Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Poradna Finance.cz

Máte dotaz z oblasti investování, pojištění, penze, daní a účetnictví, mezd nebo financování bydlení? Využijte služeb našeho poradenského centra a obraťte se na nás!

Vyhledávání v poradně

Pro pokládání dotazů se musíte nejdříve přihlásit:

Přihlášení

  • Zahájení samostatné výdělečné činnosti

     16.02.2017 09:11  |   16.02.2017 09:49   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, pracuji na HPP a chci si otevřít na vedlejší činnost autoservis-pneuservis. Budu si muset vést účetnictví? Budu k tomu potřebovat účetního nebo daňového poradce? Děkuji Dan

  • Vydaná faktura

     14.02.2017 08:18  |   15.02.2017 17:47   odpovídal(a): Gola Petr

    Můžu dát do daňových příjmů za rok 2016 jenom zaplacenou část faktury? Nebo můžu celou fakturu přesunout do dalšího roku?

  • Stravné

     08.02.2017 09:50  |   16.02.2017 10:15   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, ráda bych se zeptala na tuzemské stravné pro podnikatelskou sféru. Pokud budu vyplácet stravné podle §163 (5 - 12 hod = 72,- Kč) a vyplatím více, např. 100,- Kč, bude rozdíl tj. 14,- Kč součástí zdanitelné mzdy zaměstnance. Pokud však vyplatím např. 80,- Kč, je rozdíl (80,- mínus 72,-) 8,- Kč pro zaměstnavatele daňovým nákladem nebo je nedaňovým? Děkuji za odpověď

  • Kontrola z finančního úřadu

     30.01.2017 15:36  |   30.01.2017 20:41   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, v listopadu roku 2014 jsme vystavili opravné daňové doklady k pohledávkám k insolvenci. v Listopadu roku 2016 přišla kontrola z FÚ s tím, že pohledávky nebyly zjištěné a proto jsme neměli nárok upravovat DPH. Vedení rozhodlo, abych udělala opravné daňové přiznání k PO roku 2014. V roce 2014 jsme účtovali Opravné daňové doklady 343/6. Nevím jak toto opravné daňové přiznání udělat. HV přeci nemůžu opravit, když ve výkazech je pořád stejný. Mám tento rozdíl dát na nějaký jiný řádek 100 až 162 přiznání? Vím že dodatečné přiznání se má vyplnit tak jak by to mělo opravdu vypadat, ale nepřijde mi správné opravovat Hv. Můžete mi prosím poradit? Moc děkuji a přeji hezký den

  • Vyřazení auta

     28.01.2017 12:53  |   02.02.2017 12:01   odpovídal(a): Gola Petr

    Jak mohu vyjmout firemní vozidlo z firmy s.r.o. ? Firemní vozidlo je přihlášeno na jméno jednoho z jednatelů firmy ( momentálně v LDN) , nemá platnou technickou kontrolu ( oprava vzhledem k počtu závad a stáří vozidla nerentabilní).. Musí se platit silniční daň , přeto , že Firma nevykazuje již žádné příjmy ? Lze pozastavit činnost s.r.o. aniž by proběhlo nějaké vyrovnání mezi společníky ?

  • Fakturace

     26.01.2017 11:11  |   28.01.2017 13:14   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den potřebovali by jsme poradit se zakládáním faktur.Využíváme u dodavatele dropsihipping dobírkou přímo k našemu zákazníkovi.Zákaznikovi vystavíme fakturu našim jménem platba dobírkou na faktuře jsme dodavatel my a odběratel zákazník.Zboží obědnám u dodavatele a on vystaví fakturu kde dodavatel je na faktuře dodavatel já jsem na faktuře jako odběratel a zákazník je na faktuřr jako konečný příjemce.zboží dodavatel předá dopravní společnosti a ta od zákazníka vybere peníze,které pošlou dodavateli a dodavatel nám vyplatí rozdíl mezi vystavenou fakturou co jsme účtovali my zákazníkovi a dodavatel nám jak tyto faktury máme k sobě přiložit jde to započíst nebo jak se to prosím řeší děkuji

  • Daňový a účetní odpis

     23.01.2017 12:46  |   23.01.2017 21:24   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den. V dubnu 2016 jsme přeúčtovávali bývalé zaměstnankyni (účetní) náklady za opravu účetnictví účetní firmou. Je to samozřejmě nedobytná pohledávka. Jakým způsobem ji můžu odepsat (a zda vůbec) Nebo jak postupovat. Předem děkuji za odpověď. M.T.

  • Neplnění daňových povinností účetní

     23.01.2017 08:13  |   23.01.2017 20:37   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, zjistil jsem, že má účetní, která za mě měla podávat daňové přiznání, poslední dva roky toto neudělala. Zjistil jsem to teprve včera a je mi jasné, že je to třeba co nejdříve řešit. Mám z toho celkem strach. Chci se zeptat, co mám dělat? Co mi hrozí a jak přesně bych měl teď postupovat? Díky

  • Náběh EET

     20.01.2017 07:43  |   23.01.2017 20:51   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jsem OSVČ a mám následující podnikání. V přírodě připravuji hry pro děti ve formě krabiček, ukrytých na určité trase. Aby bylo možné krabičky najít, je třeba si na mém webu zakoupit a stáhnout herní plán, pomocí kterého je možné krabičky najít. Při nákupu plánu umožňuji platbu kartou. Plán je také možné si za úplatu (platba v hotovosti) zapůjčit přímo na trase hry. Pomocí tohoto plánu pak děti s rodiči krabičky hledají, plní různé úkoly a na konci dojdou k pokladu ze kterého si vezmou odměnu. Z mého pohledu je toto prodej služeb nikoli prodej zboží. Mám v tomto pravdu? Jde mi o to, do jaké fáze EET spadám. Podle mého názoru prodej služeb spadá až do poslední fáze a povinnost zavést EET tedy budu mít až v roce 2018. Mám v tomto pravdu? Děkuji za odpověď.

  • Podnikatel nebo s. r. o.

     18.01.2017 10:05  |   19.01.2017 08:54   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobry den, mel bych dotaz ohledne dane a vsech odvodu. Mame maly rodinny obchod, pracuje tam 6 clenu nasi rodiny. Momentalne cinnost obchodu je napsan na otce jako OSVC a my jako rodinny prislusnici mu pomahame, na konci roku otec vzdycky poctive rozdeli vydelek. Ma otazka zni mame cca denni trzbu 17 000kč/denne, za rok cca 6 120 000kc, odecet vsech nakladu je cca 80%, takze zisk je pak cca 1 224 000kč, odecet zdravotni a socialni pojisteni + dane vyjde na cca 34%, takze uplne cisty vydelek je cca 807 840 kc/rok a kazdy clen rodinny dostane cca 134 640kc/rocne. Moje otazka zni neni pro Nas lepsi podnikat jako firmu sro, kdy rodinne prislusnici budou zamestnanci firmy? mohl byst emi uvest nejaky priklad vypoctu? dekuji moc za odpoved

  • Paušál na auto

     17.01.2017 01:04  |   19.01.2017 15:04   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jsem zaměstnancem a na vedlejší činnost jsem OSVČ. Mohu si do nákladů dávat auto které je psané na manžela ? On náklady neuplatňuje. Děkuji. Dobrý den, aby bylo možné uplatnit veškeré výdaje související s provozem auta, tedy včetně odpisů apod., tak musí být auto zařazeno do obchodního majetku. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností volí pro zjištění základu daně z samostatné výdělečné činnosti zpravidla výdajový paušál, v takovém případě jsou však ve výdajovém paušálu zahrnuty již všechny výdaje. S pozdravem Dobrý den, mám nákup a prodej, tak se mi výdajový paušál nevyplatí. Jakým způsobem bych mohla dát do nákladů alespoň paušál 4000.- nebo 5000.- měsíčně ? Děkuji

  • Podnikání v USA

     12.01.2017 13:24  |   16.01.2017 08:20   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, obracím se na Vás ohledně rady při podnikání v USA. Rád bych začal podnikat na Amazonu v USA ovšem není mi jasné pár formalit ohledně DPH. Rád bych se zeptal zda-li se musím stát identifikovanou osobou pokud využiji PPC reklamu od Amazonu a pokud využiji službu FBA (zboží bude ze skladu Amazonu odesláno přímo k zákazníkovy). Amazon mi poté zašle dvakrát týdně výdělek (mínus jejich provize a poplatky za FBA). US Amazon platí daně v USA nikoli v EU jako např. Facebook díky čemuž bych např. za reklamu musel být identifikovanou osobou. Předem děkuji za odpověď

  • Auto a výdaje

     08.01.2017 01:06  |   16.01.2017 08:40   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jsem zaměstnancem a na vedlejší činnost jsem OSVČ. Mohu si do nákladů dávat auto které je psané na manžela ? On náklady neuplatňuje. Děkuji.

