NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den.
Dnes jsem převedla členská práva na nového nájemníka družstva.Byt jsem měla přidělený od ledna 2005 a od té doby jsem v něm měla i trvalé bydliště.Chtěla bych se zeptat na placení daně z příjmu.Musím je v mém případě platit,když peníze na další bydlení nepoužiji?Popř.z čeho se daň vypočítává?Je to z částek,které jsou vedené na nájemních smlouvách mé a nového nájemníka nebo z částek na kupních smlouvách?Jak se postupuje v případě,že nemám kupní smlouvu,ve které by byla částka,za kterou byla práva a povinnosti dr.bytu převedena tenkrát na mě?Z čeho se daň počítá v takovém případě?
Jakým způsobem se daň platí,kdo ji vypočítává atd.?
Dále bych se chtěla zeptat,zda na mě manžel může v práci uplatnit čestné prohlášení manželky bez příjmů (jsem na MD a můj roční příjem nepřesáhl 60 tis.),když jsem převedla druž.byt?Nebo si nějakou částku (jakou) do ročních příjmů zahrnout musim?
Děkuji za odpověď
zdědil jsem se 2sestr.dům,v kterém jsou 3byty nerozdělené do bytov.jednotek,1byt část domu pripadl mě.Po dohodě jej pronajímám,dceři jedné sestry.Jaký možný nejv.nájem mohu navrhnout,abych nemusela platit daně???????????????????nyní platí1750.-kč
Dobrý den
kkkkkkkk
jjjjjjjjj
Dobrý den! Můj manžel je zaměstán už 10 let u stejné firmy a já jsem s druhým dítětem na mateřské dovolené, je mu 3,5 roku. Vždy jsme využívali společné zdanění manželů a vraceli nám daně okolo 20-ti tisíc. A letos za rok 2008, i když už společné zdanění manželů zrušili, manželovi opět ve vyúčtování daní v zaměstnání vrátili okolo 20-ti tisíc. Chtěla bych se zeptat, zda se v tomto pro rok 2009 nic nezměnilo a tudíž mohu očekávat podobné vyučtování daní i za letošní rok? Děkuji za odpověď. S pozdravem D. Zůbková
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda má manžel nárok na uplatnění slevy na dani za mne, když pracuji od 1.9.2009 a do té doby jsem byla na mateřské dovolené a pobírala jsem jen rod.přísp. Vím, že je to omezeno částkou, kterou si vydělám(68000). To je myšlena čistá mzda nebo hrubá? Pokud nárok máme jak to bude probíhat? A jak to bude u mne s ročním zúčtovaním daně? Smí mi jej účetní provést? Děkuji. Ing. Lenka Frejová
Dobrý den, mám na Vás ještě jeden dotaz, který se týká faktury. Pokud na faktuře – v platebních podmínkách je napsáno, že cena bude uhrazena po uskutečnění objednávky, na základě faktury se splatností 30 dnů. To znamená splatnost 30 dnů od data vystavení faktury? Děkuji za odpověď. Nashledanou.
Dobrý den, prosím o radu. Chceme založit občanské sdružení, jak je to s placením daní? Jedná se o sdružení občanů, které chce podpořit udržení lidových tradic na vesnici. Pokud budeme pořádat akci pro občany, musíme čistý zisk zdanit? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
jako zaměstnavatel vysílám zaměstnance na služební cestu. Jaké mu přísluší stravné v případě cesty do 12 hod a nad 12 hod. Nejedná se o státní zaměstnance. Jsou zde pouze min. výše stravného nebo pásma? Bude vždy vyplacené stravné daňově uznatelných nákladem zaměstnavatele a osvobozeno od daně z příjmu u zaměstnance?
Děkuji. Musilová
Dobrý den, je již známo jak se bude postupovat v roce 2010 v případě fakturace, ke které byly zaplaceny (a zdaněny) zálohy ještě v roce 2009. Sdělení uvedené v návrhu zákona znám, ale slyšel jsem různé výklady (i na školeních). Děkuji.
dobrý den, prosím o radu.Naše firma se sídle v ČR(české IČO,příslušnost k FÚ tedy v ČR)se rozhodla založit organizační složku na území SR.
