NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den!
Vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH. Můžete mi, prosím, poradit, jaká je hranice pro povinnost začít vést účetnictví? Děkuji. NOváková
Dobrý večer, nutně potřebuji vědět, jestli musím zaplatit v dani z příjmů i částku nabitou z dědictví, když jsem neteř(podle zákoníku patříme do II. skupiny, která je osvobozena od těchto poplatků). Děkuji za odpověď
Dobry den. Bezdetny soused (skupina III.) mi chce v dedictvi odkazat svuj rodinny dum v hodnote cca. 2.800.000 Kc s pravem dozivotniho volneho uzivani pro svoji tetu. Jaka by byla, v souladu s novymi pravnimi upravami, dedicka dan ?? Dekuji
Dobrý den.
Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává opakovaně každý rok, i v případě že nedošlo k žádné nové změně?
Dobrý den, můžete mi poradit jako začínající OSVČ. Pokud mi dodavatel zaslal fakturu, kde není uvedený DIČ, tedy není plátcem DPH je částka uvedená na faktuře jako cena celkem? Na faktuře pak není uvedený základ daně a sazba daně, ale pouze jedna cena - znamená to cena včetně daně u neplátce DPH? Předem mnohokrát děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním hezkého dne. Martin
Dobrý den, pokud na výdajovým pokladním dokladě budu škrtat - např. přeškrtnu částku 1000, která je na něm uvedená a vedlo toho napíši novou částku 1200. Musím napsat k té nové částce svůj podpis a datum, kdy jsem to opravil? Nebo to má mít nějakou jinou formální úpravu? Děkuji za odpověd.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda fyzická osoba, která vede daňovou evidenci a prokazuje skutečné náklady z podnikání, může z příjmů z pronájmu použít procentuální náklady, pokud ano, je pro rok 2009 povoleno 60% ? A je možné příští rok (nebo v příštích letech) se vrátit ke skutečným výdajům ?
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den
Dobrý den, pokud budu tvořit rezervu na opravu střechy baráku, kde bydlí nájemníci neplátci DPH a dole jsou dvě prodejny - plátci DPH, jak dlouho se musí rezerva tvořit, aby byla daňově uznatelná? Popřípadě dle jakého zákona mám postupovat při tvorbě rezervy? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
kde lze zjistit, po které položky jsou určeny další slevy na DPH v členských státech EU, příkladně Lucembursko.
Dobry den, potrebuji vystavit fakturu za preklad, ktery byl vyhotoven a poskytnut jeste v cervnu. Vedu ucetnictvi, nejsem platce DPH. Musim datum vyhotoveni a poskytnuti sluzby uvest na fakture? Jakym zpusobem? Dekuji.
Dobry den, potrebuji vystavit fakturu za preklad, ktery byl vyhotoven a poskytnut jeste v cervnu. Vedu ucetnictvi, nejsem platce DPH. Musim datum vyhotoveni a poskytnuti sluzby uvest na fakture? Jakym zpusobem? Dekuji.
Firma s.r.o. nakoupila zboží na Slovensku(ovocné stromky) Prodej ze Slovenska byl uzkutečněn bez DPH.
Uvedené zboží je na Slovensku daněno DPH 19%.Cena stromků byla stanovena včetně dopravy ,která je na Slovensku též 19%.
Při následném prodeji z firmy s.r.o. běžné osobě v ČR, je možné dle zákona o DPH upatnit u živých dřevin sníženou
sazbu 9%. Je nutné odpočítat z ceny náklady na dopravu kde je v ČR 19%, nebo lze uvažovat,že cena dopravy je promítnuta do ceny zboží(dle faktury ze SR) a lze vše danit sníženou sazbou?
Dobrý den, prosím o radu do jaké odpisové skupiny bude zařazena forma na výrobu určitých plastových profilů. Vstupní cena formy převyšuje částku 40.000,-- Děkuji
Dobrý den,
nedávno jsem se ptal na jeden problém, který jsem hůře specifikoval a odpověť tudíž neúplně vystihla problém.
