Dobrý den, prosím o pomoc ... 1) Podnikatel…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 15.06.2007 11:57


Dobrý den, prosím o pomoc ... 1) Podnikatel nakupuje a prodává zboží, účtuje standardně nákup - faktura (343,131/321), příjemka (132/131), prodej faktura (311/604,343) + poštovné (311/604) a výdejka (504/132). 2) Nakupuje např. dózy, které pískuje, matuje (prostě dělá jejich úpravy) a účtuje - nákup dóz přímo do výrobní spotřeby (501, 343/321) a jejich prodej by pak měl účtovat na 601 případně 602. Bohužel má nastavený software, že mu prodej těchto "zušlechtěných" dóz padá na 604. Dle mého názoru je tak totálně zkreslená marže ..... ale opravovat to zpětně je nereálné z hlediska počtu dokladů. Jak velký problém z hlediska FÚ bude, když by jsme začali účtovat správně až nyní a předtím to nechali tak? 3) nákup zboží - barva v prášku + aditiva = pastovaná barva. Účtování nákup komponent účtován na sklad jako zboží tj. 321/131, 132/131, ale prodej kompetní barvy pastované naúčtován místo na 604 na 602, opět zkreslená marže, navíc dle mého názoru by mělo být účtováno o nákupu materiálu a ne zboží a do tržeb na 601, 602. Stejný problém je množství dokladů, když nebudem opravovat a necháme zkreslenou marži, opravy až od teď, projde nám to? Může být účtováno jako o zboží, abychom nemuseli mít sklad materiálu? 4) u většiny faktur účtuje firma i poštovné, dobírku, autodopravu. V účetním SW nastaveno tak, že automaticky padá do 604. U prodeje zboží je to OK, problém je, že na 604 padá i v případě prodeje služeb, tj.se poštovné, dobírkovné či autodoprava účtovalo vždy na 602xxx s analytikou "doprovodné služby" .....? Musím opět zpětně opravat tyto výnosy z 604 na 602, když se jedná o prodej služeb? Díky moc za radu.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 18.06.2007 08:08


Osobně se domnívám, že to chyba v účtování je, protože Vy nakupujete polotovar, který dále zhodnocujete ve svém výrobním procesu a potom jej prodáváte jako své výrobky. Takže pokud účtujete na prodej zboží (604), je to špatně a dochází ke zkreslení účetnictví, což je ze strany správce daně postižitelné. Proto bych se pokusil projednat s autorem programu, aby Vám svým zásahem všechny takové účetní případy převedl na 601 a aby provedl opravu předkonatace pro tyto účetní případy. U barvy je to složitější, protože ta může být použita jak ve výrobě, tak může být prodána jako zboží. Zde je proto třeba zaúčtovat příjem jako např. materiál a pokud se má prodat jako zboží, tak ji nejprve přeúčtovat ze skladu materiálu na sklad zboží a odtud teprve prodat jako zboží se zápisem na 604. Pokud půjde do výroby, projeví se v ceně výrobku a bude zaúčtována na 601. K doprovodným službách bych doporučil postup add.1. Váš názor je opět správný.


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.



Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď