NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den! Jsem jediným společníkem s.r.o., základní kapitál činí 100.000 Kč. Vlastním nemovitosti, které jsem pořídila za 400 tis., Kč. a nyní je chci vložit do s.r.o. - jako nepeněžitý vklad a tím se navýší základní kapitál. Soudem byl určen znalec pro ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu, který tyto pozemky ocenil na 2 mil. Kč, což znamená, že ZK se navýší na 2.100.000 Kč. V budoucnu chci 50% svého obchodního podílu prodat za 1.050.000 Kč. Jde mi o to, zda budu muset příjem z tohoto prodeje obchodního podílu zdanit daní z příjmu, event. které výdaje mohu uplatnit a odečíst od těchto příjmů? Děkuji za odpověď.
Dobrý den! jsem společníkem s.r.o. a vlastním budovu, kterou chci pronajmout včetně zařízení firmě pro podnikatelské účely (kancelář, šatna zaměstnanců, sociální zařízení atd.). Vzhledem k tomu, že jsem kapitálově spojená osoba, jde mi o stanovení nájemného - v ceně obvyklé, abych neporušila § 23 odst. 7. zákona o dani z příjmu. Jak mám stanovit obvyklou cenu, když se jedná o domek původně určen k rekreaci, v rekreační oblasti, poměrně luxusně vybaven a jeho pronájem je nutný pro řízení a chod firmy, neboť jsme v této oblasti zahájili rozsáhlou výstavbu a hodláme zde dále podnikat.Děkuji za odpověď.
Dobrý den, mám dotaz ohledně odvodu tzv. minimální daně u spolupracující osoby. Pokud je spolupracující osoba účastněna 50 % na podnikání je nutné zaplatit tuto minimální daň 2x (za osobu podnikající i za spolupracující)?
Děkuji předem za odpověď.
Dobry den,jsem vlastnikem 5/8 cinzovniho domu (celkem 20 byt.jednotek) a budu odkupovat zbyvajici 3/8 podil od spoluvlastnice.Tento nakup budu resit hypotecnim uverem.Zajima me,zda bych mohl uplatnit odpocet uroku z hyp.uveru ze zakl.dane s tim,ze bych chtel zajistit v nemovitosti bydleni pro sve deti.Sam vyuzivam jeden byt.Da se takovy odpocet obhajit pred spravcem dane?Velmi dekuji za odpoved. S pozdravem
Dobrý den, jsem majitelkou nemovitosti, kterou pronajímám. Nejsem OSVČ. Platím daň z pronájmu dle §9 a dále podávám roční přehled na zdravotní pojištění. Můsím platit také sociální pojištění?Děkuji
Kolik musi byt rocni cisty vydelek,aby vychazela zakonem stanovena minimalni danova castka? Daji se od teto castky odepisovat odcitatelne polzky? Jak tuto castku vypocitat? Existuji nejake financni hranice,pri kterych se tyto vypocty meni? Za odpoved dekuji.
Dobrý den.Jsem učitelka a přivydělávám si výrobou keramiky.Účtuji v jednoduchém účetnictví,vedu peněžní deník.Před asi 2,5 lety jsem zakoupila keramickou pec,kterou odepisuji.Těmito odpisy se snižuje hospodářský výsledek,každý rok mám vyúčtování cca mínus 2000,-.V tomto oboru jsou kvalitní materiály a pomůcky poměrně drahé a nechci prodávat výrobky draho.Čistý zisk za rok je cca 8000,odpis na pec cca 9000.V současnosti mám činnost přerušenou,ráda bych ji obnovila k 1.5.2004.Zálohy na sociální zabezpečení platit nemusím,o tom jsem se již informovala,se zdravotním pojištěním si nejsem jistá. nerada bych skončila úplně,jak radíte ostatním se ziskem 7000 ročně.Nevím,co pro mě vyplývá z novely zákona,prosím o radu.Musím účtovat v podvojném účetnictví?Musím mít registrační pokladnu?Kdybych odečítala výdaje paušálně,musím vést účetnictví?Jak bych v tomto případě odepisovala pec,kterou mám odepisovat dalších 9 let?Musím platit DPH ?Jak je to se zálohami na daň z příjmu-minimální daní u vedlejšího pracovního poměru?Pokud bych zálohy na daně platila,vrátí je FÚ v případě ztráty?Je ještě něco,na co byste mě upozornil vzhledem k mé situaci?Moc děkuji za Váš čas.
