NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Vážený pane doktore,
prosím laskavě o informaci k následující problematice. Pronajímali jsme budovu (pension), který nájemce technicky zhodnotil a s naším odsouhlasením i odepisoval. Nyní neplatí nájemné, proto chceme nájem ukončit. Otázka 1: V jaké výši a kolik let se odepisuje technické zhodnocení ? Kolik dlužíme nájemci za toto zhodnocení ?
Otázka 2. Jaká daň z příjmu ( nepeněžní plnění) by se platila ? Prozatím jsme platili daň z příjmu vypočítanou z nájemného sníženého o paušál -výdaje.
Mnohokrát děkuji
Prosím o radu kopupili jsme starší stroj vstřikovací lis (výrobní prostředek) za cenu 25.000 Kč bez DPH. Jak máme tento stroj zaúčtovat jako (hmotný investiční majetek a odepisovat ho, nebo jako drobný hmotný investiční majetek a dát přímo do výdajů). Naše firma vede daňovou evidenci a jsme plátci DPH. Dále mám dotaz do jaké odpisové skupiny máme zařadit samojízdný žací stroj - zahradní traktůrek na úpravu zatravňěných ploch okolo firmy poř. cena 85.000,- Kč. Děkuji za odpověď.
Prosím o info, zda vypořádání manželů po rozvodu (odstupné za dům ve výši 2 mil.Kč, který si jeden z manželů ponechá) podléhá nějaké daňové povinnosti. Děkuji
Dobrý večer, chci se zeptát jak je možno podnikatele poslat do konkurzu, pro jeho platební neschopnost. Děkuji
Dobry den. V rijnu 2005 jsem si koupil byt (kupni smlouvu jsem podepsal v rijnu a ve stejnou dobu byl podan navr na vklad do katastru). Pak jsem zacal splacet hypoteku. V danovem priznani za rok 2005 jsem si snizil zaklad dane o zaplacene uroky z hypotecniho uveru. Nedavno mi ale urednice z danoveho uradu volala a ptala se me kdy jsem byl zapsan do katastru jako majitel. Kdyz jsem ji odpovedel, ze az v unoru 2006, tak mi rekla, ze nemam narok si uroky z danoveho zakladu odecist. Je to tak spravne? Nic takoveho jsem v zakone nenasel.
S pozdravem,
Dobrý den,OPD v EU poskytla tuzemskému plátci službu dle § 10 odst.6 zák. o DPH. Je mi jasné, že místo plnění je v tuzemsku. Zároveň si myslím, že uplatní nárok na odpočet, kde však v zákoně najdu tvrzení, které toto potvrzuje?
Děkuji mnohokrát
Dobrý den, od 10.11.2005 platí podle zákona o dani z příjmu v § 25 odst. 1 písm. t), uznatelným nákladem jako propagační předmět tiché víno. Jestliže firma začíná hospodářský rok 1.10.2005 - 30.9.2006, řídí se zákonem roku 2005. Může použít v měsíci září 2006 toto ustanovení?
Děkuji za odpověď
Dobry den. Mohu silnicni dan zaplatit i zpetne za rok 2006. (lonsky rok jsem mela pausalne, ale letosni by se mi vice vyplatil klasicky - se vsemi naklady).
Je někde v zákoníku práce doba , do které musí zaměstnanec hlásit pracovní neschopnost svému zaměstnavateli?
Nákupujeme lékárničky s vybavením s DPH5%.
Dále přefakturujeme také s 5% - je to správně!
Děkuji
Dobry den, jeste jednou k memu predchozimu dotazu: ptala jsem se na uplatneni sazby DPH u vymeny vstupni brany za moderni zasunovaci branu u domova duchodcu. Jedna se o vstupni branu do arealu domova duchodcu. Je nutna kvuli klientum, aby neutikali. Dekuji za odpoved.
Dobry den, chtela bych se zeptat, jestli se na opravu vstupni brany (vymena starych vrat za zasunovaci vrata) k domovu duchodcu vztahuje 5% sazba DPH? Dekuji moc za odpoved.
Dobrý den,
chtěla bych se septat, je přesně dané jak musí společnost s ručením omezeným vést sklad? Nebo si může vybrat mezi způsobem A a B dle uvážení a potřeby?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaké jsou podmínky pro podníkání pro částečně invalidní důchodce od 1.1.2007 a jaký finanční dopad by takové podnikání mělo na výši stávajícího invalidního důchodu (jednalo by se o výuku cizích jazyků a hudby na živnostenský list).
