kterého nám plyne nájem, který účetujeme do výnosů, proto si myslím, že by se mělo jednat o daňový náklad k zajištění příjmu. Dlužník dle exekutora nic nevlastní. Část pohledávky za holý nájem jsem daňově odepsal, splnil podmínku účtování do výnosů, ale u této druhé části jsem so výnosů neúčtoval, proto nelze daňový odpis použít. Domnívám se ale, že by se mohlo jednat o jiné, daňové náklady. Děkuji, s pozdravem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Jako fyzická osoba (vlastník nemovitosti) provozuji činnost ekologickou. Z tohoto důvodu mám nárok na osvobození daně z nemovitostí. (§9 odst.1 písm.m). Tyto nemovitosti pronajmu do vlasního s.r.o., která se zabývá touto činností(resp.postupně převzala klienty i program). Stále se jedná o stavby sloužící (dle písm.m) výlučně pro zlepšení životního prostředí, nebo se už jedná o stavby sloužící k pronájmu primárně a sekundárně pro životní prostředí? Budou i při pronájmu stavby od daně z nemovitostí osvobozené? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, manžel je OSVČ, já na mateřské dovolené. Bydlíme společně i se synem na vesnici v rekreační chatě (už 8 let), kde chceme zůstat na trvalo. Syn zde chodí i do školky. Trvalé bydliště však máme všichni 3 v družstevním bytě v jiném okrese. Manžel se kvůli registraci na FÚ a dalším skutečnostem nemůže na chalupu trvale přihlásit, já se synem však plánuji, že si trv. pobyt změním. Jak se v takovém případě prokazuje pro účely odpočtů na vyživované osoby (manželku a dítě) společné bydlení - když spolu skutečně bydlíme, ale měli bychom každý jiné trv. bydliště v OP? Je to přípustné? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Při prodeji domu jsem zaplatila daň z převodu nemovitosti - 3% z ceny domu ( ne zápis do katastru to platil kupující) . Mohu si tuto částku - daň z převodu nemovitosti,o dečíst jako náklad při výpočtu daně z příjmu? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Máme internetový obchod. Vedeme DE a nejsme plátci DPH. Minulý týden jsme nakoupili zboží (elektroniku, na kterou se spezializujeme) ze Slovenska. Můžeme nakupovat zboží ze zahraničí? Nepotřebujeme k tomu nějaké povolení nebo se třeba někde přihlásit? Jak je to se clem? Nemusíme mít nějaké speciální zkoušky na toto zboží? Předem velice děkuji za odpověd. S pozdravem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké DPH by se mělo správně účtovat u projektu elektroinstalace u stavby čistě obytného komplexu bez nebytových prostor. Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Daňová evidence, čtvrtletní plátce DPH. Prosím o odpověď na následující otázky: 1. V daň.přiznání za I/06 byla uvedena došlá faktura, která se netýká podnikání (osobní potřeba). Je potřeba vystavit dodatečné daň.přiznání za I/06, nebo je možno o tuto fakturu upravit přiznání za IV/06? 2. Zál.faktura za vodné byla uhrazena na konci 9/06. K této ZF přišel "Daňový doklad - platby předem" až po uzavření DP za III/06 s těmito údaji: dat.vyst.26.9.06, dat.odesl.27.9.06, dat.přijetí platby 26.9.2006. Jakým způsobem dostanu tento doklad do přiznání DPH za IV/06? Počítač tuto platbu do přiznání DPH za IV/06 nezahrne. Moc děkuji a přeji pěkný den.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer, pane doktore, dostala jsem od Vás tuto odpověď: Toto se prokazuje knihou jízd. Víc Vám k tomu oficiálně nemohu napsat. Odpověděl: Dytrich Petr, JUDr. Rozumím Vám a prosím Vás o radu, na koho se obrátit, abych se v této věci dozvěděla víc. Děkuji a zdravím Vás.
odpovídal(a): | Redakce |
DOBRY DEN .ZIJI V USA A MAM DOTAZ. CHCI SPOLUPRACOVAT Z FIRMOU V CR JAK JE TO Z DPH. MUSI MI ZBOZI PRODAT DRAZSI S DPH I KDYZ JIM POSLU ME IDENTIFIKACNI CISLO.PROSIM O RADU JAK TO JE JEDNA FIRMA CHCE ZE JE PLATCE DPH A DRUHA ZASE I KDYZ JE PLATCE DPH TAK JIM STACI IDENT.CISLO POD KTERYM JA PLATIM TADY.DEKUJI.MRAZ USA
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer, zaměstnávám prodavačku, která má smlouvu na dobu určitou ( 2 roky). Nyní jí smlova vyprší. Zároveň vím, že nájem v prodejně mi končí 31.12.2007. Je možno uzavřít nebo prodloužit smlouvu jen do tohoto data? Nebo musí mít smlouvu na dobu neurčitou a po ukončení nájemní smlouvy jí musím dát odstupné? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, děkuji za předchozí odpověď. Ještě bych se chtěla zeptat, zda se povinnost otevřít si zvláštní podnikatelský účet pro své podnikání vstahuje i na ty podnikatele-živnostníky, kteří ani nejsou plátci DPH, ani nevedou účetnictví a výdaje od příjmů odečítají paušálně. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, během manželství jsme zakoupili byt na hypotéku, rozvedli jsme se v roce 2005, ale byt zůstal v SJM, má bývalá žena v něm bydlí a já platím hypotéční splátky dotaz: mohu uplatnit odečet úroků i když jsme již rozvedeni, nicméně úvěr splácím a v bytě bydlí má bývalá žena? Děkuji S pozdravem T. Balík
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím, chtěl bych se zeptat, prodávám byt v os. vl. v obci Jesenice za 750.000,- Kč a chci obratem koupit byt v obci Rakovník za stejnou hodnotu, musím odvést státu daň? A je to daň z převodu nemovitosti, nebo z příjmu a kolik je to procent z prodejní částky, která je vyšší o 130.000,- Kč, než je částka z tržního odhadu. Děkuji mnohokrát
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem Vás požádat o radu a zeptat se: ve kterém zákoně je přesně vymezeno, které soc.výhody pro zaměstnance (v s.r.o.) se tvoří ze zisku před zdaněním a které ze zisku po zdanění - kontrétně se mi jedná o tzv.věrnostní, o odměnu při životním jubileu, příspěvek na dovolenou a životní pojištění. děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer, měla bych k Vám ještě jeden dotaz. Restaurace- plátce DPH odvádí tržby a z tržeb 19% DPH. Prodává ale také uvařené obědy přes ulici v plastikových pouzdrech. Mohu z těchto obědů přes ulici odvádět 5% DPH? S pozdravem K.D.
odpovídal(a): | Redakce |
Děkuji za odpověď ve věci rozlišení zda je auto užíváno soukromě nebo služebně. Potřebuji upřesnit,jak se tyto skutečnosti dokládají a kontrolují.Jak pozná daňová kontrola, že je auto užíváno soukromě?Může zaměstnavatel umožnit výjimečně zaměstnanci jízdu služebním autem domů bez toho, aniž by zaměstnanec zaplatil v daném měsíci daň?