NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den.
Obdržel jsem dopis z pracoviště státní sociální podpory s výzvou. Uvádí se v ní, že z podkladů dotyčného pracoviště bylo zjištěno že jsme v období 10/2002 - 3/2003 pobírali neoprávněně dávky státní sociální podpory ( dětské přídavky ) ve vyšší výměře. Na kontaktním místě nám bylo sděleno, že se jednalo o pochybení ze strany úřadu nesprávně provedeným výpočtem. Veškeré formuláře za daná období byly z naší strany vyplněna řádně a pravdivě. Úřednice nám sdělila že jsme povinni přeplatek uhradit, ale výši nám sdělila mnohem vyšší než v uvedeném dopise s odůvodněním, že se jedná o delší období. Chtěl bych se Vás zeptat, zda v tomto případě má úřad právo na úhradu částky vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záležitost z roku 2002/03 a z naší strany nedošlo k žádnému pochybení ani nepravdivé či neúplné doložení příjmů. V případě,že uvedenou částku budu muset uhradit, jak zjistit, která uvedená částka je správná a zda je konečná. Mohli byste mi prosím poradit, jak v této záležitosti postupovat? Předem děkuji za odpověď.
Vážení,
mám na Vás následující prosbu. Spolu s manželkou hodláme založit veřejnou obchodní společnost za účelem vybudování farmy pro chov koní. Nicméně výhledově bychom rádi s co nejmenšími problémy a náklady převedli tuto v.o.s. respektive tento majetek na dceru. Předpokládám, že by mělo být bez problémů její přistoupení do v.o.s. formou změny společenské smlouvy a naše následné vystoupení, s tím, že ona jediná by převzala jmění společnosti dle par.92 c Obch. zák.
Mohli byste se k výše uvedenému vyjádřit, dále sdělit zda-li toto bude spojeno s nějakým zdaněním a jak by toto mělo být upraveno v společenské smlouvě (otázka vystoupení společníka)? Děkuji.
Prosím o odsouhlašení postupu - stal jsem se plátcem DPH, nakupuji auta od neplátců a obratem je prodávám /žl-autobazar mám/, postup uplatňování §90 zákona o DPH jsem FÚ oznámil.
Tedy auto prodám za 100 000, nákup činil 70 OOO,
základ daně je 30 tis. snížená o DPH 19 % - tedy
25 210,- základ daně a odvod DPH činí 4 790 Kč.
Děkuji Vám za radu. S pozdravem
Dobrý den, poradíte mi, zda na zjednodušeném daňovém dokladu nebo běžném daňovém dokladu musí být uvedeno, že společnost byla registrována toto a toho dne u obchodním rejstříku toho a toho pod sekcí tou a tou, vložka ta a ta. Z praxe vím, že převážně u faktur je tento údaj uvedáděn, ale nenašla jsem nikde v zákoně, že je povinností tento údaj uvádět. Jsme opravdu ze zákona o DPH nebo o účetnictí nebo z jiného povinni tuto informaci na daňových a účetních dokladech uvádět? Jestliže ano odkažte mě prosím na paragraf příslušného zákona. Děkuji mnohokrát
Dobrý den,
ze svých akcií na Slovensku dostávám dividendy. V minulých letech mi byly daněny 15% sazbou přímo slovenskou akciovou společností, která je vyplácela. V ČR jsem dividendy na základě dohody o zamezení dvojího zdanění nedanil.
Od letošního roku Slovensko zrušilo daň z dividend.
Vzniká mi nyní povinnost dividendy v ČR zdanit? Popřípadě ja?.
Děkuji za odpověď
Podnikám jako FO - vedu DE. Pro firmy v USA vyhledávám na základě ŽL studenty VŠ pro práci plavčíků coby Lifeguards na bazénech v USA.Garantem je přímo Červený kříž USA, od kterého za úhradu nakupuji pro jednotlivé plavčíky studijní materiál + certifikáty.
Každý plavčík projde v Čechách odborným záchranář.kursem dle dispozic ČK USA a jemu po skončení vystaven certifikát plavčíka.
Za tuto službu vystavuji faktury:
1) plavčíkům - za získání certifikátu plavčíka + za zprostředkování pracov.místa v USA
2) pro amer.firmy - za zprostředk.pracovní síly
Zatím jsem nepřekročil hranici příjmu 1.000.000,- Kč během 12 měsíců.
