NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den,
prosím o zodpovězení dotazu:
Jsme fyzická osoba, která vede daňovou evidenci. Dočetla jsem se v zákonu DPFO, par. 4 odst. 4, že lze vyřadit majetek, tudíž i pohledávku nedobytnou - promlčenou.
Mohu tedy nedobytnou, promlčenou pohledávku z roku 1999, vyřadit z evidence?
děkuji za odpověď a přeji slunečný den .. :-))
Dobrý den,
mám dotaz ohledně pojízdného stánku na gril.kuřat.
Stánek (přívěs) má reg.značku a tech.průkaz. Chci se zeptat, jest-li se za přívěsný stánek platí sil.daň.
Jest-li ano, podle čeho - náprav a hmotnosti? Děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek dne.
Vážený pane doktore,
jsem OSVČ, ale moc se nedaří, proto chci ještě k živnosti nastoupit do zaměstnání.Prosím proto o následující odpovědi, jestli to bude možné:
1) jak je to s daněmi a odvody na ZP a soc.pojištění? Bude za mě platit zaměstnavatel a současně si také platím sama zálohy?
2) Na konci roku se oba příjmy sečtou a platím daň z obou?
3)Musím sama hlásit na FÚ, ZP a PSSZ že jsem ještě k živnosti zaměstnaná, nebo se to doví automaticky,až mě přihlásí zaměstnavatel?
Ještě asi mimo obor, : budu potřebovat zápočtový list, který jsem se začátkem podnikání odevzdala na PSSZ.Vydají mi ho tam a pak je mi započítávána doba ze zaměstnání?
Moc děkuji, a přeji hezký den.
Jak postupovat,když máme zaměstnance-řidiče,kteří vyjedou z pravidelného pracoviště v pondělí a vrátí se až v pátek.
V průběhu týdne jezdí v tuzemsku i v zahraničí /dopředu trasu pracovních cest neznáme/
Vyúčtování stravného a vedl.nákladů předkládají po skončení měsíce. Při stanovení záloh na zahr.prac.cesty používáme pevný měsíční kurz,stravné po dohodě se zaměstnanci vyplácíme v českých korunách. Za zahájení pracovní cesty považujeme první pracovní den v měsící,konec je poslední pracovní den v měsíci.Lze takto postupovat? Jedná se o autodopravu,vedeme účetnictví.
Dobrý den, před dvěma lety jsme zakoupili starší automobil na podnikání v ceně 35.000.Nyní jsme ho prodali za 5200.Je tato částka příjmem daňovým??
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: Společnost s.r.o. s jedním společníkem, splacený vkad 100000,--Kč. Zápisem do OR byl dopsán druhý společník, 50% obchodního podílu mu byl darován 1.společníkem. Platí 2.společník daň darovací? Pokud ano, tak z částky 50000,-- Kč? Jedná se o bratry. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
už nevím, na koho se obrátit. Jsme nově vzniklá pobočka zahraniční firmy a naši vlastníci mají tuto představu: externí účetní firma bude chodit do naší firmy a v SAPu vést americké účetnictví dle US GAAPu. Přičemž se budou výsledky transformovat i na české účty, abychom dodrželi česká pravidla. Nemáte představu, která firma na Ostravsku by byla schopná nám tyto služby poskytnout? Předem za jakoukoliv radu děkuji.
Dobrý den, chtěla bych se vás prosím zeptat, kde v zákoně o dani z příjmu PO najdu ujednání o vzájemných zápočtech s partnerem EU v cizí měně?
