NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Vážení , jsme firma,zabývající se vývozem žump a septiků a zároveň provádíme opravy,výstavby a čičtění kanalizace ,jak v domech tak vně domů.Do jaké sazby DPH spadá vývoz žump a septiků - odvážíme je na ČOV,čistící práce - pomocí tlakových vozů nebo el.mechanických spirál jak v domech tak vně domu,a nebo výstavba či oprava kanalizace .
Dobrý den,
pokud obdržíme platbu předem na prodej nemitosti, která podléha zápisu do katastru nemovitostí, bude fakturace bez DPH na základě § 56 Pokud splníme podmínky) a DÚZP bude stanoveno k datu právních účinků vkladu § 21 odst. 5 písm. a, musím přijatou platbu zdanit?
Nemovitost se prodává na základě kupní sml.
Děkuji
Dobrý den, zajímalo by mě, zdali jsou i výkony plastické chirurgie (které si většinou hradí pacient sám) osvobozeny od DPH (§58)? A vyšetření, jenž provede nemocnice na žádost soudu? Velmi Vám děkuji za případnou odpověď.
Dobrý den pane doktore,prosím o vysvětlení k dani k DPH.Nakupujem zboží ze třetích zemí,clo zaplatíme a DPH si vypočteme a uvedeme v přiznání k DPH na řádku 340.Tento postup provádíme od 1.5.2004.Dnes po výzvě FÚ ,po nás chtějí,abycom toto zboží uváděli na řádku 340 a současně 260 přiznání k DPH.Je to tak správně? Počítání zboží na vstupu i výstupu zároveň uvádíme jen při pořízení zboží z EU /řádky 220 a 320/Velmi děkuji
Dobrý den, jak je to u automobilu které vlastím. Jsme FO a automobil používám k podnikání,ale nemám jej zařazené v obchodním majetku. Mohu uživám je každý měsíc, musím plati silniční dan a mohu si ji dát celou do nákladů? Další náklady jsou náhrady za ujeté kilometry a náhrady za spotřebované PHM, že ano.
Děkuji
Dobrý den.
S.r.o.-restaurace pronajímá salonek (někdy s občers., jindy bez), v případě, že se jedná o krátkod. pronájem (tzn. do 48 hodin) fakturuje se cena vč. 19 %DPH, pokud se ale jedná o dlouhod. pronájem fyzické osobě OSVČ-neplátci DPH např. na týden pro školení, musí taky fakturovat 19% DPH nebo bez DPH (to by ale znamenalo pro restauraci výpočet koeficientu)?V případě, že by tato restau. pronajala např. venkovní plochu budovy (jsou v pronájmu,povolení pronajím. mají), a to fyzické osobě-OSVČ-neplátci na dobu 1 roku pro zavěšení reklam.panelu, fakturovalo by se DPH 19 % nebo bez DPH (to by znamenalo spočítat koeficient-u restaurace)?
Děkuji za odpověď. S pozdravem
Dobrý den.
Vlastním byt v os.vlastnictví, mám zde trvalé bydliště, taktéž moje družka. Byt chci darovat své družce do os.vlastnictví. Jaká bude darovací daň? Děkuji.
Dobrý den, mám dotaz k zákonu o DPH k § 16 - Pořízení zboží z jiného členského státu. Není mi docela jasné,co všechno se za pořízení zboží považuje. Pokud nakoupím např.naftu v zemi EU, mapu, čisticí prostředky, pracovní oděv nebo vrtačku apod.- vše jsou to režijní věci,které vyvezu ze země EU do ČR,kde je budu užívat . Jsou některé z těchto věcí pořízením zboží dle §16 a musím je zdanit v ČR? Nebo jak rozlišovat co je pro mě pořízením zboží a co ne dle tohoto §? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pokud jsme obdrželi fakturu se špatným IČEm, ale DIČ je správně, musíme zažádat o vystavení nové faktury se správným IČEm.