Jak se to projeví na našem účetnictví,případně daních.Jsme povinni vést slovenské účetnictví,přihlásit se k dani z příjmů a DPH na Slovensku?
Děkuji za radu
Dobrý den, minulý týden jsem posílala dotaz ohledně evidence vzorků, které nakoupím od dodavatele s téměř nulovou hodnotou. Ještě by mne zajímalo, když tyto vzorky dávám zdarma ke zboží, jestli je mám nějak třeba s nulovou hodnotou uvádět na vydanou fakturu či nikoliv a odepsat si to pouze ze skladů. Děkuji. S pozdravem Pavla
Dobry den, chci se zeptat, zda vadi, pokud zahranicni dodavatel pri vystaveni faktury na moji společnost uvede povinne nalezitosti, ale v nazvu me spolecnosti udela drobnou formalni chybu. Napr. misto KomarMoucha s.r.o. uvede KOMAR MOUCHA S.R.O.. Jedna se o chybu, diky ktere mi muze financni urad doklad neuznat jako danovy a vyhodit z priznani DPH a dane z prijmu? Obdobne dodavatel uvedl spatne cislo sidla me spolecnosti misto 223i uvedl 2231. Je i tato druha formalni nespravnost tak zavazna abychom opetovne zadali o opravu udaju na fakture? Predem dekuji za informaci
Dobrý den, může společník s.r.o. pronajmout této s.r.o. automobil, který má ve svém obchodním majetku jako OSVČ fyz. osoba a fakturovat měsíční nájemné? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, je již známo jak se bude postupovat v roce 2010 v případě fakturace, ke které byly zaplaceny (a zdaněny) zálohy ještě v roce 2009. Sdělení uvedené v návrhu zákona znám, ale slyšel jsem různé výklady (i na školeních). Děkuji.
Dobrý den, mám problém. Našemu zákazníkovi jsme opravovali obchod a vystavili mu fakturu. Ale on si část materiálu,který jsme na opravu zpracovali kupoval sám. Má na to doklady, my o tom víme a uznáváme to. Ale problém je v tom, že faktura byla vystavena na kompletní opravu a to včetně jeho materiálu. Jak to nejlépe udělat,aby zákazník neplatil materiál vlastně 2x. 1)Buď uděláme k faktuře dobropis(vrubopis) a zákazník si dá do svých nákladů naši fakturu a svoje doklady na materiál.
2)Nebo necháme fa v původním znění a zákazník nám vyfakturuje jím nakoupený materiál.
Ta 2) by nám vyhovovala lépe,ale je to možné, když ten obchod je v jeho domě,ale on ho neprovozuje sám,ale pronajímá? Má příjmy z pronájmu, ale nepodniká.
Moc děkuji
Dobrý den,moje skoro 90ti letá maminka pobírá příspěvek na péči, který předává mně, protože o ni celodenně pečuji a tady otázka: musím tento příjem danit? Sama pobírám penzi. Děkuji za odpověď
Dobrý den, vypracování energetického auditu, Energetického štítku a Průkazu energetické náročnosti v rámci projektu ,,Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy střední průmyslové školy“ je to součástí pořizovací ceny? Předem děkuji za odpověď. Nashledanou
Dobry den. Rada bych Vas pozadala o radu. Dnes 16/11 jsme prijali fakturu od slovenskeho platce dph za opravu naseho vozu na Slovensku. Vozidlo se pote vracelo zpet do CR. Jsme tuzemskym platcem dph.
Faktura je vystavena 16/09/09 v eurech s 0% dph. Na fakture je jeste uvedeno "dph odecteno".
Jak to bude s dph? Musim udelat samovymereni ci zazadat o dph u slovenske strany?? Nebo zauctuji bez DPH a nic nenarokuji?? Mam v tom trochu zmatek.. Moc dekuji za pomoc.