NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den. Prosím o raadu.
1)Vedu DE k pronájmu nemovitosti v obchodním majetku (příjmy a výdaje podle §7).
V nájemní smlouvě je cena za pronájem, vč.ceny za spotř. el.en.,vody a plynu(Kč 10 000/měs.). Celá částka tedy náleží do zd.příjmů do zdanitelných výdajů náleží skutečné výdaje na tyto energie? Neprovádím zúčtování těchto režijních nákladů.
2) Dále vedu DE za pronájem bytu (také §7). Tam je určena nájemní smlouvou částka za pronájem
(Kč 1500/měs.) a částka za režijní náklady (teplo,teplá voda, odvoz odpadků, spol. el.-1000Kč/měs.)
a)V případě, že i tuto částku dávám do zdanitelných příjů, je pro mne zdanitelný výdaj i výdaj za tyto režie? I v případě, že tyto na konci období zůčtuji jako přeplatek, případně nedoplatek nájemníkovi? Takže nevznikne žádný příjem.
3) Dále vedu De na pronájem nebytových prostor u nem nezařazené do obch. majetku (§9). Dle smlouvy je nájemné určené (měsíční-5000Kč.) Dále příjímám zálohy na elektřinu, vodu, plyn, telefonní poplatky. Toto vedu jako zdanitelný příjem.
Zdanitelnými výdaji tedy jsou mimo jiné platby za tyto (el. voda plyn.telefony). Na konci období provádím zůčtování záloh a vystavuji doklady na přeplatky/nedoplatky. Je toto správně?
Dobrý den p. Dytrich, chci si ověřit, že úvažuji správně, podnikatel přerušil podnikání na 2 roky v této době prodává nákladní automobil, bude zdaňovat v §10 a může si dát do výdajů STK a technickou kontrolů auta, původní TK byla do 19. 11. 2OO6 a auto prodával 10. 10. 2006, kupující si vyžádal, ale TK a STK nové, že jinak auto nekoupí. Děkuji
Vážený pane doktore, prosím Vás o Vaši laskavou radu. Zaměstnáváme zaměstnance se sníženou pracovní schopností. Má právo uplatňovat měsíčně slevu na dani v částce 125 Kč? Děkuji za odpověď.
Kolegyně chce vypsat společné zdanění manželů. Manžel pracuje, má potvrzení z práce. Ona je doma a pobírá příspěvek na opatrování osoby blízké. Počítá se jí to jako zdanitelný příjem, či ne? Má manžel možnost odečíst si částku 4200,- Kč na manželku? Děkuji.
Dobrý den,
Minulý rok jsem začal podnikat v ČR a zároveň jsem pracoval část roku v Itálii u italského zaměstnavatele,který mi srážel pojistné i daň a vystavil mi potvrzení za r.2006.Musím tyto příjmy uvést v daňovém přiznání(příloha č.3?).Je na něco důležité jestli jsem byl v zahraničí více nebo méně než 183 dní?Děkuji. Hezký den.
Dobrý den,
jsem OSVČ,za zdaň.období 2006 jsem měla 8měsíců činnost a 4měs.evid.na úřadě práce.Chci se zeptat:
Je můj výpočet daně správný,jestliže nemám žádné slevy (žádné úroky,dary,život.ani penzij. pojištění,ani slevu na vyživované děti,ani na manžela)?
Příjmy 192500,-
Výdaje (-50%) 96250,-
Pojistné 21328,-
Dílčí zákl.daně 74922,-
Počet měsíců 8
Minim.zákl.daně 75300,-
Daň (12%) 9036,-
Sleva na poplatníka 7200,-
Daň po uplat.slev 1836,- Kč
Děkuji moc za odpověď.
Na nemovitosti vložené do obchodního majetku a užívané k podnikání, bylo v průběhu roku 2006 prováděno technické zhodnocení, na které byl poskytnut úvěr. Zatím neproběhla kolaudace. Je možné úroky z tohoto úvěru v DE uvádět jako daňové výdaje? Děkji moc za odpověď.
Potřeboval bych vědět, kolik mám platit na sociálním a zdravotním pojištění, jsem vysokoškolák na magisterském studiu a je mi přes 26 let. Děkuji
Prosím o radu ohledně následujícího problému. Podnikatel vedoucí "PU" omylem v roce 2006 zaplatil 2x jednu fakturu. Úhradu provedl z běžného učtu. V letošním roce se s danou firmou domluvil ,že "druhá" úhrada bude převedena na faktury které byly vystaveny a tedy měly být z jeho strany uhrazeny až v roce 2007. Jak provést zaúčtování "druhé" platby v roce 2006.
Druhý dotaz je ohledně ztráty dokladu od čerpání pohonných hmot. Pohonné hmoty byly zaplaceny kartou je tedy platba zaznamenána na bankovním výpise. Mohu částku na základě čestného prohlášení zaúčtovat na učet kde vedu spotřebu pohonných hmot nebo se částka musí dát jako daňově neuznatelný výdaj a případně na jaký učet.