  • Účetní doklady

     07.01.2017 23:06  |   10.01.2017 21:08   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda zaměstnanci lze proplatit doklad vystavený a zaplacený koncem minulého roku? A dále zda z účtenky-daňového dokladu do 10.000 Kč lze zaměstnanci proplatit pouze některé položky (doklad obsahuje i položky, které jsou pro soukromé účely zaměstnance - př. v papírnictví, kde nakupoval papíry pro firmu si koupil i modelínu pro vnuka a vše je na jedné účtence, nebo platba na benzínce, kdy je společně s PHM na účtence i nápoj - lze proplatit pouze papíry, resp. PHM?)děkuji moc za pomoc a za to, že poradnu provozujete!

  • Staré zásoby

     04.01.2017 10:21  |   05.01.2017 08:51   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý dne, v podnikání mám zásoby za cca stotisíc, které jsou neprodejné z důvodu záruční doby.Je nějaká možnost, jak se jich zbavit, abych nemusela doplatit DPH? Zásoby jsou staré cca deset let-jedná se o obuv. Děkuji

  • Rozpis fakturace

     29.12.2016 16:16  |   01.01.2017 16:46   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou, Jsme s.r.o., plátci DPH. Hlavní činnost - dopravní značení. Zákazník si u nás objednal montáž dopravního značení včetně dovozu dopravních značek na určení místo. Montáž značek a vodorovného značení by se měla uvádět přenesená daň.Jak máme vyfakturovat práci a dopravu u které se uvádí daň 21%.Může to být vystaveno na jedné faktuře nebo dopravu musím vyfakturovat zvlášť na nové faktuře? děkuji

  • Pronájem nemovitosti

     27.12.2016 14:14  |   01.01.2017 17:06   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den. Pronajímám byt na §7, který mám v obchodním majetku, odpisuji i technické zhodnocení a leasing. Zároveň jsem na MD a ráda bych se odstěhovala na venkov k matce. Můžete mně prosím poradit, zda můžu toto své podnikání komplexně i se všemi odpisy a leasingem převést na manžela (pokračoval by v nich), s tím, že by si zařídil na tuto činnost ŽL? Byt je v SJM. Nebo mám ještě možnost ukončit podnikání a byt pronajímat podle §9 dlouhodobě, můžu v tomto případě rovněž pokračovat ve stávajících odpisech a splátkách ve výdajích (byt byt vyřadila z obochodního majetku)? Prosím o rozebrání obou variant a předem děkuji.

  • Účtování daně z příjmu

     26.12.2016 20:52  |   28.12.2016 08:41   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den,jsem účetní v malé obci,letos tuto práci dělám 1 rok a mám zaúčtovat odhadem daň z příjmů,ale vůbec nevím jak se to počítá.Mohl by jste mi prosím poradit jak nato?Děkuji Alena

  • Účtování nákladů

     23.12.2016 22:21  |   01.01.2017 16:54   odpovídal(a): Gola Petr

    Vážení, prosím o radu. Firma s.r.o. plátce DPH nakoupila od občana starý vysokozdvižný vozík ve výši 15.000,- Kč /naúčtováno na účet 501 Dr.H.M./. Vozík dala do servisu a ten provedl opravy a revize ve výši 29.000,- Kč bez DPH. Můj dotaz zní, zda mohu 29.000,- Kč naúčtovat na úč.511 nebo celkovou cenu 15.000,-/nákup/+29.000,-/servis/musím sečíst a účtovat na úč.022 ? Děkuji za odpověď. K.D.

  • Paušál na auto

     21.12.2016 10:34  |   21.12.2016 11:41   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, pokud majitel firmy (s.r.o.) používá k podnikání osobní automobil, který není zahrnut do majetku firmy, jaké výdaje na auto je možné použít kromě skutečných nákladů? Lze použít paušál 4.000,-/měsíčně nebo by pro použití tohoto paušálu bylo nutné mít automobil v obchodním majetku? Děkuji za odpověď.

  • Správné zaúčtování

     07.12.2016 09:56  |   09.12.2016 10:08   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, Je správné následující účtování? Schválená krajská dotace prosinec 2016: 348/691 - 120.000 Kč Příjem peněz na účet prosinec 2016: 221/348 - 108.000 Kč zbytek v lednu 2017 po předložení nákladů, ID k 31.12.2016: 385/348 - 12.000 Kč Moc děkuji

  • Účetní a daňové odpisy

     05.12.2016 13:07  |   09.12.2016 10:31   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, v 11/2016 zakoupen a zařazen do majetku (do provozu) přívěs pro zemědělství za cca 88.600,-Kč. Odpisová skupina 1 - 3 roky. Účetní odpisy od 12/2016. Jaké budou daňové odpisy za rok 2016? V plné výši (tj. 20%) nebo je musím pokrátit, když zakoupeno až v listopadu? Jak? Děkuji předem za reakci. K.D.

  • Nákup společnosti s ručením omezeným

     03.12.2016 12:36  |   04.12.2016 09:51   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobry den, Zajimalo by me zda pri koupi firmy s.r.o. mohu kupni cenu uhradit s firemnich penez nabyte spolecnosti (pokud bych mel stanovenou splatnost)? Pripadne kdyby puvodni majitel prevedl obchodni podil z "odsupnym" odpovidajici kupni cene. Je v nekterem z techto pripadu mozne ceprat firemni penize? Pripadne jaka varianta je ucetne jednodusi? Dekuji za odpoved.

  • Prodej s. r. o. a daň z příjmu

     02.12.2016 20:05  |   04.12.2016 10:02   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, dne 19.10.2010 založil manžel s.r.o., kde byl jednatel a měl 60% podíl, syn byl společník s podílem 40%. Dne 4.8.2015 manžel zemřel. Dne 3.11.2015 v usnesení o dědictví syn získal manželův podíl ve společnosti,byl tedy jediný vlastník a společnost k 1.1.2016 prodal jako celek. Chtěla bych vědět, jestli bude platit daň z příjmu za prodej. Peníze za prodej obdržel v lednu 2016. Děkuji

  • Mezinárodní přefakturace

     30.11.2016 15:43  |   01.12.2016 08:30   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, tuzemská firma má vystavit fakturu na slovenského zákazníka za přefakturaci nákladů (letenka-Airmarine, ubytování v Anglii) za lékaře, který se s jejími zaměstnanci účestnil školení v zahraníčí (UK). Jak to prosím bude s DPH na této vystavené přefakturaci, bude sazba 0% nebo jinak? Moc děkuji za odpověď,

  • Výdaje OSVČ před zahájením činnosti

     30.11.2016 14:12  |   01.12.2016 08:49   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, mám živnostenské oprávnění které nemám "aktivní" (není nahlášené na finančním úřadě atd.) Nahlásit ho hodlám až od nového roku, abych nemusel podávat daňové přiznání za rok 2016. Teď v prosinci bych chtěl koupit e-shop a rád bych se zeptal jestli se výdaje spojené s koupi eshopu mohou zahrnout do celkových výdajů do daňového přiznání za rok 2017. Ve zkratce řečeno, koupím e-shop v roce 2016 bez aktivní živnosti a v roce 2017 si výdaje za koupi vyúčtuji v daňovém přiznání. Je to vůbec možné? Děkuji za informace