Dne 4.března 2004 jste zodpověděli dotaz tazatele ve věci postupu, kdy bylo zažádáno o úvěr
na opravu nemovitosti a nákup technologie a s ohledem na zdlouhavý průběh vyřizování úvěru byly tyto potřeby nejdříve profinancovány z jiných zdrojů a následně po schválení zmíněného úvěru tyto zdroje byly refinancovány. Z daňového hlediska jste na tomto postupu neshledali žádných úskalí. Rovněž v mém případě jsem postupoval obdobně , ale s tím, že jsem uvolněné vlastní zdroje následně použil pro poskytnutí půjčky. Vše bylo řádně vedeno v rámci obchodního majetku a úrokové příjmy z půjčky byly vykázány dle §8 zákona 582/92 Sb. Následnou kontrolou správce daně zpochybnil účelovost použití úvěru, ačkoliv předložené vyjádření banky potvrdilo, že čerpání úvěru bylo provedeno v souladu s úvěrovou smlouvou a vyloučil z daňově uznatelných nákladů vyúčtované úroky z úvěru. Svůj názor správce daně opírá pouze o fakt, že zdroje na půjčku byly čerpány ze stejného běžného účtu na který byl výnos úvěru převeden a hodnotil pouze výdaje z tohoto účtu v časové posloupnosti po uvolnění prostředků z úvěru až do jejich vyčerpání . Odmítl přitom veškeré námitky a to i fakt , že mám i další běžné účty, ze kterých byly následně výdaje,které by odpovídaly záměrům pro financování z úvěru, placeny. Předložil jsem správci daně i kopie faktur, jejichž objem vysoce převyšoval výši poskytnutého úvěru. Přesto správce daně svůj postoj nezměnil a nadále trvá na tom, že sice uvedeným postupem jsem nic neporušil, ale že tyto akty jsou prováděny dle soukromého práva, které není předmětem jejich kontroly a oni musí pouze postupovat dle práva veřejného , v tomto případě zákona 582/92 Sb., konkrétně § 24 odst.1). Protože je mi trochu záhadou aplikace § 24 na tento případ a ani ve spojitosti s uplatněním zákona 337/92 konkrétně §2 odstavce 3 a 7 nejsem přesvědčen o správnosti postupu správce daně, žádám Vás o vyjádření k problému. Děkuji.
Dobrý den. Pracuji ve směnném provozu ve zdravotnictví.Bylo nám oznámeno,že pokud státní svátek připadne na pracovní den i tento den se nám započítává do do povinnosti odpracovaných dní toho měsíce.
Prosím Vás o radu.
Sme slovenská firma - platca DPH, poskytujeme službu - poradenstvo (telefonické a mailové) pre českú firmu - tiež platcu DPH, ktorá nemá sídlo na Slovensku. Do 30.4.2004 sme mesačne fakturovali túto službu bez DPH, lebo poradenská služba bola poskytnutá na území SR, ale miesto zdanit.plnenia bolo v ČR - teda tam, kde má zákazník založený podnik. Ako to bude od 1.5.2004 ? Budeme sa musieť zaregistrovať v ČR a platiť DPH do Čiech ?