Jestliže si vzájemně započítáváme vydané a přijaté faktury, přičemž částka vydaných faktur je větší, tzn. partner nám musí zbytek zápočtu doplatit, je možné zaúčtovat tuto dohodu i bez provedené platby, tedy část našich vydaných faktur by zůstala neuhrazená? Nebo musíme počkat na provedení platby a použít pro přepočet kurzových rozdílů kurz platby? Mnohokrát děkuji za odpověď
Prodej bytu letos nabytého do osobního vlastnictví, dříve družstevní. Vlastníkem budu v 11/06 5 let.Byt jsem zdědila v třadě přímé a před 5 lety vyplatila sestru. Nemám tam trvalé bydliště. Stačilo by prohlášení o tom, že byt užívám (jako k úrokům ze stav.spoř.)? Příjmem bude částka z odhadu nebo skutečná prodejní? Příjem je osvobozen dle §4 daně z příjmu nebo budu danit. V případě, že bude zdanitelný, co vše musím doložit spolu s přiznáním typ B? Děkuji moc
Pane doktore,,prosím o odpověď na jednoduchý dotaz.Není mi zcela jasný odst.2,§6 zákona 235/04 o DPH.Vedu DE ,nejsem plátce DPH a moji podnikatelskou činností je činnost pojišťovací..Sjednávám pojistné smlouvy pro určitou pojišťovnu..Dotazy :
1. Je můj příjem z této činnosti brán jako započitatelný obrat pro DPH? V případě překročení těchto příjmů za 12.měsíců přes 1.milion, jsem povinnen se přihlásit jako plátce DPH?
2. V případě,že ano ,jaké budu mít DPH na výstupu ,když je příjem osvobozen od DPH bez nároku na odpočet?Bude na vstupu krácený,či nulový odečet DPH?
děkuji za odpověď.
1.Máme společné zdanění manželů.Za rok2005 manželka pracuje v závislé činnosti jako státní zaměstnanec,má za loňský rok vypočítanou daň 81012Kč,já OSVČ mám za loňský rok vypočítanou daň po odpočtu nezdanitelných částek 69012Kč.Avšak k 15.3.06 jsem zaplatil zálohu 42000Kč/platil jsem v loňském roce 4x za rok/.Odpočítává se tato částka 42000Kč ze záloh na letošní rok?..kolik bude manželka a já platit zálohy na daň v červnu a v prosinci?
2.Mám 2 zaměstnance na Dohodu o pracovní činnosti.První má zaměstnavatele,kde má podepsané Prohlášení,druhá je důchodkyně.Ani jedna nepřevyšuje hrubou mzdu 5000Kč.Platí se u obou daň 15%?
Daň se odvádí FÚ na účet pro závislou činnost /začínající trojčíslím 713-../nebo jako zvláštní sazba daně/začínající čtyřčíslím 7720-../?
Děkuji za odpověď
Dobrý den, kvůli práci na Živnostenský list jsem se přestěhovala z jednoho města do druhého, které je perspektivnější co se týče práce. Pronajala jsem si byt a chci se zeptat zda peníze které zaplatím za pronájem si mohu odečíst z daní. Předem děkuji za Vaši odpověď.
Dobry den, mám problém sehnat daňového poradce k osobní konzultaci jako soukromá osoba, mohu poprosit o nějaký kontakt na daň. poradce, který by mi pomohl s řešením daňové situace po prodeji nemovitosti, popř. Vašeho externího poradce nebo kancelář Judr. Ditricha, dekuji
Dobrý den, můj dotaz se týká prodeje nemovitosti. Otec zdědil dům po babičce a teď ji chce prodat. nevím zda se na tuto variantu nabytí nemovitosti vztahuje 2 letá lhůta vlastnictví, aby byl prodej osvobozen od daně z příjmu. Podléhal dani pouze z převodu nemovitosti. děkuji
Dobrý den.Vedeme DE,jsme plátci DPH.
Máme platební kalendář od ČEZu na zálohy za el. energii. Prosím o radu: a) Mohu tento platební kalendář použít jako daňový doklad v případě, že zálohu uhradíme později neb dvěma splátkami. Nárok na odpočet DPH uplatním až po zaplacení. b) A zálohy po uhrazení dáváme do daň. uzn., výdajů. Je to dobře? Děkuji moc za odpověď.
Dobré odpoledne pane Dytrich. Mám na Vás stručný dotaz. Podnikatel vložil do podnikání osobní automobil za 99000 v 6/05 (kdy začal podnikat), který jsme ještě nezačali odpisovat. Nyní ho prodává za 74000,-Kč a bude kupovat z bazaru nějaký za 35000,-Kč. Je sice plátce DPH, ale auto koupil ve 3/05 od FO. Částka 99000,- Kč v DE nikde není vedena, pouze karta DHM bez odpisu.
Takže příjem 74000,- by neměl být příjmem ovl.základ daně? Nebo se i na takovýto případ vztahuje oněch 5 let, který podnikatel nedodržel?