  • Daňová evidence

     29.11.2016 14:49  |   30.11.2016 08:57   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat „odtočené pivo“ (tzn. při narážení sudu je třeba odtočit pivo). Jsme neplátci DPH, vedeme daňovou evidenci. Děkuji a přeji hezký den

  • Ukončení činnosti

     29.11.2016 11:51  |   30.11.2016 09:06   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den. Podnikám na ŽL, vedu daňovou evidenci ale, jsem povinným plátcem DPH. Předmětem podnikání je obchodní činnost. V současné době již o nakoupené zboží není zájem a tak přemýšlím o ukončení činnosti. Na skladě však mám zboží, které bylo v pořizovací ceně již zahrnuto do výdajů a do odpočtu DPH v průběhu předešlých 5ti let. Skladové zásoby jsou v poř. ceně ve výši asi 3 milionů. Jak se zásoby řeší v případě, kdy toto zboží je neprodejné nebo hluboko pod pořizovací cenou... a chci s činností skončit. Jak v tomto případě postupovat, co mne čeká ? Děkuji

  • Srážky ze mzdy

     28.11.2016 11:26  |   29.11.2016 12:13   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, mám dotaz, můj zaměstnavatel má na účtě ještě jednu deponovanou částku z exekuce VZP 16 Ex 244/08 č. 5640700240 z roku 2013, měnil se zde exekutor. Nejdříve to měl na starosti Exekutorský úřad Plzeň-jih Judr.Jiří Doležal a pak to převzal exekutor Homola. Podle čísla jsem zjistila, že se přihlásili do insolvence. A můj dotaz zní jestli deponovaná částka u zaměstnavatele náleží mě nebo spadá do insolvence. Děkuji předem za odpověď.

  • Cestovní náhrady

     28.11.2016 08:24  |   30.11.2016 09:13   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat- Zaměstnanec jel na služební cestu autem jiného zaměstnance (jeho syna), jelikož všechny firemní vozy byli pryč. Jakým způsobem udělám vyúčtování cestovného? Jako když jel svým soukr. autem a náhradu za auto pak pošlu zaměstnanci, který je vlastníkem auta a tomu druhému jen stravné? Nebo jak na to? Předem děkuji za odpověď.

  • Daňové doklady

     25.11.2016 18:33  |   29.11.2016 12:26   odpovídal(a): Gola Petr

    Prosím o vysvětlení, co vše musí být na příjmovém dokladu. Jak to, že v obchodech není nutné na příjmovém dokladu vypisovat adresu klienta? Jedná se pouze o paragon, tedy zjednodušený daňový doklad ? Mohu takto vystavovat paragony na příjem platby i jako s.r.o.?Děkuji za odpověď

  • Změna pronajímatele

     16.11.2016 11:00  |   16.11.2016 11:41   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, můj dotaz se týká nájemní smlouvy a problematiky DPH. Rád bych se zeptal na situaci, kdy z důvodu prodeje nemovitosti dojde k převodu stávající nájemní smlouvy na straně pronajímatele z plátce DPH na neplátce. Nájemce zůstává stejný a je plátcem DPH. (Dle nájemní smlouvy činilo nájemné např. 100 Kč + 21 Kč DPH.) Může nový pronajímatel požadovat po nájemci 121 Kč (tj. částku vč. DPH, i když není jejím plátcem), nebo by měl v tomto případě žádat 100 Kč? (V případě požadavku vyšší částky by se zde nájemci neúměrně zvýšily náklady, jelikož by nemohl žádat o vrácení DPH.) Děkuji za odpověď.

  • Účtování mezd

     16.11.2016 09:08  |   16.11.2016 11:52   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den. Na jaký účet se dávají odměny (mzda za výkon funkce) jednatelům - členům statutárního orgánu? 366. jako společníkům, nebo 331. ?? Předem děkuji

  • Stravenky a daňová uznatelnost

     14.11.2016 07:03  |   16.11.2016 12:02   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, zaměstnavatel dává stravenky v hodnotě 75 Kč, ale zaměstnanci si musí 50 Kč uhradit sami. Je to tak v pořádku, když v dnešním rozhovoru o benefitech v televizi, bylo řečeno, že zaměstnavatel kvůli zvýhodnění zaplatí přibližně jen 2/3? Neznamená to náhodou, že v podstatě nezaplatí nic i když zaměstnanci dá vlastně 25 Kč?

  • Samostatná výdělečná činnost

     13.11.2016 16:58  |   14.11.2016 11:47   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, vyřídila jsem si ŽL na správa a udržba nemovitostí a domácností, zatím však jedinou mou zakázkou (prací) je úklid hotelových pokojů a údržba hotelových prostor v jednom hotelu,tuhle práci pro hotel vykonávám asi 5 měsíců.Chci se zeptat jestli dál mohu vykonávat práci pro tuhle jednu firmu? není to švarcsystém?Finančně i časově mi tahle práce pro tuhle firmu vyhovuje a zatím neuvažuji, že bych hledala něco jiného nebo přibírala další zakázky.Práci vykonávam podle potřeby né každý den ani pravidelně časově, jak příjdu tak odejdu jak mám hotové.Používám vlastní pracovní prostředky někdy i auto.Fakturu pak vystavuji jednou za měsíc na celkovou částku jako "fakturuji vám za provedené práce za měsíc...". díky za info

  • Benefity pro zaměstnance

     11.11.2016 14:10  |   13.11.2016 09:24   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, existují nějaké tipy benefitů, aby měl zaměstnavatel možnost si je odečíst z daňí? Jedná se o benefity pro zaměstnance tipu poukazů na zábavu atd. Děkuji

  • Mzda při přidělení zaměstnance

     10.11.2016 07:15  |   10.11.2016 13:15   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, chci se zeptat, když by si firma na dobu počas dlouhodobé prac.neschopnosti zaměstanace -řidiče kamionu, domluvila u jiné firmy zapůjčení řidiče jak to řešit. Ne dohododou, protože zaměstanec by si v mateřské firmě musel čerpat dovolenou. Můžeme přefakturovat jen službu - práce. Nebo přefakturovat mzdu včetně odvodů firmy - sociální, zdravotní firmy + dph. Musí být smlouva o zapůjční zaměstnance? Nebo to lze řešit jinak?Děkuji.

  • Opomenutí na faktuře

     08.11.2016 09:26  |   09.11.2016 15:12   odpovídal(a): Gola Petr

    dobrý den, zjistila jsem, že jsem opomenula na faktuře do SR (plátci DPH) uvést větu "přenesená daňová povinnost" i výši DPH. podávala jsem samozřejmě i souhrnné hlášení, bylo to začátkem roku. jedná se o vážné pochybení? předpokládám, že odběratel odvod DPH uskutečnil, pokud ne, bylo by se to snad projevilo ve vzájemném propojení fin.úřadů na Slovensku a zde (právě souhrnné hlášení). děkuji

  • Zaměstnanecký benefit a daňová uznatelnost

     03.11.2016 16:51  |   10.11.2016 13:30   odpovídal(a): Gola Petr

    Danova uznatelnost zamestnaneckeho benefitu - flexi pass Dobry den, chci se zeptat, pokud bychom ve firme chteli poskytovat zamestnanecky benefit ve forme flexi passu, jaky to bude mit dopad na zamestnance a zamestnavatele z danoveho hlediska. dekuji za odpoved

  • Den uskutečnění zdanitelného plnění

     02.11.2016 23:30  |   07.11.2016 12:13   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobry den,prosím o informaci,jaká použít datum účtování.Faktura vystavená 31.10,DUZP 31.10,ale přijali jsme materiál 2.11.Jestli dat ještě datum účtování do října nebo už do listopadu,děkuji

  • Manželé a obchodní vztahy

     01.11.2016 12:38  |   03.11.2016 08:15   odpovídal(a): Gola Petr

    Mam cestovni agenturu, kde nejsem platcem DPH a manzel ma pension, kde je platvem DPH. od roku 1992 mame notarsky zuzene spolecne jmeni manzelu s tim, ze si muzeme fakturovat.Moje cestovni agentura spolupracuje s cestovnimi kancelaremi a subjekty (u nas i na Slovensku), kterym vystavuje faktury bez DPH a pak ubytovava hosty v pensionu manzela, kteremu plati jen urcitou castku z teto sumy (z teto castky on odvadi DPH) a zbytek si nechava jako svou provizi.Manzelovi tak vznika narok na odpocet. Takto to delame mnoho let, nyni (p zavedeni kontrolniho hlaseni) byl manzel z FÚ upozornen, ze ma vysoky preplatek, aby dolozil faktury. Muj dotaz tedy zni: Nedelame nic nezakoneho, vsechny platby mame priznane, ja danim vsechny prijmy, na platby memu menzelovi vystavuji faktury nebo hotovostni danove doklady, z kterych on odvadi DPH. Je nekde urceno, v jake procentualni vysi muze byt maximalni vyse provize (ponechavam si ji ve vysi 50 - 80%, protoze manzel podnika v mem dome). Mohu tato fakta napsat na FÚ a dolozit fakturami, aniz bych mela nejaky problem? Diky za info.

  • Regály v účetnictví

     01.11.2016 09:18  |   03.11.2016 08:46   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den nejsem si jistá, na základě reklamní smlouvy jsme museli zakoupit do prodejny nové regály, hodnota regálu je 218 tisíc bez DPH, ovšem firma nám 50% vrátí jako za poskytnutí reklamy, kolik stojí jednotlivé kusy není vyčísleno, můžu dát regály rovnou do nákladů nebo to zařadit jako majetek a odpisovat ?

  • Insolvence a srážky ze mzdy

     27.10.2016 14:45  |   28.10.2016 11:24   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, bohužel jsem se ocitla s manželem v insolvenci. Jsou nám prováděny přednostní srážky ze mzdy. Nevím jak by to bylo, kdybychom si chtěli přivydělat na dohodu o provedení práce. Jednalo by se o částky do 6000,- Kč měsíčně. Jaká část by se nám srazila? Děkuji za zprávu

  • OSVČ a parkovné

     26.10.2016 11:30  |   28.10.2016 12:38   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, můj dotaz se týká parkovného. Příklad z praxe. Advokátka jede svým osobním autem (není součástí firmy) za klientem, který si její právní službu nakonec nevezme. Advokátka při cestě za klientem využila parkování. Může si nárokovat peníze za parkovací lístek a může si lístek dát do účetnictví jako daňově uznatelný či neuznatelný náklad? Knihu jízd nevede. Má svou advokátní kancelář. Předem mockrát děkuji za odpověď.

  • Výdajový paušál

     26.10.2016 09:48  |   28.10.2016 11:18   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, podnajímám družstevní byt. V daňovém přiznání budu uvádět výši podnájmu jako příjmem dle § 9 zákona o dani z příjmu. Ráda bych uplatnila výdaje 30% výdajovým paušálem. Pokud se použije výdajový paušál, je potřeba ho dokladovat? Nebo stačí pouze vyplnit příslušnou kolonku v daňovém přiznání a již nic dalšího není potřeba k přiznání dokládat? Naopak, pokud by bylo potřeba výdajový paušál dokladovat, lze výdaje doložit fakturou/dokladmi o zaplacení např. podlahy, osvetlení, nákupem kuchynské linky na kterých je jako adresa doruceni uvedena adresa bytu? A stačí mi pak dokladovat pouze do výšky výdajového paušálu tj. 30 % z příjmu z podnájmu? Děkuji

  • Účetnictví škol

     24.10.2016 11:04  |   28.10.2016 11:45   odpovídal(a): Gola Petr

    Vážení přátelé, prosím o zodpovězení zdánlivě jednoduchého problému. V naší škole pořádáme koncerty v kulturním domě. Za pronájem sálu zaplatíme. Vybíráme vstupné a zde se ptám, kam vstupné ve škole naúčtovat v rámci účetnictví školy? Domnívám se na jedné straně máme náklady (tedy pronájem) a na druhé straně máme výnosy (tržba ze vstupného). Umíte poradit? S pozdravem a poděkováním

  • Účetnictví školských příspěvkových

     24.10.2016 11:04  |   28.10.2016 11:47   odpovídal(a):

    Vážení přátelé, prosím o zodpovězení zdánlivě jednoduchého problému. V naší škole pořádáme koncerty v kulturním domě. Za pronájem sálu zaplatíme. Vybíráme vstupné a zde se ptám, kam vstupné ve škole naúčtovat v rámci účetnictví školy? Domnívám se na jedné straně máme náklady (tedy pronájem) a na druhé straně máme výnosy (tržba ze vstupného). Umíte poradit? S pozdravem a poděkováním

  • Zanesení dat do účetnictví

     14.10.2016 09:03  |   19.10.2016 15:37   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, Potřebuji poradit, k podnikání jsem přistavěl dílnu k rodinnému domu. Teď potřebuji k dílně, zámkovou dlažbu cca 130 m2. Problém je v tom, že po části zámkové dlažbě budu zároveň jezdit i autem do garáže. Doposud tam pro vjezd do garáže ,cca 30 m2, byla pouze zatravňovací dlažba, ta pro auto stačila. lze zamkovou dlažbu zanést do podnikání - DPH a účetnictví? Děkuji

  • Daňová evidence

     11.10.2016 07:45  |   11.10.2016 08:55   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobry den, vedu ucetni evidenci. Nyni jsem koupila stroj. Zaplatila jsem 10% akontaci a DPH, na zbytek jsem si vzala úvěr. Jsem platce DPH. Nyni nevim , jak to zauctovat. Kdyz mam fakturu na celou castku, tak ji zauctuji jako bych ji zaplatila normálně? Kdyz dam cele DPH, tak musim mit i cely zaklad??? A castku bez DPH dam do kolonky Nakup DHM a DNM? Uver zauctuji jako bych ho dostala v hotovosti do prijmu?Predem dekuji za názor

  • Daň z příjmu a darování

     10.10.2016 11:15  |   13.10.2016 20:49   odpovídal(a): Gola Petr

    kdyz s.r.o. jehož jsem majitelem, převedu toto s.r.o. na mého syna darem, jaké platby z hlediska dani vzniknou mne a jaké synovi?

  • Odměna jednatele

     07.10.2016 07:43  |   11.10.2016 09:05   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jak je to prosím s vyplácením zisku jednatele ze společnosti? Jsem jediný jednatel, vím že podíl na zisku si mohu vyplácet. Ale účetní mi řekla, že si ho mohu vyplatit až na konci účetní období. Ale moje firma začla "podnikat" tento rok. Jak si tedy vyplatit každý měsíc podíl na zisku? DPP nebo DPČ nechci. Lze si z účtu vzít např. 20tis každý měsíc, uvést do poznámky "jednatel" a na konci účtovacího období nějak zaevidovat? Děkuji

  • Doklad pro příležitostný prodej

     06.10.2016 10:34  |   06.10.2016 12:58   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak má správně vypadat doklad na příležitostnou práci (prodej), výroba koláčů, v celkové částce 3 000 Kč. Koláče jsem připravovala pro jednu organizaci, a je po mně požadován akceptovatelný doklad pro jejich účetnictví (napsala jsem na obyčejný papír jen "výroba koláčů za 3 000 Kč, datum, jméno, adresu a podpis" a toto mi bylo vráceno (prý nemá znaky účetního dokladu). Předem děkuji za radu.

