NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Od 2. ledna změnila ČNB způsob vyhlašování kurzů (ve 14.15 vyhlašuje kurz platný pro daný den). Můžeme v účetnictví použít kurz obecně známý (tzn. z předešlého dne), nebo musíme čekat na vyhlášení kurzu do 14.15? Děkuji za odpověď.
Přeji hezký den. Jsem FO účtující v soustavě JÚ. Musím každý drobný doklad(např. paragon) na který uplatňuju DPH mít zaúčtovaný samostatně, nebo můžu udělat seznam dokladů které mají stejnou povahu a DPH uplatnit v jedné částce? Děkuji.
Jsme stavební firma a máme fakturovat - odměnu za výsledky bezpečnosti práce při provádění údržbářské činnosti v r. 2001.Nejsem si jista, zda bude zdaněno 5% DPH jako služba, či 22% jako provize. Děkuji
Dobrý den, prosím Vás o radu ohledně správného výběru volné živnosti, pokud budu provozovat prodej kosmetiky v síti MLM způsobem přímého prodeje a také zasíláním zboží na dobírku z internetových objednávek. Také bych byla ráda, aby živnost neomezovala sortiment prodeje, ale umožňovala i např. prodej mobilních teleonů a zprostředkování prodeje pomocí katalogů. Pro podnikání mám vyhrazenou místnost ve svém rod. domě. Velice Vám děkuji za odpověď. S pozdrave a přáním mnoha úspěchů v tomto novém roce přeje Alice klofátová
Dne 5.12.2001 jsem Vám zaslala dotaz a do dnešniho dne jsem neobdržela odpověď a ani odpověď jsem nenalezla ve Vašich zodpovězených dotazech. Vzhledem k této skutečnosti zasílám dotaz znovu. S manželem stavíme rodinný dům s využitím meziúvěru od stavební spořitelny. Úvěr byl poskytnut na základě tří smluv. První smlouva je na manžela, druhá smlouva na manželku (oba žijí v jedné domácnosti), třetí smlouva je na otce, který žije v jiné domácnosti. Každá smlouva byla uzavřena na jinou cílou částku. Můžeme začít odpočítávat od daňového základu zaplacené úroky již nyní, kdy je dům rozestavěn, nebo až po jeho kolaudaci? Může odpočet uplatnit jedna osoba i za ostatní, nebo musí provést každý z nás odpočet samostatně? Projeví se v odpočtu úroků to, že nežijeme ve stejné domácnosti nyní a ani po dokončení stavby. S pozdravem Frančová
Jaký hrubý příjem mohu mít v prvních dvou letech pobírání starobního důchodu,jestliže budu chtít nadále souběžně vykonávat závislou činnost i pracovat ještě jako osoba samostatně výdělečně činná. Je horní hranice tohoto příjmu stanovena zvlášť pro každou činnost nebo se sčítá? Děkuji mockrát za odpověď.
Prosím o vysvětlení jak je to s přestávkami.Pokud má pracovník odpracováno za den více než 8 hodin,kolik musí mít přestávek? Děkuji Zemková
Používám část bytu pro soukromé podnikání. Mohu si část nákladů na výměnu oken a rekonstrukci vytápění odečíst z dani. Kolik %.
Jsem OSVČ a plátce DPH. V roce 2000 jsem pro zákazníka na objednání koupil v Makru televizor. Ten jsem zaůčtoval a přijal na sklad. Zákazník ale televizor neodebral, a mně se nepodařilo ho již prodat a zůstal na skladě. Prosím o radu jak dále postupovat při vyřazení ze skladu. Děkuji
Od 1.1.2002 se DDHIM a DDNHIM účtuje buď jako součást HIM a NIM nebo do provozních nákladů. V postupech zmizela možnost jednorázového odpisu. Predpokladejme, ze tento majetek povedeme jako investiční a stanovíme si odpisy - majetek např. do 20000 Kč budeme odpisovat 1 rok (100%), s vyšší cenou 2 roky po 50%. Začneme odpisovat následující měsíc po zařazení, takže pokud nebyl majetek zařazen hned na počátku zdaňovacího období nebude během jednoho zdaňovacího období účetně odepsán, ale třeba až ve 3 měsíci následujícího období. Otázka - co uplatníme jako daňový odpis - 100%(u 1 roku)nebo 50% v případě 2 let odpisování nebo jen příslušnou část účetních odpisů? Děkuji.
Dobrý den.
Před několika měsíci jsem se začal starat o finance jednoho sdružení. jedná se o zájmový spolek, který má finance jen z příspěvků členů a za dobu existence mu byl 2x poskytnut účelový dar.
Byl jsem zděšen, když jsem zjistil, že nikdy nebylo podáno daňové přiznání. Kontaktovali jsme tedy 2 daňové poradce, jeden trvdí, že není třeba, pokud žijeme jen z příspěvků, druhý trvdí, že je to absolutně třeba. Jaká je pravda.
