NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den pane doktore,děkuji Vám za Vaší odpověď. Ptala jsem se Vás, zda mohu do řádku 101 DAP za rok 2006 připočíst zaplacené pohledávky v roce 2006, ale již zdaněné v roce 2005 v DDAP(přechod z daňové evidence na paušál.)
Odpověděl jste, že ano, ale po konzultaci na našem finančním úřadě nám bylo sděleno toto:příjmy z těchto zaplacených pohledávek v roce 2006 dáváte jako nedaňové příjmy. Tudíž v příjmech za rok 2006 na ř. 101 DAP se Vám tyto uhrazené pohledávky neobjeví a tudíž výdaje % za rok 2006 budete uplatňovat ze skutečných daňových příjmů, týkajících se roku 2006.
Tak nevím, jak mám postupovat.Děkuji za Vaší odpověď.
Dobrý den, prosím Vás o dvě rady ohledně minimální daně. Manžel k 31.12.2006 přerušil živnost, protože nevydělal téměř žádné peníze. Musí platit za r. 2006 minimální daň? V zákoně je že první rok a v roce ukončení podnikání se neplatí, ale je to tento případ? Dcera naopak přerušila živnost v r. 1998, nejdříve byla zaměstnaná a pak 3 roky na mateřské. V září 2006 zrušila původní ŽL a zřídila si nový a začala opět podnikat. Musí platit minimální daň? Doufám že můj dotaz je srzumitelný, děkuji za odpověď Červenková
Omlouvám se, samozřejmě jsem myslela částku 4.200Kč.Děkuji
Dobrý den, může na mě manžel uplatnit slevu na dani 7.200Kč? V roce 2006 jsem prodala nemovitost, z které jsem zaplatila pouze daň z převodu nemovitosti,od daně z příjmu z prodeje jsem byla osvobozena.
Dobrý den,
jsem OSVČ, platím řádně sociální i zdravotní pojištění a v březnu nastoupím na mateřskou dovolenou. Nechci přijít o peněžitou pomoc v mateřství a následně rodičovský příspěvek od OSSZ, a tak bych se chtěla zeptat, jestli musím po dobu mateřské dovolené přerušit živnost nebo můžu pokračovat dál v podnikání. V jaké výši si případně mohu přivydělat? Budu si muset platit zdravotní a sociální pojištění nebo bude za mě plátcem stát? Děkuji za odpověď.
dobrý den, mám dotaz ohledně pronájmu domku. Pronajímám domek za částku 2000 kč. měsíčně. v loňském roce 2006 jsem tento objekt pronajímala 5 měsíců, tudíž částka za pronájem činila 10000Kč. Jsem povinna platit daň z pronájmu? a jestli ano , v jaké výši?
Mám dotaz , od září 2006 jsem odešel do starobního důchodu pracoval jsem jako OSVČ , podávam standartní daňové přiznání ? , nebo se mě týkají nějaké specifické podmínky?
Děkuji
Dobrý den, v roce 2006 jsem od 9.1. do 31.12. pracovala u jednoho zaměstnavatele. Od 2.1. do 8.1. jsem byla nemocná v ochranné lhutě u předchoziho zaměstnavatele. Musím v daňovém přiznán nějak doložit, že jsem od 2.1. do 8.1. nepobírala příjem_
Děkuji, s pozdravem Alena
Jaká je maximální částka zisku, při které nevzniká daňová povinnost?Podnikám na vedlejší poměr.
Děkuji za odpověď
Dobrý den, prosím o radu. Můžu uplatnit společné zdanění manželů i v případě, že jsme od 12.8.2006 rozvedeni. Manželka je stále na mateřské dovolené.
Po dobu 3 měsíců jsem pracovala jako spolupracující osoba svého manžela( oba jsme důchodci)Kolik procent na mě může manžel jako na spolupracující osobu uvést 30 % ? Nebo pouze částku výnosu a nákladu za ty určité 3 měsíce ( v našem případě 10.,11.,12.?