Děkuji za odpověď
Dobrý den. V roce 2005 jsem jako FO na ŽL podal přiznání k DAP se skutečně vykázanými náklady. Rok 2006 chci uplatnit výdaje procentem z příjmu (50%). Dodanil jsem pohledávky k 31.12.2005 do roku 2005. V roce 2006 uvedu na ř. 101 Přílohy č.1 veškeré příjmy r.2006 včetně těch vfrakturovaných již v roce 2005? Na ř.102 pak 50 % těchto příjmů jako výdaje? Navíc ř.103 pojistné. Pak v ř. 106 jako položku snižující uvedu objem pohledávek k 31.5.2005, které jsem dodaňoval k roku 2005, a tuto částku odečtu od základu daně? Dotaz tedy zní: 50 % náklady počítám ze všech příjmů přijatých v roce 2006?-tedy i z těch, které byly fakturovány už v roce 2005? Děkuji.
Dobrý den,
jsem osoba samostatně vydělečně činná - živnostník. V mé činnosti by mně chtěl pomáhat starobní důchodce. Kolik si může vydělat peněz za rok aniž by musel odvádět daně? Děkuji.
Dobry den, chci se zeptat na rocni zuctovani dani fyz. osob. V příkladovém kalkulátoru mi vyšlo, ze mam prijmy nizsi nez 15 tis. mesicne a nemusim podavat dan. priznani. Upozornovala jsem na chybne spocitanou zalohu na dan ucetni a bylo mi receno, ze se rozdil srovna v rocnim zuctovani. Co se deje se zaplacenymi zalohami na dani? Bude vracena cela castka nebo zustava cela castka statu? Dekuji
Mám ŽL na reklamní práce a grafické a kresličské práce. Fakturuji zejména:
1) grafické zpracování a předtiskovou přípravu inzerátů,
2)grafický návrh webových stránek
3) grafický návrh firemního designu,
to vše buď konečnému klientovi, nebo reklamní agentuře jako subdodávku.
V některých případech (pokud klient čerpá dotaci na pořízení corporate identity) uzavírám s klientem smlouvu o dílo podle § 12/1 a 46/1 autorského zákona.
V roce 2006 chci uplatnit výdaje paušálem, můj dotaz zní, v jaké výši mohu výdaje uplatnit, zda 40 nebo 50 %?
Dobrý den, jsem FO a vedu DE. Mohu zahrnout do obchodního majetku automobil, který je psaný na manželku? Máme společný majetek. Děkuji za odpověď.
Přeju hezký den. V podnikatelské činnosti (vedu DE) mám zahrnut automobil se zůstatkovou hodnotou cca 120 tis. Kč. Jelikož podnikání vykonávám již jen jako vedlejší činnost, chci se zeptat jak to mám udělat s odepisováním tohoto automobilu, popř. s jeho prodejem. Popravdě, automobil již využívám jen pro soukromé účely. Silniční daň jsem již v roce 2006 neplatil. Děkuji moc za pomoc.
Dobrý den pane doktore. Prosím o radu, jedná se o OSVČ uplatňující § 13 ZDP. OSVČ přerušila činnost od 11.11.2006 do 28.2.2007 včetně, osoba spolupracující od 1.11.2006 do 31.3.2007 včetně. Spolupracující osoby nedosahují minimálního základu daně.
Na spolupracující osobu lze uplatnit max 10*45000 z příjmů? Je nutné u spolupracující osoby nějak uplatňovat úpravy základu daně (konkrétně zásoby), když nezačne podnikat v termínu pro podání daňového přiznání do 31.3.2007, popř. o jakou část (podíl její spolupráce?) Není toto ošetřené již hlavní OSVČ, která v tuto dobu již živnost opět provozuje?
Je nutné za měsíc, ve kterém byla jen po část období pod. činnost odvést poměrnou část min. zákl. daně (11/06 u OSVČ)?
Mám ještě jeden doplňující dotaz, odvedené ZP v období přerušení podnikatelské činnosti je v DE výdajem neovlivňujícím ZD?
Moc děkuji a přeji mnoho úspěchů při Vaší práci.
Dobrý den,
pane Doktore,jsem poživatelem částečného invalidního důchodu,ale jsem účastníkem sdružení,které není právnickou osobou(jsme tři a příjmy i výdaje dělime na 3 stejné díly)Tento výdělek mám jako vedlejší činnost.Mám dvě otázky:1)mohu si odečíst slevu na dani 7200 Kč,celou?2)Platí pro mě(co se týká soc.pojištění),že pokud jsem nedosáhl příjmu( po odečtení výdajů)ve výši 45 200 Kč, uvedu na řádku 27 a 30 nulu,tudíš mě budou vrácené zálohy na soc.poj.(zaplaceny v r.2006)?nebo jak to bude vypadat? Děkuji za pomoc.
Dobrý den, v roce 2006 jsem na ŽL koupil osobní automobil. Protože mi však vychází zisk,který se rovná cca minimálnímu základu daně, který se na mne už vztahuje, chtěl bych se zeptat, zda lze počátek odepisování odložit na příští rok.
Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvěk,podnikám a zároveň jsem zaměstnaná na HPP. Podnikání je pro mne jako vedlejší příjem. Minimální základ daně se na mne nevztahuje. Zisk byl minimální. Jak je to se ZP a SP? Vyměřovací základ na SP a ZP mi vyšel cca 3000kč. Za rok 2006 tedy odvedu určené procento z této částky. Jak je to v mém případě se zálohama na příští rok? Jsme povinna je platit, když budu i nadále na MD a zároveň i zaměstnaná na HPP?
Dobrý den, již jsem to psala, ale nevím zda mi to odešlo. Jedná se mi o životní pojištění.Můžu si jako nezdanitel.částku uplatnit částky ze 2 smluv?Každá uzavřená u jiné společnosti.
jedna částka 886 druhá 2739,--děkuji moc za odpověď.