Dle MF Dnes ze dne 27.09.05 článku v sekci Peníze - Jaké na vás čekají daně se píše ....DPH - bez ohledu na obrat se registrují podnikatelé, kteří obchodují se zahraničím - JE TO PRAVDA ? Musím se zaregistrovat již nyní jako plátce DPH a účtovat firmám v USA + českým studentům DPH 19 % ?
Děkuji za odpověď.
V roce 2004 jsem měl daňovou povinnost vyšší než 30000 Kč ale menší než 150000Kč. Jsem penzista a zároveň osoba samostatně výdělečně činná. tj. fyzická osoba s živnostenským listem Musím v roce 2005 platit zálohy na daň z příjmu ve výši 40% loňské daňové povinnosti? A to dokonce dvakrát ( 15 června a 15 prosince)?
Dobrý den, prosím o radu, jak je to se zdaňováním výhry ze sportovní soutěže u cizího státního příslušníka (z Polska, ze Slovenska) - zda se na něho vztahuje osvobození dle § 4 odst. 1 ZDP.
Děkuji
Vážený pane doktore, prosím o odpověďi na mé otázky.Jsem student VŠ, 20 let. Se souhlasem družstva pronajímám za úplatu družst. byt, který je napsán na mé jméno. Mimo to mám každý měsíc příjem 5000 hrubého z Doh.o prov.práce - 1. Může si moje matka uplatnit na mě daňový
bonus?2) Budu podávat daňové přiznání? Asi ano a potom, pokud je z DPP odvedena srážková daň - budu tento příjem uvádět také do Daň.přiznání?3)Když k DPP podepíšu prohlášení a uplatním i studenta - odvedu daň.zálohovou - budu tento příjem uvádět do Daň.přiznání?Děkuji moc.
Dobrý den.Prosím o radu, manžel je začínající drobný živnostník-stavební práce. 1) Může si odečíst z daňové základu pořízení počítače a programové vybavení k vedení DE. 2) Já nejsem
OSVČ a nemám živ.list může si na mě odečíst nějaké náklady a v jaké výši, když mu povedu DE
jsem zaměstnaneckém poměru u PO. Děkuji za odpověď a přeji příjemný den.
u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytových potřeb 4e) v době jednoho roku před jejím obdržením. Přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo. Obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby,...takže když prodám byt za stejnou sumu za kterou jsem ho pořídila a do roka za stejnou sumu koupím dům, jsem osvobozená od daně z příjmu? už jsem se tady jednou ptala na to "oznámení správci daně" a bylo mi odpovězeno toto:Dotaz:
Dobrý den, dnes jste mi odpovídal na tento dotaz: Zodpovězen: 29.9.2005 07:21:00 Otázka: chtěla bych se jenom zeptat, když převedení práv a povinností k dr. bytu bude osvobozeno od daně z příjmu, zda musím přesto vyplňovat daňové přiznání?? Odpověď: Ne. Odpovídal: Dytrich Petr, JUDr. v jiné rubrice kde se odpovídá na dotazy jsem si našla takovou odpověď na dotaz položený někým jiným: Pakliže přijaté odstupné v r. 2004 použijete skutečně na uspokojení své bytové potřeby a to do konce r.2005, jste ze zákona osvobozeni od platby daně z příjmu. Přijetí odstupného však musíte nahlásit správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k přijetí odstupného došlo. Blíže § 4 odst.1 písm.d) zák. č. 586/1992 Sb. Co se myslí nahlášením správci daně? je to něco jiného než podání daňového přiznání? děkuji
Odpověď:
Podle §38g je povinen podat daňové přiznání každý, jehož příjmy, které jsou předmětem této daně, mimo příjmů osvobozených nebo příjmů z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Odpověď, kterou jste našla jinde jsem já nepsal, takže nevím, co tím měl autor na mysli. Musíte se zeptat jeho.
Odpověděl: Dytrich Petr, JUDr.
takže bych se ráda znova zeptala na to oznámení správci daně. a musím v tom prodávaném dr. bytě bydlet před prodejem? píše se tam bezprostředně po dobu kratší dvou let, stačí když se tam nastěhuji třeba na týden před prodejem? musím si tam přehlásit i zasílanou poštu nebo jak to budu pak případně dokládat, že jsem tam bydlela? nebo stačí že ten získaný obnos použiji na RD bez toho abych tam bydlela? děkuji
Dobrý den, je možné penize získané jako náhradu za byt investovat do opravy rodinného domu, kde mám trvalé bydliště, ale přes týden bydlím jinde, protože tam mám práci?V případě, že je to možné, do jaké doby od získání peněz je musím investovat, abych z nich nemusela platit daň?Děkuji za odpověď.