Děkuji
Dobrý den,
chtěla bych se informovat na podmínky, které musím splnit, abych si jako fyzická osoba mohla odečíst od základu daně z přijmu zaplacené úroky z hypotéky. Koupili jsme si s přítelem byt pro bytovou potřebu, v bytě bydlíme ale nemáme tam trvalý pobyt. Prý by to mohl být problém. Děkuji a jsem s pozdravem
Daňové odpisy:
1/pokud zařadím majetek po první polovině roku, mohu si uplatnit daňový odpis za celý rok nebo jen polovinu odpisu?
2/pokud vyřadím majetek v průběhu roku, daňový odpis činí jen polovinu z ročního a zbytek zůstaně neuplatněn? nebo mohu celé daňově doodepsat?
Předem děkuji za odpověď ?
Vážený pane doktore,
na základě přihlášení naší pohledávky do konkursu
jsme vytvořili na tuto pohledávku daňovou
opravnou položku. Nyní jsme obdrželi "Usnesení o rozvrhu zpeněženého majetku z konkursní podstaty", naše pohledávka nebyla uspokojena. Daňovou opravnou položku zruším, ale mohu na základě tohoto "Usnesení" tuto položku daňově odepsat /účet 546/? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, manželka odešla do starobního důchodu,nyní si chce přivydělat na ŽL . Jakou maximální částku za rok si může přivydělat, aniž by platila zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Děkuji
Přeji příjemný den
Dobrý den,
Chci se zeptat zda se vztahuje povinost podat přiznání a zaplatit daň z převodu nemovitostí i při vypořádání SJM po rozvodu. Dále zda podléhá dani z příjmu i vzájemné finanční vyrovnání po rozvodu.??
děkuji
Jsem podnikatel a vedu DE. V prubehu roku 2005 jsem platil zálohy na el.energii,vody,plynu a ost. služeb spojených s nájmem. Vyučtování dojde v 4/2006. Mohu si dat tyto zalohy v roce 2005 do vydaju danove uznanych? Nebo neuznaných a v roce 2006 snížit o tyto zalohy rozdil mezi příjmy a výdaji?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když prodám po roce užívání práva k druzst. bytu a pořídím za to jinou nemovitost k bydlení a neučiním oznámení správci daně, zda mohu být sakcionován, nebo zda mě pouze fú vyzve a já tak učiním dodatečně bez jakéhokoliv postihu. Děkuji.
Od otce jsem ziskal pujcku vroce 1994 hodnote 2 mil korun a to do roku 2010.Otec ale letos zemrel jak mam postupovat,abych neporusil zakony??Tato pujcka nebyla zahrnuta v dedictvi.
Tuzemská společnost , která je registrovaná jako plátce DPH kromě ČR i v zemi EU (Rakousko) objednala u naší společnosti (plátce DPH v ČR) službu ? vyzkoušení a uvedení do provozu mobilního vysoušecího zařízení - s místem plnění v Rakousku.
Jak máme vystavit fakturu za uskutečněnou službu ? s DPH nebo bez DPH ?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Který ze způsobů účtování je správný v případě, že přeúčtováváme náklady (př. telefonní poplatky) jinému spoluuživateli (podnikatel): 1. způsob: přišlou fakturu za tyto služby dáme celou do nákladů MD 518 + 343 a D 321 a vyfakturovanou náhradu spoluuživateli zaúčtujeme MD 311(315), D 648 + 343 nebo 2. způsob: došlá faktura stejně, ale vyfaktrovaná náhrada spoluuživateli MD -518,
-343, MD 311(315) - v případě správnosti 2. způsobu bych se ještě chtěla zeptat, jestli v případě námi vystavené faktury na náhradu nákladů je správné dát DPH na stranu MD s mínusem (snížení daněn na vstupu) nebo jestli dát DPH na stranu D (daň na výstupu), popř. zda jsou možné oba způsoby.Děkuji za odpověď.
Dobrý den,pokud uzavřu se svým odborným zástupcem (garantem) dohodu o provedení práce, jaký druh práce by se tam měl podle vás napsat?
Četla jsem, že pojem "zástupce odpovědný za provoz živnosti" zákoník práce nezná. Co je podle Vás konkrétními úkoly takového garanta? Děkuji za odpověď.