Dopředu děkuji za odpověď.
Dobrý den,
jako podnikatel /fyzická osoba se zaměstnanci/ jsem přešla na s.r.o. a zaměstnance jsem přijala do s.r.o..Sama jsem jediný jednatel, majitel s.r.o. a zároveň zaměsnanec. účetnictví fyzické osoby vedu dál, nechala jsem tam i nákladní automobil protože na něj platím leasing a přepis by byl drahý takže ho nechám dojít a potom nákladní automobil převedu na s.r.o./používám ho pro potřebu firmy/
Chtěla bych se zeptat jaké cestovní náhrady můžu uplatit při provozování nákladního automobilu u s.r.o. jako zaměsnanec podle zákoníku práce §157 v dvojnásobné výši než je stanovená v odstavci 4 písmeno. b. + průměrná spotřeba nafty
nebo si to pronajmout od fyzické osoby/mě/ kde se sazba dle zákona o daních z příjmu a použije základní náhrada pro osobní motorová vozidla/+ průměrná spotřeba nafty
nebo jak vlastně účtovat a uplatňovat náhrady, aby to bylo správně a samosřejmě nejlépe vyhovující pro fyzickou osobu a zároveň pro s.r.o. Nákladní automobil budu používat už jenom v s.r.o.
Předem děkuji za odpověď
Jsem osoba OSVČ. ŽL od 28.8.06. Osvědčení o DPH s datem 5.9.06, ale došlo kolem 20.9.2006.
V době od 31.8.-13.9 jsem tiskla faktury , s tím, že nejsem plátce, protože jsem neměla ještě osvědčení. Musím do daňového přiznání zahrnout tyto faktury s DPH !!!! děkuji
Dobrý den,
1. OSVČ provozující lyžařskou školu přijímá platby v hotovosti, vede si průběžně zvláštní písemnou evidenci o jejich výši, době a předmětu, denní součet tržeb se potom zaznamenává do daňové evidence, splňuje takto záznamní povinnost ukládající §39 odst. 3 z. 337/1992?
2. Tato OSVČ vlastní soukromý rekreační dům, který chce (včetně zařízení) cca 3-4 měsíce v roce pronajímat, délka pronájmu bude většinou týdenní, poskytovat bude jen základní služby - voda, energie, běžný úklid zajišťující bezpečný provoz nemovitosti. Lze tyto příjmy posuzovat jako příjmy dle §9 ZDP (bez ŽL) nebo je nutné vyřídit si ŽL na ubytovací služby a příjmy budou dle §7 ZDP.
3. Do obratu pro posouzení, zda se stane plátcem DPH se příjmy dle §7 a §9 sčítají.
Děkuji za Vaši odpověď
Dobrý den, prosím o radu. Se známým budu prodávat určité zboží, dokladově ho budu nakupovat i prodávat já, ale budeme na prodeji spolupracovat, s tím, že si zisk z tohoto zboží rozdělíme. Je možné, aby si on udělat ŽL na zprostředkování a na základě Smlouvy o obchodním zastoupení by mi pak vždy vystavil fakturu na x% ze zisku z prodaného zboží, což by bylo ošetřenou tou smlouvou? Nebo je možné nějaké jiné řešení, když mu chci část zisku přenechat, jak to udělat. Děkuji.
Dobrý den, prosím o radu ve věci daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí. Prodali jsme byt v OV prostřednictvím realitní kanceláře, aby nedošlo k nějakému pochybení ve všech krocích, které s prodejem souvisí. Neřekli nám však, že je nutný znalecký posudek bytu k podání daňového přiznání. Teď je vlastníkem bytu již nový majitel a my nevíme, jak nechat vyhotovit znalecký posudek, když nový majitel byt začal okamžitě po koupi s jeho rekonstrukcí. Dá se v takovém případě při přiznání daně vycházet pouze z ceny uvedené v kupní smlouvě? Děkuji.
Dobrý den, prosím o radu. V rodinném domě, nově postaveném, provozuji restauraci, tento prostor je i schválen kolaudací k provozu restaurace. Mohu si náklady na vybudování tohoto prostoru dát do nákladů? Nebo bych měl mít tento prostor někým oceněný a poté odepisovat? Dům máme ve spoluvlastnictví s manželkou. Nebo je možná nějaká smlouva? Děkuji předem za odpověď.