Pane doktore, prosím o radu na odpočet ztráty:
min.zákl.daně např. 150.000,-
ztráta z min.roku 50.000,-
l) bude možno odečíst ztrátu v plné výši, nebo pouze do výše min.zákl.daně 107.300,-
2) zda bude možno odečíst ztrátu z min.let, pokud zákl.daně se bude rovnat pouze min.zákl.daně
Děkuji
Při nákupu pneumatik v Polsku jsem platil cenu s DPH (prodávající plátce DPH - registrovaný).
Jaké mám povinnosti vzhledem k zákonu DPH?
Musím dělat samovyměření. Za odpověď děkuji
Dobrý den, jsem zaměstnanaá na HPP a chystám se založit 2 živnosti - na překlady a tlumočení a na výuku angličtiny. Zajímalo by mě, zda si musím založit nový účet a nebo mohu i nadále používat bank. účet, který sdílím se svým přítelem (je to účet psaný na jeho jméno). Předem moc děkuji za odpověď.
Vážený pane doktore,
děkuji Vám za zodpovězení mého předchozího dotazu.Rád bych si,když dovolíte, ještě upřesnil několik drobností.
1. Rozhodnu-li se můj soukromý os.automobil vložit do podnikání, jakým způsobem mám postupovat při jeho oceňování?Před cca 6-i měsíci jsem jej zakoupil v bazaru za 300.000,- Kč.
2. Rozhodnu-li se pouze svůj soukromý automobil užívat pro podnikání ( v TP je zapsáno moje RČ ),je možné, abych zahrnul veškeré náklady na jeho provoz? (používám jej skutečně jen pro účely podnikání). Mám v takovém případě nárok jak na paušál za ujeté kilometry, tak na 100% nákladů ( pohonné hmoty, opravy apod.)?
Dekuji Vám za Váš drahocenný čas a jsem s pozdravem
Finanční ´úřad mi vyměřil penále ve výši 117- Kč za dodatečné vyměřené DPH.
Jednalo se o doměrek na základě kontroly DPH - doměřenou částku jsem v termínu zaplatila - jednalo se o 115,--.
Mám nárok na prominutí a za jakých podmínek.
Děkuji
Dobrý den, děkuji za odpověď ohledně pronájmu auta od kamaráda,píšete, že ale v určitých případech lze postupovat podle §24 bodu 3 tedy uplatnit základní náhradu+náhradu za PHM+nájemné. Můžete mi poradit o jaký přídad, případně jakou smlouvu se jedná. Za pronájem vozu bude syn platit jen malou částku (možná žádnou), která rozhodně nepokryje amortizaci + silniční daň a to z toho důvodu, že kamarád není OSVČ ale je normálně zaměstnán a pokud by jeho příjem překročil 6000Kč musel by podávat daňové přiznání k DPFO a to samozřejmě nechce, tudíž by bylo výhodnější kdyby nějaká smlouva umožňovala dávat do nákladů PHM+ základní náhradu nájemci auta. Můžete mi poradit? Děkuji Vám moc.
Děkuji za odpověď ohledně sběrných dokladů, ale chtěla jsem se zeptat jeli velký problém, když doklady nejsou od jednoho dodavatele (např. u PHM) a jeli to jen chyba ve vedení DE nebo zda-li mi FÚ může takovýto doklad vyndat z daňových výdajů. Chápala jsem vedení každého dokladů zvlášť jako nutnost pouze u plátců DPH, ale tímto jste mi zaskočil. Od teď se budu řídit vaší radou a vést vše zvlášť, ale nevím zda-li mám předělat účetnictví zpětně. Myslíte, že by mi FÚ mohl za tyto doklady doměřit daň a že by to bylo lepší předělat? Děkuji za pomoc.
Dobrý den, prosím o odpověď na následující:
Podnikatel (OSVČ), plátce DPH začíná stavět
dílnu, která bude sloužit pro podnikání (opravy
aut). Je správné, že z daňových dokladů na materiál který na tuto stavbu nyní nakupuje /tzn. cihly, cement, okna, atd.) bude uplatňovat DPH ještě před zařazením stavby do používání? Tzn. DPH dle datumu zdan. plnění na daň. dokladech za materiál a daň z příjmu odpis až po zařazení do používání tzn. po kolaudaci? Děkuji
Děkuji