NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dotaz>Můj syn koupil v roce 2006 několik aut.Po krátké době je prodal bez zisku. Musí podat danové
přiznáni. Děkuji.
Zdravím Vás a mám prosbu: v roce 2005 jsem zahrnuli do účetnictví jednoduchého-daňové evidence zakoupený traktor za 80,000 kč, vloni byl prodán za 40,000 kč-z důvodu zadřeného motoru. Příjem je v hotovosti v pokladně a kam jej zapíšu pak v Peněžním deníku a v Dan.přizn.? Děkuji moc za radu.
Dobrý den, pokud koupím stavební pozemek a pak jej budu prodávat,jakou lhůtu musím dodržet ,abych neplatila daň ? U rod. domu pokud vím je to 2 roky, platí to také u pozemku? Děkuji za odpověď.
V minulem roce jsem obdrzel dividendy z US akcii. Z nich mi byla strzena v USA 15% dan. Jakym zpusobem mam tyto dividendy zdanit? Lze si zapocitat jiz strzenou dan? O strzene dani mam pouze potvrzeni od brokera (vse slo pres jeho sberny ucet).
Dobrý den, měla bych dotaz z oblasti majetku. Naše společnost ve vlastní režii vybudovala panelovou komunikaci umístěnou na cizím pozemku. Dle mého názoru lze tuto komunikaci zařadit jako stavbu a odepisovat s ohledem na § 28, odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb.
Děkuji za odpověď.
V minulem roce jsem obdrzel dividendy z US akcii. Z nich mi byla strzena v USA 15% dan. Jakym zpusobem mam tyto dividendy zdanit? Lze si zapocitat jiz strzenou dan? O strzene dani mam pouze potvrzeni od brokera (vse slo pres jeho sberny ucet).
Pokud uplatňuji v Příloze č.1 DP: Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7 zákona) paušál 50% (služby - je to moje vedlejší činnost), mohu do řádku 103 - pojistné uvést platby za soc. a zdravotní pojištění z vedlejší činnosti nebo je již v paušální částce?
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
ještě k předchozímu dotazu.
Prosím jaký je rozdíl mezi účtem 668 a 648.
Vrácenou platbu od pojišťovny za havarii auta jsem dala na 668.Prosím mohl by jste mi tedy vysvětlit účtování mezi těmito dvěma účty 648 - 668? Všechny ty platby i z předchozího dotazu by tedy měly být na kterém účtě.Za bolestné,ušlý výdělek,havarie auta/jedná se o platby od pojišťovny......?
Dále ještě příspěvek na zaměstnance od úřadu práce,by jsem měla dát na který výnosový účet.
Děkuji
Dobrý den,budu uplatňovat výdaje %,kolik %je u sportovní činnosti,obchod.č.,staveb.č.a zednictví? Děkuji za odpověď
firma koupila na kupní smlouvu v bazaru auto v lednu. tech.průkaz obdržela až únoru a zapsala na dopr.insp.auto na sebe. Jak silniční daň za leden a PHM je v lednu daňovým nákladem?
Dobrý den,v březnu 06 se nám narodilo dítě a manželka pobírala od zaměstnavatele od II.-VII.06
mateřskou.Je možné si na ni odečíst 4200,- v DP a je nutné přiložit pro FÚ nějaké prohlášení?
Nebo se mateřská nepovažuje za zdanitelný příjem?Děkuji za odpověď.
Dobrý den,chtěli bychom letos dělat společné zdanění,manželka je vedená na ÚP,ale v lednu 06 měla ještě podporu v nezam.cca 3000,-. Je možné si v DP na ni odečíst částku 4200,-?
Dobrý den,
naše organizace/v.o.s.-podv.účt./ čerpala příspěvek z úřadu práce na zaměstnance ve výši 6000,-Kč.Na jaký účet by jste příspěvek dal.Ponížil by jste mzdové náklady/521/ nebo částku dal na /648/?
Dále obdobný případ:Bolestné a odškodnění pracovního úrazu vyplácím ve mzdě.Refundace mzdy se daní a bolesntné nepodléhá dani z příjmu.Vrácené platby by jste rozdělil na jaký účet?