Můžete mi prosím poradit. Auto, které koupí z bazaru za méně než 40000,- chce vložit zase do firmy, ale nebudou se zřejmě provádět odpisy, a auto půjde rovnou do nákladů a povedeme kartu?
Jaký je prosím správný postup? Moc děkuji Marie
Ziji trvale v zahranici, ale rad bych si v CR koupil byt.
Stanu se automaticky danovym poplatnikem v CR, i kdyz budu dal bydlet v zahranici ? Dle zakona o danich z prijmu se mi zda ze ano, ale pripada mi to dost absurdni. (Chci si koupit byt nekolik let pred tim, nez se vratim, castecne pro manzelku, castecne proto ze je vhodna doba.)
Dekuji,
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy mám zaplatit daň z nemovitosti, když jsme koupily s partnerem byt 30.11.2005, Právní účinky vkladu práva byly ke dni 12.12.2005, Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 12.4.2006 .Moc děkuji za brzkou odpověď.
Provozuji soukromou lékařskou praxi,mám registraci nestátního zdravotnického
zařízení,smlouvy se zdravotními
pojišťovnami,nájemní smlouvu k pronajatým prostorám,zaměstnávám jednu
zaměstnankyni.Manžel vykonává
rovněž činnost soukromého lékaře.Před několika lety jsme s manželem založili
sdružení fyzických osob.Nynější naše účetnictví je sice rozděleno na dvě
střediska,příjmy z podnikání ale plynou na jeden společný účet a roční
výpočet dělí příjmy a výdaje v poměru 50% na 50%.
Můj dotaz směřuje k této skutečnosti.Od poloviny června 2006 vstupuji do
zaměstnaneckého poměru k jisté firmě.Registraci nestátního zařízení bych si
ale zatím ponechala do konce roku,kdy bychom sdružení fyzických osob
rozdělili.Zároveň bych ukončila
registraci NZZ a podala daňové přiznání.
Otázky jsou tedy následující.
1. Jak mám pokračovat dále s platbami zdrav.a soc.pojištění,když za mně bude
odvody ze sjednané mzdy odvádět zaměstnavatel?
2. Zálohu na daň z příjmu /15.6. a 15.12./ mám uhradit?
3.Budou se nějak promítat příjmy ze mzdy do účetnictví sdružení fyz.osob?
4.Lze setrvávat ve sdružení fyz.osob,i pokud můj příjem z podnikání bude od
doběhu plateb zdravotních pojišťoven již nulový?
5. Kde je nutno některý ze zamyšlených kroků ohlásit již nyní, tj. při nástupu do nového
Ř zaměstnání?
děkuji za odpoveď danamarie@centrum.cz
Provozuji soukromou lékařskou praxi,mám registraci nestátního zdravotnického
zařízení,smlouvy se zdravotními
pojišťovnami,nájemní smlouvu k pronajatým prostorám,zaměstnávám jednu
zaměstnankyni.Manžel vykonává
rovněž činnost soukromého lékaře.Před několika lety jsme s manželem založili
sdružení fyzických osob.Nynější naše účetnictví je sice rozděleno na dvě
střediska,příjmy z podnikání ale plynou na jeden společný účet a roční
výpočet dělí příjmy a výdaje v poměru 50% na 50%.
Můj dotaz směřuje k této skutečnosti.Od poloviny června 2006 vstupuji do
zaměstnaneckého poměru k jisté firmě.Registraci nestátního zařízení bych si
ale zatím ponechala do konce roku,kdy bychom sdružení fyzických osob
rozdělili.Zároveň bych ukončila
registraci NZZ a podala daňové přiznání.
Otázky jsou tedy následující.
1. Jak mám pokračovat dále s platbami zdrav.a soc.pojištění,když za mně bude
odvody ze sjednané mzdy odvádět zaměstnavatel?
2. Zálohu na daň z příjmu /15.6. a 15.12./ mám uhradit?
3.Budou se nějak promítat příjmy ze mzdy do účetnictví sdružení fyz.osob?
4.Lze setrvávat ve sdružení fyz.osob,i pokud můj příjem z podnikání bude od
doběhu plateb zdravotních pojišťoven již nulový?
5. Kde je nutno některý ze zamyšlených kroků ohlásit již nyní, tj. při nástupu do nového
Ř zaměstnání?