  • Cestovní náhrady

     04.10.2016 13:05  |   06.10.2016 13:28   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, mohu počítat ve vyúčtování cestovních náhrad soukromým vozidlem s opotřebením vozidla i v případě, že vozidlo není psané na mé jméno? Děkuji předem za odpověď

  • Zhodnocení nebo oprava

     29.08.2016 12:16  |   01.09.2016 10:34   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, v lednu 2016 byl zakoupen byt za účelem pronájmu. Do tohoto byla zakoupena úplně nová kuchyňská linka a vestavěné spotřebiče v ceně 80 000 Kč. Stará linka cca 30 let vč. starých spotřebičů byla vyhozena. Je tato KL technické zhodnocení (přičtu k hodnotě bytu) nebo je to oprava? Děkuji moc za radu.

  • Postup účtování

     22.08.2016 07:23  |   28.08.2016 12:12   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, zpracovávám účetnictví společenství vlastníků a chtěla bych se zeptat, zda lze započítat přeplatek na "nájmu" od vlastníka a úroky (poplatky) z prodlení. Občas se stane, že vlastník zašle na účet SV vyšší částku, než by měl měsíčně zaplatit a vznikne mu přeplatek. Pokud mu je vyčíslen úrok (poplatek) z prodlení za pozdní úhradu (např. z minulých měsíců) a vlastník dosud tento úrok (poplatek) neuhradil, můžu provést zápočet předepsaného úroku (poplatku) a přeplatku na "nájemném" nebo přeplatku z ročního vyúčtování? Jakým paragrafem se tento případ u SV řídí? Předem velice děkuji za radu.

  • Nárok na zahraniční stravné

     18.08.2016 13:37  |   23.08.2016 10:42   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, prosím Vás o pomoc s výpočtem stravného pro zaměstnance. Zaměstnanec byl na služební cestě v Polsku, během dne musel zajet na instalaci do Čech. Pracovní cesta v česku trvala 7 hodin a 17 hodin strávil v Polsku. Na jakou výši stravného má nárok, pokud mu strava nebyla poskytnuta? Děkuji za odpověď.

  • Dítě a srážky ze mzdy

     17.08.2016 16:29  |   18.08.2016 14:59   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobry den, chtela bych se zeptat.nedavno sem se rozvedla a insolvencni spravkyne po nas chce kdo z nas bude dítě zohledňovat při provádění srážek ze mzdy.jenze se s byvalym mazelem zrejme nedohodnem(mame totiz stridavou peci).chci se zeptat kdo ma jaky narok.vim, ze odpocet na danich muzeme mit kazdy pul roku.tak zda to jde i u tohoto.dekuji

  • Daňové dopady účtování obchodní operace

     11.08.2016 07:58  |   31.08.2016 09:33   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, v 06/2012 jsme uzavřeli smlouvu o nájmu a poskytování služeb. Jednalo se o nájem kopírovacího stroje s tím, že po uplynutí celé doby trvání smlouvy má zákazník přednostní právo k odkupu zařízení za 1 000,- Kč bez DPH. Doba trvání smlouvy byla sjednána na 48 měsíců, platby měsíčně, cca 2 000,- Kč bez DPH, z toho platba za zařízení 1 700,-, za stránkový paušál 300,- Kč.V 06/2016 byla uhrazena poslední splátka, v 07/2016 bylo zařízení odkoupeno. Splátky byly účtovány po celou dobu na účet 518 jako daňově uznatelné. Dodavatel toto zařízení zakoupil jako nové v 06/2012 ve výši cca 64 000,- Kč bez DPH. Znamená to, že veškeré uhrazené splátky za předchozí roky jsou nedaňové, musím je v přiznání za rok 2016 dodanit a vstupují do PC majetku? A tato PC bude činit tedy cca 48 * 2 000 + 1 000,- Kč? Započítává se do PC i částka za stránkový paušál? Jak zaúčtovat FA za odkup stroje ve výši 1 000,- Kč? Děkuji.

  • Výzva finančního úřadu

     11.08.2016 07:37  |   15.08.2016 08:41   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jak se má správně postupovat v případě obdrženého opravného daňového dokladu, pokud je např. na něm uvedeno DUZP 29.06., datum vystavení 02.07. a datum doručení 05.07.? Ze školení (ale také ze zákona a dalších komentářů k němu, taktéž i z otázek a odpovědí zveřejněných na netu) jsem získala pocit, že pokud obdržím opravný DD, snížím svůj nárok na odpočet dnem, "kdy jsem se o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu DPH, dověděla", tzn. když ODD obdržím až v 07/2016, ale DUZP je už 06/2016, pro jistotu uvedu tento doklad do DPH za 06/2016 s DUZP uvedeným na ODD. Držím se zásady "když odvedu dříve, je to lepší než později". Ostatně klidně bych dle dalších výkladů čistě teoreticky mohla tento doklad dát do DPH i v 05/2016, pokud už v této době jsem s dodavatelem řešila např. reklamaci dodaného zboží, na které mi v 06/2016 vystavil ODD. Nebo ne? Jenže: náš dodavatel SW přišel s tím, že na základě výzvy FÚ ve Vsetíně (související s KH a kontrolou nějaké firmy) se datum zdanitelného plnění u opravného DD přijatého musí rovnat datu přijetí, což výše uvedené tvrzení celé neguje. Takže: pokud vím již v červnu, že dostanu ODD, ale ODD mi přijde až v červenci, pak datum povinnosti přiznat daň, DUZP a i datum, kdy si snížím nárok na odpočet, bude až v červenci. Je to tak správně?? Co se vlastně rozumí pojmem "zdaňovací období, kdy se plátce o daných okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu "dověděl"? Kdy jsem se vlastně o dané okolnosti dověděla? A když vydávám opravný daňový doklad, je pro mě rozhodující datum pro uvedení jako DPPD do KH datum, které mi uvede odběratel na ODD (když jej potvrzuje) anebo den, kdy mi ODD přišel potvrzený zpět?

  • Podnikání v Německu

     10.08.2016 20:41  |   17.08.2016 07:28   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobry den, uvazuji o prodeji produktu na Amazone v Nemecku pres fullfillment. Znamena to ze zbozi zaslu do skladu v Nemecku odkud bude odesilane koncovym zakaznikum. Chtel jsem se zeptat jake povinnosti jsou s tim spojene. Registrace k DPH v cr, nemecku? existuje treba hranice obratu kdy se treba registrovat? Podnikam na zivnost, neplatce DPH. Mockrat dekuji S pozdravem Martin

  • Výdaje na auto

     27.07.2016 08:02  |   29.07.2016 07:41   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jsem OSVČ, plátce DPH a plánuji koupit do firmy nový vůz,který bych ale chtěl současně legálně používat pro soukromé účely. Jak se dříve říkalo, že se mají náklady procentuelně dělit atd, to se mi zdá v praxi nerealizovatelné, je prosím nějaká jiná varianta ? Jeden známý říkal, že snad lze odepsat celé DPH z ceny vozu, ale neuplatňuje DPH z PHM a dál už neví. Děkuji za radu.

  • Fakturace fyzické osobě

     26.07.2016 08:53  |   29.07.2016 07:11   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jsem OSVČ - Neplátce DPH. Živnost mám jako vedlejší při zaměstnání. Dělám webové stránky a grafiku, hostingové a poradenské služby. Chci se zeptat, jestli mohu fakturovat pouze firmě/OSVČ, nebo je možné vystavit fakturu/doklad za provedené práce/za službu také fyzické osobě? Pokud ano, prostě tam jen neuvedu DPH? Děkuji za odpověď,

  • Více daňových základů na faktuře

     13.07.2016 09:12  |   17.07.2016 14:22   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, 30.06. jsme dostali FA s datem vystavení 28.06.2016, DUZP 31.05.2016.Část FA je s DPH (odběr energií, úklid, odvoz odpadů - 22 554,- Kč), část (stavební úpravy - 5 000,- Kč) je v režimu PDP.Lze takto vystavit FA? Různá zdanitelná plnění s různými sazbami DPH na jedné FA? Lze ji rozdělit s tím,že část FA s DPH bude až v červnovém DPH (dle data doručení) a část musíme "dodanit" dodatečně v květnovém DPH a KH? Nebo musí být vydány 2 FA? Nebo má být vše fakturováno buď s DPH či vše bez DPH? Děkuji.