Děkuji
Při zpracování společného zdanění jsem narazila na dotaz, zda si může dotyčný úplatnit úroky z úvěru za letošní i loňský rok. V loňském roce tyto zapomněl uplatnit.
Dobrý den pane doktore, jsem normální zaměstnanec na HPP. Loni jsem investoval do akcií a prodal jsem je před uplynutím 6 měsíců. Zisk jsem měl po odečtení poplatků 6 500 Kč. Na investici jsem si půjčil peníze, za které jsem zaplatil úrok cca 5 000 Kč, ale nemám na to doklad, pouze smlouvu o úvěru. Chtěl bych se zeptat: 1. Musím tuto svou investici uvádět do daňového přiznání? 2. Mohu si odečíst úrok z úvěru? 3. Jaké doklady o úvěru potřebuji?
Dobrý den,
mám otázku týkající se daní z přijmu FO. Jestliže jsem měl pracovní úraz a
dostal plnění od pojišťovny ( ve složení náhrada za ztrátu výdělku, náklady
léčby a bolestné), je potřeba něco zahrnout do daňového přiznání? Jestli
ano, kterou část ( jen náhrada za ztrátu výd.)? Na dokladu z pojišťovny je i
sražená daň ve výši 15%. Lze ji (v případě započítání zmiňovaných náhrad do přijmů )
započít jako zálohovou daň. Děkuji LV
Dobrý den pan doktore. Na hrubo jsem podnikateli který vede DE a podnikání má jako vedlejšák, neboť je zaměstnán na hlavní pracovní poměr (z kterého má menší příjmy než z vedlejší činnosti) udělala daňové přiznání, SP,ZP. Z toho mu vyšlo, že má dost doplácet. Teď mi sdělil, zda by nešlo udělat společné zdanění manželů. Dotaz zní, zda je to možné, když podniká jako vedlejší činnost a
má hl.zaměstnání a jeho žena jenom hl. zaměstnání.
Jaké doklady mi musí doložit jeho paní - zřejmě potvrzení o příjmu ze ZČ? Jí budu také dělat daňové přiznání? Jaký typ? Podnikateli typ B. Moc děkuji Marie
Dobrý den pane doktore. Chci se zeptat. Manželka podniká od roku 1992. V roce 2006 k 28.2. přerušila podnikání(je doma). Za leden - ůnor 2006 činil její hrubý příjem 8500kč. Vstahuje se na ni minimální vyměřovací základ daně. Můžeme podat společné zdanění manželů. Já jsem zaměstnán u s.r.o. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Dobrý den. Prosím o radu ohledně daně z pronájmu. Jedná se o pronájem bytu dle par. 9. Budu uplatňovat skutečně vynaložené náklady na zajištění příjmu a nevím, co vše můžu do těchto nákladů zahrnout. Opravovali jsme střechu, kompletně se měnil krov i krytina, je možno poměrově tuto částku za střechu dát do nákladů, pokud nájemce bydlí v přízemí a v nově vzniklém podkroví majitel domu? Dále pak tyto položky: osvětlení chodby, kominík, daň z nemovitosti, pojištění domu, barvy na výmalbu chodby. Nic z těchto položek nebylo nájemníkovi poměrově k jeho podílu předloženo k uhrazení.
Děkuji za odpověď
Vážený pane doktore, prosím o radu. OSVČ,daňová evidence.Od 1.2.06 přerušená činnost a nástup do zaměstnání. Od konce února do konce roku prac.neschopnost.
Jak mám vypočítat příjmy? Za 1/06 ztráta 11623,- Kč. Za únor ze zaměstnání zd.příjem je 19826,-Kč.
V měsíci únoru až dubnu došly na podnikatelský účet ještě úhrady za vyst.faktury za 1/06 ve výši 88224,-Kč a přeplatky za sociální a zdravotní pojištění ve výši 5994,-. Mají se tyto příjmy zahrnout do příjmů ze živnosti za 1/06? Nebo do ost.příjmů? V únoru bylo ještě zaplaceno za telefon za 1/06 (923,-Kč) - zahrne se tato částka do nákladů? Prosím poraďte. Děkuji.