Děkuji
Prosím o radu, mám úvěr ze stavebního spoření na modernizaci bytu. Chtěla bych si za rok 2006 uplatnit úroky do daňového přiznání. Nejsem však uvedená na LV jako vlastník bytu, je tam bytové družstvo. Mohu si vyžádat od bytového družstva potvrzení, že jsem členkou družstva s majetkovou účastí 1/24 na vlastnictví družstva a na základě toho si uplatnit odpočet? Děkuji.
Pane doktore,
v roce 2006 jsem obdržela nadační/věcný příspěvek
od nadačního fondu účelově zaměřený - nadace za
mě uhradila pobyt a úhradu za lékařský kongres
konaný v USA v hodnotě 80.000,-- Kč přímo na účet
pořadatele. Musím tento příjem zdanit v rámci
daň.přiznání za r. 2006 nebo je osvobozen?
Dobrý den,ještě bych se ráda zeptala jaký paragraf máme uvést na daňový doklad /jedná se o službu ,místo plnění je Polsko a zákazník uvede slovenské DIČ/podle par.33 odst.2 písmeno j./na základě jakého par.se účtuje bez DPH/Pro orientaci zasílám svůj původní dotaz a i vaši odpověď.Moc děkuji Veberová.
Dotaz:
Dobrý den.Jsme česká firma plátce DPH.Na veletrhu v Polsku budeme realizovat část výstavní expozice/kulturní a reklamní činnost/pro Slovenského zákazníka plátce DPH.Může být faktura bez DPH a kam uvést do přiznání k DPH. Děkuji Veberová.
Odpověď:
Pokud Vám slovenský partner uvede DIČ SK a bude se jednat o poskytnutí služeb, fakturovat budete bez DPH a toto plnění uvedete na ř.440 DAP.
Odpověděl: Dytrich Petr, JUDr.
Ještě jednou děkuji za upřesnění.
Dobrý den ještě jednou. Děkuji za zopdovězení mého dotazu. prosím jen ještě o upřesnění. Když bych chtěla tedy příští rok danit procenty, musím dodanit pohledávky a závazky a sklad v daň. přiznání za rok 2006. Jsem ve ztrátě,jelikož jsem naprostý laik,nevím jak se dodaňují pohledávky a závazky. materiál který nakupuji mám za hotové. Všechny závazky mám uhrazené.Vše platím hotově. Děkuji moc za odpověď
Dobrý den, OSVČ má auto na leasing, dle knihy jízd ujel podnikal určitý počet km, nemá však dostatek dokladů od nákupu phm (některé ztratil) může tedy použít průměrnou cenu stanovenou pro rok 2006? Myslím, že ano jen se chci ujistit.
Chci uplatnit společné zdanění manželů za rok 2006. V roce 2005 jsem ho neuplatnila, ale chtěla bych jej uplatnit zpětně. Je to možné ? Ostatní podmínky s manželem spňujeme. Děkuji za odpověď
Dobrý den, podnikáme v oblasti překladatelsví. Jsme plátci DPH. Kam se na daňovém přiznání vyplní "vývoz" služeb. Všude se jedná jen o zboží, ale mi překládáme pro země EU i třetí země. Nepředpokládám, že překlad je zboží, ale služba. Děkuji za pomoc. Hezký den.
Dobrý den, prosím o radu:
FO prodá nemovitost, kterou vyřadila z obchodního majetku(před jejím celkovým odepsáním)do osobního vlastnictví.Prodej zdaní dle §10-výdajem ZC neodepsaného majetku (neuplynulo 5 let).
Dotaz: při prodeji je sepsaná kupní smlouva na FO-manžela i na manželku. Na každého 50%. Zdaní každý svůj podíl a do výdajů dá 50% ZC, nebo zdaní celý příjem FO, nebo si mohou vybrat?
Dobrý den, můj dotaz se týká DPH při poskytování cestovních služeb - doklad za letenky. Mám nárok na uplatnění DPH u faktury dodavatelské ?(DPH zde není vyčísleno). Odvádí firma, která služby poskytuje, DPH z takové faktury? Zdanitelné plnění nastává v den, kdy byla dokončena služba, tzn. dnem, kdy je cestující přepraven zpět (v případě zpáteční letenky)? Mnohokrát Vám děkuji za odpověď, Jirásková