Vopred ďakujem za informáciu.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kolik by činily odpočitatelné položky na 3 děti. Podnikám jako OSVČ v oblasti služeb. Děkuji
Dobrý den, mám dotaz, kde mohu získat informace o vracení DPH z jiných členských zemí EU - jedná se o DPH pro firmy např. za ubytování, PHM, a pod. A jaké formuláře musím vyplnit? Děkuji . Zdravím
Společnost zakoupila šasí nákladního automobilu. Ten pomocí speciální nástavby upravila. Nyní chce toto auto odprodat leasingové společnosti a zpětně je pronájmout formou finančního leasingu(zpětný leasing). Má i v tomto případě nárok na odpočet 10 % reinvestic. Neúčtuje o tomto majetku jako o dlouhodobém, ale platí pojištění a je v zapsána v TP jako vlastník protože bez tohoto nemohla auto přepravovat.
Dobrý den, můj dotaz zní. Jak byste vyložil v novém zákoně o DPH § 48, odst. 2??? Zahrnují se sem i projektové práce na rodinné domy? Myslím si, že ano, neboť bez projektu nelze dům postavit. Jaký je na to váš názor? Děkuji.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je v oblasti penz.fondů zajištěna návratnost vkladů. Tedy: jelikož se v ČR jedná o systém s definovaným příspěvkem, může fond investičně "prodělat" a vyplatit mi pak méně než součet mých úložek? Nebo mi musí garantovat, podobně jako zajištěné fondy, určitou minimální návratnost? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, prosím o informace, jak postupovat při zúčtování užívání služebního vozidla zaměstnancem k soukromým účelům, když vozidlo není majetkem společnosti a je za určitou paušální měsíční částku najímáno. Platí se i přesto 1% z pořizovací ceny nebo lze stanovit procentuelní podíl z nájemní částky? Předem Vám děkuji.
Chtěla bych se zeptat jestli musím provádět zajištění daně, při úhradě firmě, která má sídlo v ČR a je organizační složkou slovenské firmy.
Prosim o radu, jak postupovat z hlediska DPH a daně z příjmů při provedení technického zhodnocení na pronajatém nemovitém majetku, když je toto zhodnocení smluveno ve smlouvě a pokud ve smlouvě ujednáno není? Technické zhodnocení uhradil nájemce. Děkuji předem za odpověď.
Bazar,zastavárna( živnost na zastavárenskou činnost a peněžní půjčky)- nový zákon o DPH.
Povinnost stát se plátcem DPH je v případě, že obrat přesáhne 1.000.000,- za 12 měsiců. Do obratu dle §6 (2) nepatří výnosy za uskutečněná plnění, která jsou osvobozená od daně, což dle §54,(1),c) patří poskytování peněžitých půjček.
Je tomu tak? Rozumím tomu správně, že pokud nepřekročíme stanovený obrat za prodej zboží (mino zástavy), nemusíme se stát plátci? Nemusíme se registrovat ? Děkuji.
Dobry den,
Rad bych se zeptal na zpusob uplatnovani DPH v pripade elektronickych sluzeb po 1.5.2004
Modelovy pripad je tento:
Firma se sidlem v Ceske republice provozuje internetovy server (ten je umisten v Ceske republice), pristup k nekterym informacim na tomto
serveru je zpoplatnen formou predplatneho v radu stokorun rocne. (Uzivatel po zaplaceni ziska pristupove heslo k danym informacim)
Klienty jsou ve vetsine koncovi uzivatele - neplatci DPH, a tito mohou byt z kterehokoliv statu sveta.
V uvahu tedy prichazeji kupujici z nasledujicich skupin:
1) tuzemske osoby
2) osoby z jineho clenskeho statu EU
3) zahranicni osoby (ostatni zeme)
- v kazde skupine pripada v uvahu:
a) kupujici neni platce DPH
b) kupujici je platce DPH
U kterych skupin a jakym zpusobem se tedy bude uplatnovat DPH - jake budou rozdily?
Existuje i problem v tom, ze sluzby jsou prodavany po internetu a tedy mohou byt poskytnuty v podstate anonymnimu zakaznikovi. Vlastne ani
nelze s jistotou zjistit z ktere zeme dany zakaznik pochazi a do ktere skupiny spada, lze potom vubec nejak tyto skupiny rozlisovat?
Predem dekuji za odpoved.