  • Daňově uznatelný náklad

     07.07.2016 09:02  |   17.07.2016 14:15   odpovídal(a): Gola Petr

    Daňově uznatelný náklad - pitný režim. Dobrý den, prosím o názor jak postupovat při účtování nákladu - A) pitná voda (neochucená) pro zaměstnance, B) pitná voda (neochucená) pro klienty ? Jsou daňově uznatelné ? Děkuji

  • Podnikání a daně

     01.07.2016 16:57  |   03.07.2016 17:31   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobry den, chtel bych se prosim zeptat. Rad bych zacal podnikat a chci si zalozit s.r.o. Pokud bych napr. rok nic nevydelaval. Jake jsou dane? Kolik musim odvadet statu? Existuji nejake postihy?

  • Účtování ve spolku

     01.07.2016 09:32  |   05.07.2016 13:05   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, můžete poradit jak správně zaúčtovat nákup a pokládku (včetně lišt a lepidla) nového koberce. Dříve tam byly parkety. Jsme zapsaný spolek a jsme v pronájmu. Děkuji Viky

  • Zdanění dohody o pracovní činnosti

     29.06.2016 19:23  |   01.07.2016 07:13   odpovídal(a): Gola Petr

    Jako SVJ máme pro uklízečky DPČ do 2000kč měsičně. Někteří chtějí uplatnit slevu na dani. Je možnost, aby podepsali prohlášení o tom že podají daňové přiznání sami a dostávali částku nezdaněnou? Případně co musí udělat zaměstnanci a co SVJ pokud chtějí uplatnit slevu na dani?

  • Obchodní vztahy

     18.06.2016 08:04  |   22.06.2016 10:31   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, firmě někdo tzv. zapůjčí na nějakou propagační akci název svojí firmy(chráněné ochrannou známkou) a za tuto službu fakturuje více než 60.000,--Kč, je třeba odepisovat jako nehmotný majetek, nebo lze zaúčtovat jednorázově jako službu? Moc děkuji za Vaši odpověď...

  • Práce na rodičovské dovolené

     18.06.2016 07:25  |   22.06.2016 10:18   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobry den. 10.9.2016 nastupuji na materskou dovolenou. Zhruba do konce brezna 2017 po te prechazim na rodicovskou dovolenou a budu mit dohodu na dva dny v tydnu chodit do prace. Dite bude hlidat babicka.Skolka mi ve dvou letech dite do skolky vezme. Je dobre si dat pouze dvouletou variantu rodicovske dovole ne a nastoupit plne po dvou letech do prace a nebo si mam nechat triletou variantu s tim ze ve dvou letech mi ho vezmou do skolky a jit plne pracovat jde to nebo bych musela vratit rodicovsky prispevek? Co mi doporucite jako nejlepsi variantu? Dekuji za odpoved.

  • Limit práce na dohodu o provedení práce

     16.06.2016 10:46  |   16.06.2016 10:55   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat u sveho zaměstnavatele mam jiz odpracovano 300h na dohodu o provedeni prace... Jdee to ještě nejak změnit? napriklad napsat mene hodin?

  • Vyplácení odměn

     15.06.2016 10:42  |   15.06.2016 20:47   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, zakládám vzdělávací centrum, kde bude zavedeno měsíční členství. Chci lidem nabídnout systém odměn, kde když přivedou nového člověka, obdrží od nás finanční bonus. Jak tento systém uplatnit tak, aby bylo vše z právního hlediska v pořádku? Tedy jak ho vyplácet? Děkuji

  • Přerušení či zrušení živnosti

     13.06.2016 15:02  |   17.06.2016 08:53   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, manžel-důchodce chce k 1.8.16 přerušit živnost. Firmu převádí na nového majitele a s tím souvisí prodej zásob. Jedná se mi o to, aby se suma za zásoby /cca 500tis.bez DPH/ nepromítla v ročním přehledu OSSZ a ZP. Je mi jasné, že zásoby musím zdanit a odevzdat DPH-mohu toto udělat až po přerušení živnosti nebo musím, než dojde k přerušení? Můžeme vystavit daňový doklad, když už bude činnost přerušena? Děkuji za odpověď.

  • Daňové povinnosti

     10.06.2016 22:02  |   17.06.2016 08:58   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den chtěla bych se zeptat na správný postup při účtování nákupu ojetého automobilu z EU. Jde o živnost "opravy silničních vozidel". Firma nakupuje ojeté nákladní automobily z DE nebo PL. V ČR je opraví a prodává dále v ČR. Z hlediska DPH stačí v daňovém přiznání nákup zdanit a zároveň nárokovat odpočet daně, jako u klasického pořízení zboží? Nenašla jsem totiž na faktuře, zda byl použit zvláštní režim. A dále z hlediska zavedení do daňové evidence - automobil bude zařazen do zboží a ne do majetku? Děkuji za odpověĎ

  • Účtování DPH

     06.06.2016 16:07  |   09.06.2016 19:42   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když mám daň na výstupu: 1) Společnost dodala do Maďarska zboží s montáží občanovi - panu Kramárovi za cenu 117 350,- 2) Dále dodala zboží s montáží do Belgie společnosti BE, která je registrovaná k dani, za 249 333,- 3) Společnost poskytla rehabilitaci panu Bagajovi, který žije na Slovensku a není osobou registrovanou k dani, v provozovně ČR- cena 500,- mám pravdu, když říkám, že 1) a 2) bude osvobozeno a první případ spočítám jako 500x0,1736?

  • Příspěvek na stravenky

     01.06.2016 10:55  |   07.06.2016 12:52   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, můj dotaz se týká stravenek. Měla jsem nárok na 9ks stravenek v hodnotě 80,-Kč, tj. v celkové hodnotě 720,-Kč. Srážka ze mzdy měla činit 324,-Kč (45%), avšak zaměstnavatel mi srazil 340,-Kč s odůvodněním, že hodnota stravenky není 80,-Kč, ale 83,84Kč, což je včetně provize. Proto 83,84x9x0,45=339,55 zaokr. 340,-Kč. Vzhledem k tomu, že jsem se s tímto dosud nesetkala a i na internetu je provize účtována samostatně, mám dotaz, zda zaměstnavatel postupoval správně. Předem velice děkuji za odpověď JP

  • Posouzení opravy nebo technického zhodnocení

     18.05.2016 10:37  |   21.05.2016 20:35   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, prosím o posouzení, zda je daná činnost opravou nebo technickým zhodnocením majetku. Stavební úpravy a modernizace WC zahrnující bourací, stavební, montážní práce: Současná místnost WC bude dispozičně jinak uspořádána - dojde k zavedení/přepažení místnosti příčkou. Dojde ke snižení prostoru místnosti z důvodu snížení stropu. Nově bude místnost vybavena lokálním odsáváním, které původně nebylo. Nově dojde k vybavení místnosti obkladem/dlaždicemi, který drive nebyly. Součástí modernizace místnosti bude dovybavení zdravotechnikou - původní stojací záchody budou nahrazeny záchody závěsnými s eko-nádržkou, původní umyvadlové baterie budou nahrazeny bezdotykovými bateriemi se směšovacím ventilem. Důvodem náhrady zdravotechniky není odstranění nežádoucího stavu (protékání, rozbití, nefunkčnost), ale výměna z důvodu modernizace, úspornosti, hospodárnosti. Děkuji mnohokrát za posouzení. S pozdravem