Dotaz je tedy upřesněn:
Pronajímám byt a využívám výdaje ve výši skutečných nákladů vč. odpisů bytu.
Pokud bych se byt rozhodl po 5 letech odepisování prodat, musím těch 5 let odepisování do nákladů nějak daňově zohlednit (vrátit)?
Děkuji mnohokrát a přeji hezký den.
Vladimír Žák
Dobrý den,
úhrnem příjmů 68.000,-Kč pro uplatnění slevy na manželku je myšlena hrubá mzda nebo super hrubá mzda? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
Měl bych následující dotaz ohledně plateb na sociální pojištění:
Jsem student a 26 let mi ještě letos nebude. ŽL mám od 27.4.2009. O prázdninách jsem navíc na “Dohodu o pracovní činnosti“ vydělal 5263,- Kč (hrubá mzda 5915,-; sociální 385; zdravotní 267,-; navíc je tam řádek sleva upl. 1200,- to nevím jestli má s mým problémem něco společného). Budu mít tedy za letošní rok od toho dubna OSVČ jako vedlejší činnost a protože se pohybuju kolem hranice nutnosti platit sociální, tak se nad ni nechci dostat. To by se mi mohlo stát, že posledních pár zakázek jsem vlastně dělal zadarmo. Na internetu jsem našel, že pro letošní rok je rozhodující částka zisku 56 532,- Kč. Nevím ale jestli hraje roli to, že mám ŽL celý rok. Kolik by to pak bylo od konce toho dubna? Náklady uplatňuji procentem a jsem ve střední skupině, která měla ještě loni 50%. Někde jsem ale zaslechl, že na letošní rok by to mělo být 60%.
Je to pravda?
No a hlavně mi jde o to, kolik můžu letos celkem vyfakturovat, aby mi nevznikla povinnost platit sociální?
Moc děkuji za případné odpovědi.
Dobrý den,
Je stanoven nějaký limit na výši kapitálových vkladů do s.r.o.? Konkrétně bych rád věděl, zda může společník, který je jediným společníkem v s.r.o. libovolně navýšit vlastní kapitál např. ve prospěch účtu 413 (ostatní kapitálové fondy)?
Dobrý den.
Při kontrole FÚ DPH nám nebylo z faktury přijaté uznáno DPH.Dosud jsem měla fakturu zaúčtovanou 518+343/321. Jaké je nutné provést účetní operace - opravy ohledně DPH a také základu daně? Je třeba podat za toto období opravné DPH? A je faktura daňově uznatelný výdaj, když nebyla uznána výše DPH nebo je třeba ji zahrnout do daňově neuznatelných nákladů? Ve vyjádření FÚ nebylo toto nijak konkretizováno.
Děkuji za odpověď
Ježková
Dobrý den, ráda bych si ujasnila, jakým způsobem mám postupovat v následujícím případě. Podepsala jsem dohodu o provedení práce (100 hodin, 430 Kč/hod), za kterou mi byla vyplacena odměna, ze které nebyla odvedena daň. Od 1.1.2009 do 13.6. 2009 jsem byla na mateřské dovolené, pak jsem čerpala řádnou dovolenou od zaměstnavatele a nyní jsem na rodičovské dovolené. Jiné příjmy jsem v letošním roce neměla. Jakým způsobem mám odvést daň za dohodu o provedení práce? Děkuji za odpověď.
Dobry den, chtela bych poprosit o radu. Jsem platce DPH a poskytuji geodeticke sluzby na Slovensko. Prijemce sluzby je cesky pravnicky subjekt, platce DPH s provozovnou na Slovensku (tj.slovenske DIC). Budu vystavovat fakturu bez DPH? Je tuto skutecnost nutne uvest na fakture vc. prislusneho paragrafu danneho zakona (o ktery se jedna paragraf)? Pri jake vysi obratu mi vznikne povinnost prihlasit se na Slovensku k placeni DPH? Dekuji.