S pozdravem MUDr. Otakar Jiravský
Podnikám jako FO v oblasti zprostředkování a zároveň mám živn. list na nákup a prodej zboží. V roce 2001 jsem nakoupila pamětní zlaté mince na živn. list. Zajímalo by mě, jestli si tyto mince můžu dát do nákladů, např. jako zboží za účelem dalšího prodeje (může se stát, že je budu mít na skladě třeba 5 let) nebo jako vzorky. Děkuji za odpověď.
Mam ulozene penize v zamestnanecke/podnikove/ sporitelne. V loni se zdanovali uroky 20%. Za kalendarni rok 2001 jiz zamestnanec musi odvest sam dan z uroku. Zajimalo by nas proc to neprovadi mzdova uctarna v podniku, ale zamestnanec. Odvadi se taky z uroku nad 4000Kc, krome dane take socialni a zdravotni poplatek?
Preji hezky den,
mam mozna hloupy dotaz, ale doslechlo se mi, ze je udajne mozne jeste nakoupit nejake odpisove/rezijni zbozi, ci sluzbu do 10.dne mesice ledna a zauctovat je do minuleho roku.. Zda se mi to jako nesmysl, ale radeji se zeptam, jelikoz by se mi takovato "finta" prave docela hodila :o) Mnohokrate dekuji za odpoved a vyjadruji kompliment k onsahu a forme Vaseho serveru.
Přeji pěkný den,
Jsem majitelem chovatelské stanice psů, dále jsem také členem klubu chovatelů tohoto plemene. Vlastním celkem tři feny od kterých odchovávám štěňata, která poté prodávám.
Chci se Vás zeptat, zda na toto musí být živnostenský list? Někde jsem se dočetl, že od 1.1. 2001 je chov psů zařazen mezi volné živnosti.Co to znamená? V minulých letech jsem vždy podal daňové přiznání k dani z příjmu. Jinak pracuji jako st. zaměstnanec
Předem děkuji Janoušek Pavel
Pozvánka na mojí www. stránku : http://sweb.cz/cesky.sirius
Prosím o radu. Jako soukromě hospodařící rolník jsem zakoupil od důchodkyně nákladní auto-fekál. Je ve stavu šrotu, cena byla 7000,-. Důchodkyně nepodniká, ani soukromě nehospodaří. Jde mi o to, zda se jedná z její strany o prodej movité věci osvobozené od daně z příjmu a nemusí z tohoto důvodu podávat daňové přiznání přesto, že má vedle toho příjem z pronájmu pozemku ve výši cca 8000,- Kč. Já jsem si do jednoduchého účetnictví zavedl tento "automobil" jako drobný hmotný majetek, abych si na něho mohl uplatnit PHM a drobné opravy. Jezdím s ním pouze po vlastním pozemku, automobil nemá poznávací značku ani technický průkaz, nehodlám tedy platit silniční daň. Prosím o sdělení, zda postupuji správně.
Jsem trafikant a od některých firem dostávám drobné dary, například naušnice pro manželku k narozeninám, občas několik kartonů cigaret za čas věnovaný propagační akci apod. Musím tyto dary danit a jak?
Jsem inval.důchodce,moje žena podniká-penzion.Od rodičů jsem dostal darem chatu-je tedy výlučně mým majetkem.Chtěl bych ji ženě pronajmout k podnikání. Tato chatu opraví na menší penzion pro cca 3 rodiny k pronajímání-předpokl. investice 500 000,- Kč.Je plátce DPH. DOTAZY:
1.Je v pořádku když ji v této situaci chatu pronajmu? Bude nájem mým příjmem z pronájmu a jejím výdajem?
2. Opravy budou započteny proti nájmu, ona si uplatní DPH,v ceně bez DPH bude prováděn zápočet
3. Na mé straně bude zhodnocení nepeněžní příjem postupně jak se bude oprava odečítat, nebo ihned? Všechna investice proběhne během roku 2002.
4. Jakým způsobem řešit odpisy? (Velký rozsah oprav - popř. částečně spíše technické zhodnocení)
4. Mohu si jako invalid.důchodce proti těmto příjmům z pronájmu uplatnit odpočet až 24000 (18000 zaplaceno na penzijní fond, 12000 na důchodové pojištění)?
V žádném případě nechci tuto nemovitost dávat do obchodního majetku.
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, prosím Vás asi jste na mě zapoměli. Já bych potřebovala vědět jestli si jako cvičitelka aerobicu,aquarobicu,hip hop mohu z daní odečíst depilátor (alespoň část) a sportovní batoh (nosím v něm dres, činky atd.) Děkuji mockrát.
Při podání dodatečného daňového přiznání došlo ke snížení daňového základu. V řádku kde se uplatňuje ztráta z minulých let jsem ponechala původní částku a ta je nyní vyšší, než daňový základ. Na FÚ mi bylo doporučeno odpočet ztráty z minulých let snížit na hodnotu daňového základu.
Prosím o odpověď zda musím toto dodatečné DP opravit, nebo zda je možné ponechat ho takto vyplněné (zbytek ztráty již v dalších letech stejně nemůžeme uplatnit z jiného důvodu). A v případě kontroly z FÚ jakou část ztráty budou brat v úvahu při případném zvýšení daňového základu kontrolou. Děkuji