  • Povinnost vedení účetnictví

     12.05.2016 23:35  |   16.05.2016 08:43   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, Jsem OSVČ a plátce dph podnikám v oboru trhulář. Výdaje účtuji 80%. V roce 2012 jsem založil WEB pod určitou značkou kterou jsem si zaregistroval ke svému jménu něco jako např.Jan Novák-DESIGN4YOU. Jelikož nejsem s.r.o. bylo mi řečeno že nemůžu zaregistrovat pouze značku a že na začátku názvu "firmy" musí být mé jméno a pak -a název značky. Někde jsem se dočetl,že pokud jsem veden v obchodním rejstříku ,tak musím vždy vést podvojné účetnictví. Na to mně nikdo neupozornil a chtěl bych se zeptat zda je to pravda a případně od kdy platí tato povinnost a zda jsou nějaké vyjímky? Učetní mne ujistila že povinnost vést podvojné učetnictví ze zákon musí pouze právnická osoba. fyzická pouze dobrovolně. Trošku se v tom ztrácím: Na ARESU jsem veden jako Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona NEZAPSANÁ v obchodním rejstříku, ale na webu or.justice (obchodní rejstřík) jsem normálně veden jako Právní forma:Fyzická osoba - podnikatel, pod spisovou značkou A 176.. vedená u Krajského soudu v .... Co je tedy pro mě směrodatné.Jaké mám navíc povinnosti oproti běžnému OSVČ. A může si OSVČ zaregistrovat značku jako např. DESIGN4YOU bez jména a příjmení,a za jakých podmínek? Děkuji za odpověď s pozdravem Petr.

  • Účtování zásob

     08.05.2016 11:55  |   12.05.2016 08:03   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat na účtování zásob v pohostinství. Názory na internetu se dosti liší. Jsou rozlévané nápoje, alko či nealko, rozbalené slané drobnosti (brambůrky,arašídy,atd.) podávané zákazníkovi v nádobě, stále považovány jako zboží nebo je to již materiál ? spousta účetních tvrdí, že rozlévání není změna stavu zboží, což si nemyslím. Prosím o Vaši radu. Děkuji.

  • Doměření daně

     26.04.2016 18:05  |   02.05.2016 08:04   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, subjekt je výrobcem tichého vína (asi 10 let), z nevědomosti nepodával celnímu úřadu daňové přiznání ke spotřební dani z vína v domnění, že u tichého vína je sazba spotřební daně 0,- Kč, jakmile tento omyl zjistil, podal řádná daňová přiznání za poslední 3 roky, kdy může správce daně daň ještě vyměřit. Dotaz: Má subjekt podat daňová přiznání i za období starší 3 let sám nebo jej k podání daňových přiznání může vyzvat i správce, i když již nelze spotřební daň vyměřit? Jak je to v tomto případě se sankcí dle § 250 odst. 4 daňového řádu? Děkuji za odpověď.

  • Zaúčtování položky

     22.04.2016 11:18  |   28.04.2016 11:14   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, přišel nám první výpis z banky v roce 2016. Když jsem uzavírala rok 2015, nevšimla jsem si, že na prvním výpisu roku 2016 jsou dvě položky zúčtované ještě v roce 2015. Jde konkrétně o úhradu faktury a poplatek bance. Vše zúčtované 31.12.2015. Jak to mám v roce 2016 zaúčtovat? U platby faktury je navíc ještě problém v tom, že majitel firmy mi v roce 2015 fakturu nedal, našel ji až v březnu 2016. Jde o malé částky, opravné přiznání 2015 dávat majitel nechce.

  • Údaje o zákazníkovi

     21.04.2016 08:38  |   21.04.2016 11:18   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, nepodařilo se nám zjistit DIČ zákazníka, který má sídlo mimo EU - konkrétně v Salvadoru ve Střední Americe (Komunikace s ním je dost náročná, španělsky bohužel nemluvíme). Musíme jeho DIČ uvádět na faktuře a následně i v kontrolním hlášení? Případně nevíte o nějakém mezinárodním registru, kde by se dalo zjistit podle názvu firmy a adresy? Děkuji za odpověď.

  • Daňové a nedaňové pojištění

     18.04.2016 14:49  |   24.04.2016 18:21   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, zaměstnanci si sami platí odpovědnosti zaměstnance za škodu.Na konci roku mi přinesou potvrzení o zaplacení. Máme s nimi napsanou dohodu, že jim zaměstnanvatel proplatí 65%. Mohu si tyto náklady účtovat jako daňově uznatelné? předem děkuji za odpověď.

  • Zálohová faktura

     15.04.2016 15:18  |   18.04.2016 12:11   odpovídal(a): Gola Petr

    Prosím o radu. Vystavím zálohovou fakturu na zboží na 15000 kč včetně DPH, po zaplacení na tuto zálohu vystavím daňový doklad kde rozůčtuji DPH. Zboží dodáme až za týden. Musím ještě vystavit druhý daňový doklad ke dni odeslání zboží? Nebo stačí daňový doklad kterým vyúčtuji zálohu a vlastní odeslání zboží již potom dále neúčtuji? Děkuji

  • Přerušení živnosti

     13.04.2016 18:58  |   15.04.2016 11:06   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, měl jsem přerušenou živnost od 1.11.2015 do 29.2.2016. Jsem plátcem daně DPH. 15.2.2016 jsem si koupil automobil. Budu moci si nárokovat DPH? Kterým dnem můžu vložit auto do podnikání. Děkuji

  • Založení společnosti s ručením omezeným

     04.04.2016 22:08  |   05.04.2016 09:00   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, píši Vám s dotazem. Jsem OSVČ a mám malou firmu volnočasovky: http://volnocasovkynj.cz/. Teď jsem vymyslela a ráda bych uskutečnila jeden velký projekt z názvem WALK to school... aneb bezpečné nožičky do vaší školičky. Projekt funguje na principu pěších autobusů, kdy jde průvodce = řidič autobusu, který stojí na určitých zastávkách (které si děti/ rodiče sami určí) a vyzvedává děti. Takže děti jsou bezpečně a zároveň pěšky dopraveny do/ze školy za pomocí vyškoleného průvodce. Průvodci jsou senioři, studenti, ženy 55+ - dlouhodobě na PÚ, maminky na mateřské dovolené, znevýhodnění na trhu práce... Teď bych ráda založila nějaký právnický subjekt pro projekt. Tak aby si mohli potencionální sponzoři odečíst sponzorský dar pro projekt z daní na konci roku. Je nějaké řešení? Stačí s.r.o? Nebo, co je pro mě jako osobu se statusem studenta nejlepší? Aby si mohli lidí odečítat sponzorský dar, který dají projektu z daní? Pěkný večer,

  • OSVČ při zaměstnání

     03.04.2016 14:29  |   05.04.2016 08:32   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak funguje výpočet daně při podnikání na vedlejší činnost. V současné době za mě zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní zálohy, v daňovém přiznání nemám žádné nedoplatky. Při podnikání nepočítám se ziskem větším než 20k ročně. Kolik odvedu navíc na soc a zdrav. pojištění? děkuji za odpověď,

  • Převod auta

     02.04.2016 11:20  |   10.04.2016 20:51   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jak má postupovat s. r. o. (neplátce DPH), pokud chce osobní auto po ukončení leasingu a odepsání převést na dceru společníka s co nejnižšími daňovými dopady pro obě strany? Děkuji za odpověď

  • Faktura v daňové evidenci

     02.04.2016 08:12  |   06.04.2016 11:37   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, prosím o radu jak mám postupovat když vedu Daňovou evidenci: Mám fakturu za koupi telefonu ze dne 7.3.2016 kde je : základní cena 11 405,79 DPH 21% 2 395,22 cena celkem 13 801,- na místě byla uhrazena 1,-Kč Přijala jsem fakturu a pokladnou uhradila 1,-kč, tudíž mám neuhrazeno 13800,- kč ( který bych postupně splácela, tomu rozumím) Předpokládám, že dluh ve výši 13 800,- zlikviduji interním dokladem a do nákladů si budu dávat skutečné měsíční splátky z vystavených faktur po dobu 23 měsíců. Jsem čtvrtletní plátce DPH mohu si uplatnit částku 2395,22 Kč když jsem ve skutečnosti DPH nezaplatila za první pololetí roku 2016? A vůbec nevím jak se bude vykazovat tato faktura v kontrolním hlášení. Děkuji předem za pomoc. Líba

  • Firemní náklady

     01.04.2016 11:51  |   05.04.2016 08:48   odpovídal(a): Gola Petr

    dobrý den, jsme zemědělské družstvo a v rámci odborného rozvoje zaměstnanců jedeme autobusem na zemědělský veletr. Je nákup vstupenek a doprava autobusem daňově uzanatelným nákladem, když to budu brát z pohledu § 24 písm.j) odst.3 zákona o dani z příjmu, tj. náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců? Mohu uplatnit DPH?

  • Daňové a nedaňové náklady

     01.04.2016 07:49  |   01.04.2016 11:19   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jsme zemědělské družstvo a chceme uspořádat zájezd pro naše zaměstnance na zemědělský veletrh TECHAGRO. Mohu vstupenky zaúčtovat na účet 518 daňově uznatelný náklad a mohu si uplatnit DPH? Fakturu za dopravu autobusem a parkovné je taktéž daňově uznatelný náklad? Nemáme fondy FKSP. Předem děkuji za odpověď.

  • Mateřská na druhé dítě

     31.03.2016 07:54  |   31.03.2016 12:52   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den,v květnu bude dceři 2roky a já se m?m vrátit do práce.Chci se zeptat z čeho se bude vypočítávat neschopenka pokud znovu otěhotní a z čeho PPM,pokud nastoupím A-na zkreácený úvazek B- na dohodu o pracovní činnosti.Děkuji.

  • Manželé a pronájem

     30.03.2016 06:29  |   01.04.2016 10:57   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, manželé podnikají ve stejném oboru a fakturují stejnému subjektu. Manžel vede daňovou evidenci, manželka uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Manžel chce v roce 2016 přerušit živnost. Aby si manželka mohla uplatnit slevu na 3 děti, bude vést daňovou evidenci.|Nemá však ve svém obchodním majetku vedeny žádné prostředky (traktor, koně, pily apod.) aby mohla uplatnit náklady. Může je manžel manželce v tom to případě pronajmout, když bude mít přerušenou živnost? V jeho případě by to pak byly příjmy z pronájmu? Děkuji za radu, Moravanská

  • Paušál na auto

     30.03.2016 06:21  |   30.03.2016 10:15   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jsem OSVČ (přibližování dřeva) a vlastním vozidlo Avia pro převoz koní. Vozidlo je vedené na mé RČ a není ani nebylo v obchodním majetku. Protože vozidlo používám pro podnikání, mohu uplatnit paušální výdaje dle §24 odst s. písm. zt)? Nějak mě to není jasné. Děkuji za odpověď. Moravanská

  • Daňové povinnosti při mezinárodním podnikání

     30.03.2016 00:00  |   30.03.2016 09:52   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, jsem OSVČ, osoba identifikovaná k daní (nejsem tedy klasický plátce DPH), podávám každý měsíc kontrolní hlášení DPH a vedu daňovou evidenci. Začal jsem prodávat zboží na Americkém Amazonu. Prodávám pouze v USA, ale nejsem si jistý jak to je v tomto případě s DPH. Moje situace je následující: můj dodavatel mimo EU (v Pakistánu) vyrobí zboží, které mu na základě faktury proplatím a pošle ho přímo do skladu Amazonu v USA. Tam je prodáno koncovým zákazníkům, jedná se o klasický maloobchodní prodej. Zboží tedy vůbec nevstoupí do prostoru EU, pokud nepočítám tranzit přes některé z letišť. Tam se ale zboží pohybuje v bezcelním prostoru. Clo v USA za mě řeší přepravní firma a Amazon mi posílá částku, která je už očištěna o prodejní daň v USA. Dle mého názoru se tato transakce na DPH nijak neprojeví a nedám ji ani do kontrolního hlášení, protože nákup i prodej jsou mimo EU. Můžete mi prosím tuto domněnku potvrdit nebo vyvrátit, popř. poradit jak by to mělo být správně? Děkuji. S pozdravem Dušan

  • Faktura ze zahraničí

     29.03.2016 09:39  |   01.04.2016 10:48   odpovídal(a): Gola Petr

    Prosím o radu. Jsem plátce DPH a obdržel jsem fakturu od firmy mimo EU. Je to částka 4000kč, není zde tedy vyčísleno DPH. Musím DPH někde doúčtovat? Nebo si dám do účetnictví pouze částku 4000 kč a dále nic neúčtuji? Děkuji vám.

  • Živnostník bez příjmů

     28.03.2016 18:27  |   30.03.2016 09:16   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den. Obnovila jsem si živnostenský list a neměla žádný výdělek.Bylo mi řečeno, že mám napsat dobrozdání. Můžete mi prosím poradit formulaci tohoto prohlášení.Děkuji Šebrlová

  • Zaúčtování prodeje nemovitosti

     27.03.2016 21:24  |   30.03.2016 09:47   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den, v dubnu 2015 jsme prodali pozemek s nedokončenou stavbou za částku 1.800.000,-- Kč. Do majetku firmy byla tato stavba zařazena 31.12.2007 a vyřazena k 10.4.2015. Byla zaplacena daň z převodu nemovitosti(nabytí) a také daň z přidané hodnoty, vypočtená podle § 56 zákona o dph Sb. Jak tuto částku 1.800.000,-- Kč budu vést ve firmě dál, pokud suma přišla na soukromý, pouze k tomuto účelu určený účet a ne na firemní a pokud by tato suma byla z účtu vybrána, je nutné ji vést jako sumu na hotovosti v pokladně? Děkuji za odpověď.

  • Individuální podnikatel nebo založit firmu

     26.03.2016 09:38  |   27.03.2016 14:46   odpovídal(a): Gola Petr

    Prosím o radu. Minulý rok jsem měl velký zisk jako OSVČ, vydělal jsem si 800000 kč. A platil jsem také veliké zálohy na soc a zdrav pojištění. Mám proto dotaz, ušetřil bych na těchto odvodech kdybych začal podnikat jako s.r.o.? Poud bych měl zisk například 800000 kč, jakou bych odvedl daň z příjmu a pojištění jako s.r.o.? Děkuji vám,

  • Účetní nesrovnalosti

     23.03.2016 10:18  |   24.03.2016 07:57   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den jak lze řešit takovýto problém. V roce 2013 se převzalo účetnictví právnické osoby s počátečnímu stavy pohledávek a ty byly ve větší výši, než byla skutečnost (podle všeho bývalá firma chybně prováděla úhrady kartou a vystavené faktury zůstaly jako nezaplaceny na účtu 311), jelikož se to začalo dohledávat až nyní, nevím jak zaúčtovat částku cca 300 tisíc, která měla být zaplacena a tím snížen účet 311. Moc děkuji za informaci a případný postup. Děkuji

  • Nesoulad u pohledávek v účetnictví

     23.03.2016 10:18  |   24.03.2016 07:57   odpovídal(a): Gola Petr

    Dobrý den jak lze řešit takovýto problém. V roce 2013 se převzalo účetnictví právnické osoby s počátečnímu stavy pohledávek a ty byly ve větší výši, než byla skutečnost (podle všeho bývalá firma chybně prováděla úhrady kartou a vystavené faktury zůstaly jako nezaplaceny na účtu 311), jelikož se to začalo dohledávat až nyní, nevím jak zaúčtovat částku cca 300 tisíc, která měla být zaplacena a tím snížen účet 311. Moc děkuji za informaci a případný postup. Děkuji

 
« Předchozí 1 2

Rejstříky - subjekty

    Rejstriky.finance.cz